196 KiB
196 KiB
1 | (Half Day) | |
---|---|---|
2 | and year: | |
3 | " does not exists | Standar BOM |
4 | % Delivered | Tidak bisa meneruskan {0} |
5 | % Amount Billed | Gudang Reserved hilang di Sales Order |
6 | % Billed | Produk Disampaikan Akan Ditagih |
7 | % Completed | Faktur ada |
8 | % Delivered | Pasif |
9 | % Installed | Master Gaji Template. |
10 | % Received | Workstation |
11 | % of materials billed against this Purchase Order. | Membuka Waktu |
12 | % of materials billed against this Sales Order | Dapat disetujui oleh {0} |
13 | % of materials delivered against this Delivery Note | Filter berdasarkan pelanggan |
14 | % of materials delivered against this Sales Order | Tanggal Mulai |
15 | % of materials ordered against this Material Request | Aktual Tanggal Mulai |
16 | % of materials received against this Purchase Order | Masukkan Produksi Barang pertama |
17 | 'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date' | Pemasok (vendor) nama sebagaimana tercantum dalam pemasok utama |
18 | 'Based On' and 'Group By' can not be same | % Terpasang |
19 | 'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero | Pilih Bahasa Anda |
20 | 'Entries' cannot be empty | Silakan tarik item dari Delivery Note |
21 | 'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date' | Terhadap Doctype |
22 | 'From Date' is required | {0} bukan merupakan saham Barang |
23 | 'From Date' must be after 'To Date' | Struktur Gaji Pengurangan |
24 | 'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item | Kontak utama. |
25 | 'Notification Email Addresses' not specified for recurring invoice | Barang |
26 | 'Profit and Loss' type account {0} not allowed in Opening Entry | Waktu Log {0} harus 'Dikirim' |
27 | 'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.' | Pajak Pembelian dan Biaya Guru |
28 | 'To Date' is required | Anda tidak dapat memasukkan kedua Delivery Note ada dan Faktur Penjualan No Masukkan salah satu. |
29 | 'Update Stock' for Sales Invoice {0} must be set | Kirim Autoreply |
30 | * Will be calculated in the transaction. | Sumber Gudang |
31 | 1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent | Rencana kunjungan pemeliharaan. |
32 | 1. To maintain the customer wise item code and to make them searchable based on their code use this option | Serial ada adalah wajib untuk Item {0} |
33 | <a href="#Sales Browser/Customer Group">Add / Edit</a> | {0} diperlukan |
34 | <a href="#Sales Browser/Item Group">Add / Edit</a> | Dari Delivery Note |
35 | <a href="#Sales Browser/Territory">Add / Edit</a> | Mata Uang diperlukan untuk Daftar Harga {0} |
36 | <h4>Default Template</h4> <p>Uses <a href="http://jinja.pocoo.org/docs/templates/">Jinja Templating</a> and all the fields of Address (including Custom Fields if any) will be available</p> <pre><code>{{ address_line1 }}<br> {% if address_line2 %}{{ address_line2 }}<br>{% endif -%} {{ city }}<br> {% if state %}{{ state }}<br>{% endif -%} {% if pincode %} PIN: {{ pincode }}<br>{% endif -%} {{ country }}<br> {% if phone %}Phone: {{ phone }}<br>{% endif -%} {% if fax %}Fax: {{ fax }}<br>{% endif -%} {% if email_id %}Email: {{ email_id }}<br>{% endif -%} </code></pre> | Material Transfer |
37 | A Customer Group exists with same name please change the Customer name or rename the Customer Group | Kerja-in-Progress Gudang |
38 | A Customer exists with same name | Belum Menikah |
39 | A Lead with this email id should exist | Proyeksi |
40 | A Product or Service | Jual harus diperiksa, jika Berlaku Untuk dipilih sebagai {0} |
41 | A Supplier exists with same name | Waktu Pembuatan |
42 | A symbol for this currency. For e.g. $ | Kirim sekarang |
43 | AMC Expiry Date | Sasaran |
44 | Abbr | ada |
45 | Abbreviation cannot have more than 5 characters | Tinggalkan approver harus menjadi salah satu {0} |
46 | Above Value | Untuk Menghargai |
47 | Absent | Instruksi |
48 | Acceptance Criteria | Aset saham |
49 | Accepted | Penyesuaian Stock Akun |
50 | Accepted + Rejected Qty must be equal to Received quantity for Item {0} | Status Pengiriman |
51 | Accepted Quantity | Atleast satu gudang adalah wajib |
52 | Accepted Warehouse | Perihal |
53 | Account | Timbal Waktu Tanggal |
54 | Account Balance | Tinggalkan Type |
55 | Account Created: {0} | Layanan Alamat |
56 | Account Details | Tutup Neraca dan Perhitungan Laba Rugi atau buku. |
57 | Account Head | Mata uang |
58 | Account Name | Kami menjual item ini |
59 | Account Type | Kemudian Pricing Aturan disaring berdasarkan Pelanggan, Kelompok Pelanggan, Wilayah, Supplier, Supplier Type, Kampanye, Penjualan Mitra dll |
60 | Account balance already in Credit, you are not allowed to set 'Balance Must Be' as 'Debit' | Jangan menunjukkan simbol seperti $ etc sebelah mata uang. |
61 | Account balance already in Debit, you are not allowed to set 'Balance Must Be' as 'Credit' | Atleast salah satu Jual atau Beli harus dipilih |
62 | Account for the warehouse (Perpetual Inventory) will be created under this Account. | Silakan pilih awalan pertama |
63 | Account head {0} created | Upload keseimbangan saham melalui csv. |
64 | Account must be a balance sheet account | Nilai saat ini |
65 | Account with child nodes cannot be converted to ledger | Diharapkan Tanggal tidak bisa sebelum Material Request Tanggal |
66 | Account with existing transaction can not be converted to group. | Standard Jual |
67 | Account with existing transaction can not be deleted | Apakah Carry Teruskan |
68 | Account with existing transaction cannot be converted to ledger | Harap menyebutkan tidak ada kunjungan yang diperlukan |
69 | Account {0} cannot be a Group | Biarkan kosong jika dipertimbangkan untuk semua departemen |
70 | Account {0} does not belong to Company {1} | Voucher Tidak ada |
71 | Account {0} does not exist | satria pasha |
72 | Account {0} has been entered more than once for fiscal year {1} | Nomor registrasi PAJAK Pelanggan Anda (jika ada) atau informasi umum setiap |
73 | Account {0} is frozen | Janda |
74 | Account {0} is inactive | Nasabah ada dengan nama yang sama |
75 | Account {0} must be of type 'Fixed Asset' as Item {1} is an Asset Item | Beban Klaim Ditolak Pesan |
76 | Account: {0} can only be updated via \ Stock Transactions | Menghentikan pengguna dari membuat Aplikasi Leave pada hari-hari berikutnya. |
77 | Accountant | Item harus item pembelian, karena hadir dalam satu atau banyak BOMs Aktif |
78 | Accounting | Dalam Kata-kata akan terlihat setelah Anda menyimpan Purchase Order. |
79 | Accounting Entries can be made against leaf nodes, called | Baru |
80 | Accounting entry frozen up to this date, nobody can do / modify entry except role specified below. | Rekonsiliasi JSON |
81 | Accounting journal entries. | Waktu Log Batch Detil |
82 | Accounts | Tidak ada dari Sent SMS |
83 | Accounts Browser | Perempat |
84 | Accounts Frozen Upto | Berulang Type |
85 | Accounts Payable | Ditagih% |
86 | Accounts Receivable | Memerintahkan Items Akan Ditagih |
87 | Accounts Settings | Akuntansi |
88 | Active | Buat Bank Voucher untuk gaji total yang dibayarkan untuk kriteria pilihan di atas |
89 | Active: Will extract emails from | |
90 | Activity | Faktur Periode Dari Tanggal |
91 | Activity Log | Nasabah Purchase Order Nomor |
92 | Activity Log: | Penjualan Browser |
93 | Activity Type | Departmen Store |
94 | Actual | Waktu Log Detail Batch |
95 | Actual Budget | Makanan |
96 | Actual Completion Date | Sabtu |
97 | Actual Date | Jumlah total tagihan yang diterima dari pemasok selama periode digest |
98 | Actual End Date | Piutang |
99 | Actual Invoice Date | misalnya PPN |
100 | Actual Posting Date | Sukses: |
101 | Actual Qty | Tahun Fiskal Tanggal Mulai dan Akhir Tahun Fiskal Tanggal tidak bisa lebih dari satu tahun terpisah. |
102 | Actual Qty (at source/target) | Realisasi Qty |
103 | Actual Qty After Transaction | Pengaturan standar |
104 | Actual Qty: Quantity available in the warehouse. | Batch ada |
105 | Actual Quantity | Diperbarui Ulang Tahun Pengingat |
106 | Actual Start Date | Masukkan Gudang yang Material Permintaan akan dibangkitkan |
107 | Add | Item {0} dibatalkan |
108 | Add / Edit Taxes and Charges | Alasan pengunduran diri |
109 | Add Child | Tidak ada yang menyetujui Beban. Silakan menetapkan 'Beban Approver' Peran untuk minimal satu pengguna |
110 | Add Serial No | Standar Warehouse adalah wajib bagi saham Barang. |
111 | Add Taxes | Untuk misalnya 2012, 2012-13 |
112 | Add Taxes and Charges | Nomor Cell |
113 | Add or Deduct | Tahun Nama |
114 | Add rows to set annual budgets on Accounts. | Material Receipt |
115 | Add to Cart | Item Pemasok Rincian |
116 | Add to calendar on this date | SO Qty |
117 | Add/Remove Recipients | BOM saat ini |
118 | Address | Syarat dan Conditions1 |
119 | Address & Contact | Membuat Slip Gaji |
120 | Address & Contacts | Mengagumkan Produk |
121 | Address Desc | Posisi untuk {0} tidak bisa kurang dari nol ({1}) |
122 | Address Details | Perbankan Investasi |
123 | Address HTML | Pemasok Kutipan Baru |
124 | Address Line 1 | Jumlah Transfer |
125 | Address Line 2 | Peluang Dari |
126 | Address Template | Perusahaan, Bulan dan Tahun Anggaran adalah wajib |
127 | Address Title | Tersedia Stock untuk Packing Produk |
128 | Address Title is mandatory. | Ini adalah kelompok pelanggan akar dan tidak dapat diedit. |
129 | Address Type | Impor Sukses! |
130 | Address master. | Quotation Pesan |
131 | Administrative Expenses | Root tidak dapat memiliki pusat biaya orang tua |
132 | Administrative Officer | Entah Target qty atau jumlah target adalah wajib. |
133 | Advance Amount | Slip Gaji Produktif |
134 | Advance amount | Menampilkan semua item individual disampaikan dengan item utama |
135 | Advances | Dikirim Pada |
136 | Advertisement | Masukkan Penerimaan Pembelian ada untuk melanjutkan |
137 | Advertising | Stock Rekonsiliasi dapat digunakan untuk memperbarui saham pada tanggal tertentu, biasanya sesuai persediaan fisik. |
138 | Aerospace | Dari Nilai |
139 | After Sale Installations | Beban utilitas |
140 | Against | Fax |
141 | Against Account | Tambah Anak |
142 | Against Bill {0} dated {1} | Menghasilkan HTML untuk memasukkan gambar yang dipilih dalam deskripsi |
143 | Against Docname | Kesalahan Stock negatif ({} 6) untuk Item {0} Gudang {1} pada {2} {3} di {4} {5} |
144 | Against Doctype | Unit / Jam |
145 | Against Document Detail No | Standar Sasaran Gudang |
146 | Against Document No | Pilih yang Anda ingin mengirim newsletter ini untuk |
147 | Against Entries | Bulan |
148 | Against Expense Account | Merek Nama |
149 | Against Income Account | Kehilangan Alasan |
150 | Against Journal Voucher | Biografi singkat untuk website dan publikasi lainnya. |
151 | Against Journal Voucher {0} does not have any unmatched {1} entry | Kondisi Tumpang Tindih ditemukan antara: |
152 | Against Purchase Invoice | Penilaian Tingkat diperlukan untuk Item {0} |
153 | Against Sales Invoice | Beku |
154 | Against Sales Order | Gudang-Wise Stock Balance |
155 | Against Voucher | Pelanggan / Lead Nama |
156 | Against Voucher Type | Gudang adalah wajib bagi saham Barang {0} berturut-turut {1} |
157 | Ageing Based On | Apakah Anda benar-benar ingin BERHENTI |
158 | Ageing Date is mandatory for opening entry | Untuk Daftar Harga |
159 | Ageing date is mandatory for opening entry | Jika dicentang, BOM untuk item sub-assembly akan dipertimbangkan untuk mendapatkan bahan baku. Jika tidak, semua item sub-assembly akan diperlakukan sebagai bahan baku. |
160 | Agent | Berat Bersih |
161 | Aging Date | Penjualan Mitra Sasaran |
162 | Aging Date is mandatory for opening entry | Aturan harga selanjutnya disaring berdasarkan kuantitas. |
163 | Agriculture | Jika Penghasilan atau Beban |
164 | Airline | Masa Garansi (Hari) |
165 | All Addresses. | Permintaan Bahan maksimal {0} dapat dibuat untuk Item {1} terhadap Sales Order {2} |
166 | All Contact | Lelang Online |
167 | All Contacts. | Barang akan disimpan dengan nama ini dalam data base. |
168 | All Customer Contact | Alamat Baris 2 |
169 | All Customer Groups | Pesanan produksi {0} harus dibatalkan sebelum membatalkan Sales Order ini |
170 | All Day | Autoreply ketika mail baru diterima |
171 | All Employee (Active) | Sync Dukungan Email |
172 | All Item Groups | Serial Number Series |
173 | All Lead (Open) | Pemeliharaan Type |
174 | All Products or Services. | Silahkan pilih Kategori pertama |
175 | All Sales Partner Contact | Membeli Jumlah |
176 | All Sales Person | Waktu Log Batch |
177 | All Supplier Contact | Ukuran Sampel |
178 | All Supplier Types | Bundel item pada saat penjualan. |
179 | All Territories | Peluang Hilang |
180 | All export related fields like currency, conversion rate, export total, export grand total etc are available in Delivery Note, POS, Quotation, Sales Invoice, Sales Order etc. | Tanggal |
181 | All import related fields like currency, conversion rate, import total, import grand total etc are available in Purchase Receipt, Supplier Quotation, Purchase Invoice, Purchase Order etc. | Akun {0} harus bertipe 'Aset Tetap' sebagai Barang {1} adalah sebuah Aset Barang |
182 | All items have already been invoiced | Tempat Issue |
183 | All these items have already been invoiced | Karyawan Email Id |
184 | Allocate | Item Grup ada dengan nama yang sama, ubah nama item atau mengubah nama kelompok barang |
185 | Allocate Amount Automatically | Sinkronisasi dengan Google Drive |
186 | Allocate leaves for a period. | Masukkan alamat email |
187 | Allocate leaves for the year. | Pengaturan default untuk menjual transaksi. |
188 | Allocated Amount | Dapatkan Stok saat ini |
189 | Allocated Budget | Untuk mengatur Tahun Anggaran ini sebagai Default, klik 'Set as Default' |
190 | Allocated amount | Silakan pilih perusahaan pertama. |
191 | Allocated amount can not be negative | Gandakan entri. Silakan periksa Peraturan Otorisasi {0} |
192 | Allocated amount can not greater than unadusted amount | Gandakan Serial yang dimasukkan untuk Item {0} |
193 | Allow Bill of Materials | Row {0}: entry Debit tidak dapat dihubungkan dengan Faktur Penjualan |
194 | Allow Bill of Materials should be 'Yes'. Because one or many active BOMs present for this item | Dapatkan Spesifikasi Detail |
195 | Allow Children | Mendesak |
196 | Allow Dropbox Access | Client (Nasabah) |
197 | Allow Google Drive Access | Daun baru Dialokasikan (Dalam Hari) |
198 | Allow Negative Balance | Contact Person |
199 | Allow Negative Stock | Untuk Paket No |
200 | Allow Production Order | Rabu |
201 | Allow User | Serial ada Status |
202 | Allow Users | Insinyur |
203 | Allow the following users to approve Leave Applications for block days. | Pilih template dari mana Anda ingin mendapatkan Goals |
204 | Allow user to edit Price List Rate in transactions | Diterima Tanggal |
205 | Allowance Percent | Berlaku untuk Wilayah |
206 | Allowance for over-delivery / over-billing crossed for Item {0} | Instalasi Catatan Barang |
207 | Allowance for over-delivery / over-billing crossed for Item {0}. | Catatan |
208 | Allowed Role to Edit Entries Before Frozen Date | "Diharapkan Tanggal Mulai 'tidak dapat lebih besar dari' Diharapkan Tanggal End ' |
209 | Amended From | Penjualan Faktur Pesan |
210 | Amount | Dalam Kata-kata (Ekspor) akan terlihat setelah Anda menyimpan Delivery Note. |
211 | Amount (Company Currency) | Tingkat Jam |
212 | Amount <= | Komputer |
213 | Amount >= | Sumber gudang adalah wajib untuk baris {0} |
214 | Amount to Bill | New BOM |
215 | An Customer exists with same name | Industri |
216 | An Item Group exists with same name, please change the item name or rename the item group | Batch Waktu Log ini telah dibatalkan. |
217 | An item exists with same name ({0}), please change the item group name or rename the item | Order produksi yang terpisah akan dibuat untuk setiap item barang jadi. |
218 | Analyst | Tambahkan ke kalender pada tanggal ini |
219 | Annual | Anda tidak dapat mengubah tingkat jika BOM disebutkan agianst item |
220 | Another Period Closing Entry {0} has been made after {1} | Ekspor |
221 | Another Salary Structure {0} is active for employee {0}. Please make its status 'Inactive' to proceed. | Diharapkan Pengiriman Tanggal tidak bisa sebelum Purchase Order Tanggal |
222 | Any other comments, noteworthy effort that should go in the records. | Merek |
223 | Apparel & Accessories | Aturan Otorisasi |
224 | Applicability | Sales Order Barang |
225 | Applicable For | {0} {1} terhadap Faktur {2} |
226 | Applicable Holiday List | % Dari materi yang disampaikan terhadap Pengiriman ini Note |
227 | Applicable Territory | Aset Pajak |
228 | Applicable To (Designation) | Hanya ada satu Peraturan Pengiriman Kondisi dengan nilai kosong atau 0 untuk "To Nilai" |
229 | Applicable To (Employee) | Penjualan Person Nama |
230 | Applicable To (Role) | Bahkan jika ada beberapa Aturan Harga dengan prioritas tertinggi, kemudian mengikuti prioritas internal diterapkan: |
231 | Applicable To (User) | Mengabaikan |
232 | Applicant Name | Alamat permanen Apakah |
233 | Applicant for a Job. | Itemwise Diskon |
234 | Application of Funds (Assets) | Miscelleneous |
235 | Applications for leave. | Pertanyaan Baru |
236 | Applies to Company | Gudang dan Referensi |
237 | Apply On | Sebenarnya Posting Tanggal |
238 | Appraisal | Qty Tersedia di Gudang |
239 | Appraisal Goal | Pergi ke grup yang sesuai (biasanya Penerapan Dana> Aset Lancar> Rekening Bank dan membuat Akun baru Ledger (dengan mengklik Tambahkan Child) tipe "Bank" |
240 | Appraisal Goals | Perbedaan (Dr - Cr) |
241 | Appraisal Template | Dari Pemeliharaan Jadwal |
242 | Appraisal Template Goal | Dapat merujuk baris hanya jika jenis biaya adalah 'On Sebelumnya Row Jumlah' atau 'Sebelumnya Row Jumlah' |
243 | Appraisal Template Title | Tidak ada Alamat bawaan Template ditemukan. Harap membuat yang baru dari Pengaturan> Percetakan dan Branding> Template Alamat. |
244 | Appraisal {0} created for Employee {1} in the given date range | Cetak dan Alat Tulis |
245 | Apprentice | Pembelian |
246 | Approval Status | Berulang Id |
247 | Approval Status must be 'Approved' or 'Rejected' | Tidak ada izin |
248 | Approved | <a href="#Sales Browser/Customer Group"> Add / Edit </ a> |
249 | Approver | Selesai |
250 | Approving Role | Lembar Kehadiran Bulanan |
251 | Approving Role cannot be same as role the rule is Applicable To | Dukungan Tiket |
252 | Approving User | {0} {1} tidak disampaikan |
253 | Approving User cannot be same as user the rule is Applicable To | Convert to Ledger |
254 | Are you sure you want to STOP | |
255 | Are you sure you want to UNSTOP | |
256 | Arrear Amount | Setup Anda selesai. Refreshing ... |
257 | As Production Order can be made for this item, it must be a stock item. | Berat disebutkan, \ nSilakan menyebutkan "Berat UOM" terlalu |
258 | As per Stock UOM | {0} masuk dua kali dalam Pajak Barang |
259 | As there are existing stock transactions for this item, you can not change the values of 'Has Serial No', 'Is Stock Item' and 'Valuation Method' | Lampirkan Surat |
260 | Asset | Carry Teruskan |
261 | Assistant | Batas Pembebasan |
262 | Associate | Publik |
263 | Atleast one of the Selling or Buying must be selected | Pesanan Produksi Selesai |
264 | Atleast one warehouse is mandatory | Penerimaan Pembelian Produk |
265 | Attach Image | Dikirim |
266 | Attach Letterhead | Ubah |
267 | Attach Logo | Berlaku Untuk |
268 | Attach Your Picture | Mengelola biaya operasi |
269 | Attendance | Pemasok Barang Quotation |
270 | Attendance Date | Melawan Voucher |
271 | Attendance Details | Batch (banyak) dari Item. |
272 | Attendance From Date | Apakah POS |
273 | Attendance From Date and Attendance To Date is mandatory | Format ini digunakan jika format khusus negara tidak ditemukan |
274 | Attendance To Date | Pilih Penjualan Pesanan dari mana Anda ingin membuat Pesanan Produksi. |
275 | Attendance can not be marked for future dates | Barang UOM |
276 | Attendance for employee {0} is already marked | PL atau BS |
277 | Attendance record. | MTN Detail |
278 | Authorization Control | Tampilkan Di Website |
279 | Authorization Rule | Atas Nilai |
280 | Auto Accounting For Stock Settings | Menghilangkan Tanggal harus lebih besar dari Tanggal Bergabung |
281 | Auto Material Request | Masuk |
282 | Auto-raise Material Request if quantity goes below re-order level in a warehouse | Pengiriman Note No |
283 | Automatically compose message on submission of transactions. | Landed Biaya Wisaya |
284 | Automatically extract Job Applicants from a mail box | |
285 | Automatically extract Leads from a mail box e.g. | Newsletter telah terkirim |
286 | Automatically updated via Stock Entry of type Manufacture/Repack | Stock Analytics |
287 | Automotive | Impor |
288 | Autoreply when a new mail is received | Tingkat di mana mata uang Daftar Harga dikonversi ke mata uang dasar pelanggan |
289 | Available | Periksa apakah Anda memerlukan faktur berulang otomatis. Setelah mengirimkan setiap faktur penjualan, bagian Berulang akan terlihat. |
290 | Available Qty at Warehouse | Walk In |
291 | Available Stock for Packing Items | Master proyek. |
292 | Available in BOM, Delivery Note, Purchase Invoice, Production Order, Purchase Order, Purchase Receipt, Sales Invoice, Sales Order, Stock Entry, Timesheet | Pilih Gudang ... |
293 | Average Age | Sebagian Selesai |
294 | Average Commission Rate | Log Aktivitas: |
295 | Average Discount | Ponsel Nomor |
296 | Awesome Products | Upload file csv dengan dua kolom:. Nama lama dan nama baru. Max 500 baris. |
297 | Awesome Services | Tidak ada standar BOM ada untuk Item {0} |
298 | BOM Detail No | Perawatan Kesehatan |
299 | BOM Explosion Item | Acara Scheduler Gagal |
300 | BOM Item | Pendahuluan |
301 | BOM No | 'Untuk Kasus No' tidak bisa kurang dari 'Dari Kasus No' |
302 | BOM No. for a Finished Good Item | Pilih periode ketika invoice akan dibuat secara otomatis |
303 | BOM Operation | Untuk membuat Akun Pajak: |
304 | BOM Operations | Pinjaman Tanpa Jaminan |
305 | BOM Replace Tool | Item {0} telah dikembalikan |
306 | BOM number is required for manufactured Item {0} in row {1} | BOM yang akan diganti |
307 | BOM number not allowed for non-manufactured Item {0} in row {1} | Kamis |
308 | BOM recursion: {0} cannot be parent or child of {2} | Sebuah Kelompok Pelanggan ada dengan nama yang sama, silakan mengubah nama Nasabah atau mengubah nama Grup Pelanggan |
309 | BOM replaced | Lain Periode Pendaftaran penutupan {0} telah dibuat setelah {1} |
310 | BOM {0} for Item {1} in row {2} is inactive or not submitted | Penerimaan Pembelian Pesan |
311 | BOM {0} is not active or not submitted | Skor Total (Out of 5) |
312 | BOM {0} is not submitted or inactive BOM for Item {1} | Seri Diperbarui |
313 | Backup Manager | Pemasok Gudang |
314 | Backup Right Now | Sewaan |
315 | Backups will be uploaded to | Masa Garansi (dalam hari) |
316 | Balance Qty | Pengaturan |
317 | Balance Sheet | % Bahan ditagih terhadap Purchase Order ini. |
318 | Balance Value | Serial ada {0} berada di bawah kontrak pemeliharaan upto {1} |
319 | Balance for Account {0} must always be {1} | Tanggal jatuh tempo tidak bisa sebelum Tanggal Posting |
320 | Balance must be | Nomor |
321 | Balances of Accounts of type "Bank" or "Cash" | Diproduksi Kuantitas |
322 | Bank | {0} Status {1} adalah Berhenti |
323 | Bank A/C No. | Garansi / Detail AMC |
324 | Bank Account | Memimpin Waktu Hari |
325 | Bank Account No. | Privilege Cuti |
326 | Bank Accounts | Komunikasi HTML |
327 | Bank Clearance Summary | Perusahaan Baru |
328 | Bank Draft | Status pemeliharaan |
329 | Bank Name | Dari Package No |
330 | Bank Overdraft Account | misalnya Kg, Unit, Nos, m |
331 | Bank Reconciliation | Kirim SMS massal ke kontak Anda |
332 | Bank Reconciliation Detail | Faktur Penjualan |
333 | Bank Reconciliation Statement | Silakan pilih file csv dengan data yang valid |
334 | Bank Voucher | Jika disable, lapangan 'Rounded Jumlah' tidak akan terlihat dalam setiap transaksi |
335 | Bank/Cash Balance | Operasi {0} tidak hadir dalam Operasi Tabel |
336 | Banking | Mata uang ini dinonaktifkan. Aktifkan untuk digunakan dalam transaksi |
337 | Barcode | Wilayah Sasaran Variance Barang Group-Wise |
338 | Barcode {0} already used in Item {1} | Minggu |
339 | Based On | Pending Items {0} diperbarui |
340 | Basic | Penutup Qty |
341 | Basic Info | Mengalokasikan daun untuk tahun ini. |
342 | Basic Information | Perjalanan |
343 | Basic Rate | Peralatan Modal |
344 | Basic Rate (Company Currency) | Voucher periode penutupan |
345 | Batch | Target Penjualan Orang |
346 | Batch (lot) of an Item. | Dalam Nilai |
347 | Batch Finished Date | Pengecer |
348 | Batch ID | Tahun Penghasilan Tanggal |
349 | Batch No | Total |
350 | Batch Started Date | Peringatan: Sales Order {0} sudah ada terhadap nomor Purchase Order yang sama |
351 | Batch Time Logs for billing. | Rekan |
352 | Batch-Wise Balance History | Pernyataan Rekening |
353 | Batched for Billing | Tidak ada Izin |
354 | Better Prospects | Account kepala di bawah Kewajiban, di mana Laba / Rugi akan dipesan |
355 | Bill Date | Detail Resolusi |
356 | Bill No | Penghasilan / Beban |
357 | Bill No {0} already booked in Purchase Invoice {1} | Masukkan item dan qty direncanakan untuk yang Anda ingin meningkatkan pesanan produksi atau download bahan baku untuk analisis. |
358 | Bill of Material | Debit Note |
359 | Bill of Material to be considered for manufacturing | Olahraga |
360 | Bill of Materials (BOM) | Kredit Jumlah Yang |
361 | Billable | Entri Akuntansi beku up to date ini, tak seorang pun bisa melakukan / memodifikasi entri kecuali peran ditentukan di bawah ini. |
362 | Billed | Anda tidak diizinkan untuk membalas tiket ini. |
363 | Billed Amount | Non Profit |
364 | Billed Amt | Dengan Operasi |
365 | Billing | 'Dari Tanggal' diperlukan |
366 | Billing Address | lft |
367 | Billing Address Name | Catatan: Karena Tanggal melebihi hari-hari kredit diperbolehkan oleh {0} hari (s) |
368 | Billing Status | Aplikasi untuk cuti. |
369 | Bills raised by Suppliers. | Block Hari |
370 | Bills raised to Customers. | Ditagih Jumlah |
371 | Bin | Keterangan Pengguna akan ditambahkan ke Auto Remark |
372 | Bio | Bin |
373 | Biotechnology | Duduk diam sementara sistem anda sedang setup. Ini mungkin memerlukan beberapa saat. |
374 | Birthday | Nama Bank |
375 | Block Date | Jika tidak berlaku silahkan masukkan: NA |
376 | Block Days | Target Distribusi |
377 | Block leave applications by department. | 5. Bank Reconciliation (Rekonsiliasi Bank) |
378 | Blog Post | LR ada |
379 | Blog Subscriber | Konsultasi |
380 | Blood Group | Penjualan BOM |
381 | Both Warehouse must belong to same Company | {0} adalah wajib |
382 | Box | Bills diangkat ke Pelanggan. |
383 | Branch | Harap masukkan tanggal Referensi |
384 | Brand | Tanggal mulai pemeliharaan tidak bisa sebelum tanggal pengiriman untuk Serial No {0} |
385 | Brand Name | Tanggal Berakhir |
386 | Brand master. | Penyisihan over-pengiriman / over-billing menyeberang untuk Item {0} |
387 | Brands | Rencana Produksi Produk |
388 | Breakdown | Apakah Stock Barang |
389 | Broadcasting | Grand Total |
390 | Brokerage | Pembukaan (Dr) |
391 | Budget | Items |
392 | Budget Allocated | Saldo negatif dalam Batch {0} untuk Item {1} di Gudang {2} pada {3} {4} |
393 | Budget Detail | Valid Upto |
394 | Budget Details | Reserved Kuantitas |
395 | Budget Distribution | Alamat HTML |
396 | Budget Distribution Detail | Beban |
397 | Budget Distribution Details | Jadwal pemeliharaan {0} ada terhadap {0} |
398 | Budget Variance Report | Nomor pesanan purchse diperlukan untuk Item {0} |
399 | Budget cannot be set for Group Cost Centers | Saldo Nilai |
400 | Build Report | Untuk Karyawan |
401 | Bundle items at time of sale. | Ditolak Kuantitas |
402 | Business Development Manager | Skor Earned |
403 | Buying | Situs Barang Grup |
404 | Buying & Selling | Item Batch Nos |
405 | Buying Amount | Penghasilan dipesan untuk periode digest |
406 | Buying Settings | Mengagumkan Jasa |
407 | Buying must be checked, if Applicable For is selected as {0} | Info Transporter |
408 | C-Form | Item diperlukan |
409 | C-Form Applicable | Cash In Hand |
410 | C-Form Invoice Detail | Nama Libur |
411 | C-Form No | Upload Kehadiran |
412 | C-Form records | Pengiriman |
413 | Calculate Based On | Tidak berwenang untuk mengedit Akun beku {0} |
414 | Calculate Total Score | Beban Klaim sedang menunggu persetujuan. Hanya Approver Beban dapat memperbarui status. |
415 | Calendar Events | Paket Items |
416 | Call | Pilih Transaksi |
417 | Calls | Kirim Ke |
418 | Campaign | Tidak Cuti yang menyetujui. Silakan menetapkan Peran 'Leave Approver' untuk minimal satu pengguna |
419 | Campaign Name | 'Laba Rugi' jenis account {0} tidak diperbolehkan dalam Pembukaan Entri |
420 | Campaign Name is required | Detail Timbal |
421 | Campaign Naming By | New Stock UOM |
422 | Campaign-.#### | POP3 server misalnya (pop.gmail.com) |
423 | Can be approved by {0} | Kutipan |
424 | Can not filter based on Account, if grouped by Account | Apakah Anda yakin ingin unstop |
425 | Can not filter based on Voucher No, if grouped by Voucher | Diproduksi Qty |
426 | Can refer row only if the charge type is 'On Previous Row Amount' or 'Previous Row Total' | Tanggal pembukaan |
427 | Cancel Material Visit {0} before cancelling this Customer Issue | Persentase Diskon |
428 | Cancel Material Visits {0} before cancelling this Maintenance Visit | Pay Bersih (dalam kata-kata) akan terlihat setelah Anda menyimpan Slip Gaji. |
429 | Cancelled | Penerimaan Pembelian Barang Supplieds |
430 | Cancelling this Stock Reconciliation will nullify its effect. | Pengaturan |
431 | Cannot Cancel Opportunity as Quotation Exists | Biarkan Saldo Negatif |
432 | Cannot approve leave as you are not authorized to approve leaves on Block Dates | Stock Rekonsiliasi |
433 | Cannot cancel because Employee {0} is already approved for {1} | Frozen Account Modifier |
434 | Cannot cancel because submitted Stock Entry {0} exists | Semua Barang Grup |
435 | Cannot carry forward {0} | Jadwal pemeliharaan Barang |
436 | Cannot change Fiscal Year Start Date and Fiscal Year End Date once the Fiscal Year is saved. | Sehari-hari |
437 | Cannot change company's default currency, because there are existing transactions. Transactions must be cancelled to change the default currency. | Terjadwal |
438 | Cannot convert Cost Center to ledger as it has child nodes | Alamat Baris 1 |
439 | Cannot covert to Group because Master Type or Account Type is selected. | Gudang tidak ditemukan dalam sistem |
440 | Cannot deactive or cancle BOM as it is linked with other BOMs | Hal ini juga dapat digunakan untuk membuat entri saham membuka dan memperbaiki nilai saham. |
441 | Cannot declare as lost, because Quotation has been made. | Karyawan {0} sedang cuti pada {1}. Tidak bisa menandai kehadiran. |
442 | Cannot deduct when category is for 'Valuation' or 'Valuation and Total' | Dibesarkan Oleh |
443 | Cannot delete Serial No {0} in stock. First remove from stock, then delete. | Bank Account/Rekening Bank |
444 | Cannot directly set amount. For 'Actual' charge type, use the rate field | Referensi Row # |
445 | Cannot overbill for Item {0} in row {0} more than {1}. To allow overbilling, please set in Stock Settings | Klasik |
446 | Cannot produce more Item {0} than Sales Order quantity {1} | Bill of Material untuk dipertimbangkan untuk manufaktur |
447 | Cannot refer row number greater than or equal to current row number for this Charge type | Penerimaan Pembelian Barang |
448 | Cannot return more than {0} for Item {1} | Pemasok-Wise Penjualan Analytics |
449 | Cannot select charge type as 'On Previous Row Amount' or 'On Previous Row Total' for first row | Pay To / RECD Dari |
450 | Cannot select charge type as 'On Previous Row Amount' or 'On Previous Row Total' for valuation. You can select only 'Total' option for previous row amount or previous row total | Pembelian Kembali |
451 | Cannot set as Lost as Sales Order is made. | Distributor |
452 | Cannot set authorization on basis of Discount for {0} | Diskon harus kurang dari 100 |
453 | Capacity | Valid Nama Pengguna atau Dukungan Password. Harap memperbaiki dan coba lagi. |
454 | Capacity Units | Tinggalkan dicairkan? |
455 | Capital Account | Silahkan buat akun baru dari Bagan Akun. |
456 | Capital Equipments | Upload kop surat dan logo - Anda dapat mengedit mereka nanti. |
457 | Carry Forward | Kepala Pemasaran dan Penjualan |
458 | Carry Forwarded Leaves | Pengirim SMS Nama |
459 | Case No(s) already in use. Try from Case No {0} | Pengaturan server masuk untuk email penjualan id. (Misalnya sales@example.com) |
460 | Case No. cannot be 0 | Proyek Tanggal Mulai |
461 | Cash | Jenis Kelamin |
462 | Cash In Hand | Tinggalkan Saldo Sebelum Aplikasi |
463 | Cash Voucher | Silakan pilih "Gambar" pertama |
464 | Cash or Bank Account is mandatory for making payment entry | <a href="#Sales Browser/Item Group"> Add / Edit </ a> |
465 | Cash/Bank Account | Jumlah Uang Muka |
466 | Casual Leave | Rekonsiliasi HTML |
467 | Cell Number | Daftar item yang membentuk paket. |
468 | Change UOM for an Item. | Inspeksi Diperlukan |
469 | Change the starting / current sequence number of an existing series. | Nilai Tukar |
470 | Channel Partner | Kredit Untuk |
471 | Charge of type 'Actual' in row {0} cannot be included in Item Rate | Akun Dibuat: {0} |
472 | Chargeable | Inang |
473 | Charity and Donations | {0} nos seri berlaku untuk Item {1} |
474 | Chart Name | Dinonaktifkan |
475 | Chart of Accounts | Singkatan Perusahaan |
476 | Chart of Cost Centers | Kirim SMS |
477 | Check how the newsletter looks in an email by sending it to your email. | Mendukung |
478 | Check if recurring invoice, uncheck to stop recurring or put proper End Date | Setelan email untuk mengekstrak Memimpin dari id email penjualan misalnya "sales@example.com" |
479 | Check if you need automatic recurring invoices. After submitting any sales invoice, Recurring section will be visible. | Di bawah AMC |
480 | Check if you want to send salary slip in mail to each employee while submitting salary slip | Upload HTML |
481 | Check this if you want to force the user to select a series before saving. There will be no default if you check this. | Apakah Layanan Barang |
482 | Check this if you want to show in website | Dari Material Permintaan |
483 | Check this to disallow fractions. (for Nos) | Untuk bergabung, sifat berikut harus sama untuk kedua item |
484 | Check this to pull emails from your mailbox | Hiburan & Kenyamanan |
485 | Check to activate | Halaman Utama |
486 | Check to make Shipping Address | Tingkat di mana Bill Currency diubah menjadi mata uang dasar perusahaan |
487 | Check to make primary address | Berlaku Untuk Wilayah |
488 | Chemical | Account Settings |
489 | Cheque | Grup |
490 | Cheque Date | Acak |
491 | Cheque Number | Serial number {0} masuk lebih dari sekali |
492 | Child account exists for this account. You can not delete this account. | Pilih Distribusi Anggaran, jika Anda ingin melacak berdasarkan musim. |
493 | City | Tanggal Kontrak End |
494 | City/Town | Batch Dimulai Tanggal |
495 | Claim Amount | Syarat dan Ketentuan Template |
496 | Claims for company expense. | Rencana Produksi Sales Order |
497 | Class / Percentage | Pernyataan Bank Rekonsiliasi |
498 | Classic | Bawaan Pelanggan Grup |
499 | Clear Table | Barang Untuk Industri |
500 | Clearance Date | Tidak bisa Batal Peluang sebagai Quotation Exists |
501 | Clearance Date not mentioned | Pekerjaan Selesai |
502 | Clearance date cannot be before check date in row {0} | Rata-rata Diskon |
503 | Click on 'Make Sales Invoice' button to create a new Sales Invoice. | Item Serial Nos |
504 | Click on a link to get options to expand get options | |
505 | Client | Tunggal |
506 | Close Balance Sheet and book Profit or Loss. | Item {0} tidak setup untuk Serial Nos Kolom harus kosong |
507 | Closed | Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran |
508 | Closing Account Head | Alamat Type |
509 | Closing Account {0} must be of type 'Liability' | Pemasok Rincian |
510 | Closing Date | GL Entri |
511 | Closing Fiscal Year | Karyawan |
512 | Closing Qty | Masukkan 'Apakah subkontrak' sebagai Ya atau Tidak |
513 | Closing Value | Anda telah memasuki duplikat item. Harap memperbaiki dan coba lagi. |
514 | CoA Help | Permintaan Material |
515 | Code | Pemasok> Pemasok Type |
516 | Cold Calling | Untuk Gudang diperlukan sebelum Submit |
517 | Color | Tidak ada entri akuntansi untuk gudang berikut |
518 | Comma separated list of email addresses | Sembunyikan Currency Symbol |
519 | Comment | Sebelumnya |
520 | Comments | Login Id Anda |
521 | Commercial | Voucher Cukai |
522 | Commission | misalnya "Membangun alat untuk pembangun " |
523 | Commission Rate | Peluang Produk |
524 | Commission Rate (%) | Template istilah atau kontrak. |
525 | Commission on Sales | Mr |
526 | Commission rate cannot be greater than 100 | Istilah |
527 | Communication | Berlaku Untuk (User) |
528 | Communication HTML | Content Type |
529 | Communication History | Dari Bill of Material |
530 | Communication log. | Anak Perusahaan |
531 | Communications | Stock UOM Ganti Utilitas |
532 | Company | Daftar Belanja Daftar Harga |
533 | Company (not Customer or Supplier) master. | Sales Order {0} tidak valid |
534 | Company Abbreviation | Untuk Diskusikan |
535 | Company Details | Tidak ada Status {0} Serial harus 'Tersedia' untuk Menyampaikan |
536 | Company Email | Row {0}: Qty tidak avalable di gudang {1} pada {2} {3} \ n Tersedia Qty:. {4}, transfer Qty: {5} |
537 | Company Email ID not found, hence mail not sent | Item {0} bukan merupakan Barang serial |
538 | Company Info | Hutang |
539 | Company Name | Instalasi Catatan {0} telah disampaikan |
540 | Company Settings | Berlaku Untuk (Penunjukan) |
541 | Company is missing in warehouses {0} | Nomor BOM diperlukan untuk diproduksi Barang {0} berturut-turut {1} |
542 | Company is required | Kriteria Pemeriksaan |
543 | Company registration numbers for your reference. Example: VAT Registration Numbers etc. | Menutup Akun {0} harus bertipe 'Kewajiban' |
544 | Company registration numbers for your reference. Tax numbers etc. | Diterima Ditolak + Qty harus sama dengan jumlah yang diterima untuk Item {0} |
545 | Company, Month and Fiscal Year is mandatory | Pilih "Ya" jika item ini mewakili beberapa pekerjaan seperti pelatihan, merancang, konsultasi dll |
546 | Compensatory Off | Untuk Gudang |
547 | Complete | Mengubah mulai / nomor urut saat ini dari seri yang ada. |
548 | Complete Setup | Tidak ada kontak dibuat |
549 | Completed | Out Qty |
550 | Completed Production Orders | Total penilaian untuk diproduksi atau dikemas ulang item (s) tidak bisa kurang dari penilaian total bahan baku |
551 | Completed Qty | Transfer |
552 | Completion Date | Beban Tanggal |
553 | Completion Status | Jadwal Tanggal |
554 | Computer | Item {0} diabaikan karena bukan barang stok |
555 | Computers | Terhadap Faktur Penjualan |
556 | Confirmation Date | Tidak ada karyawan ditemukan! |
557 | Confirmed orders from Customers. | Perbarui tanggal pembayaran bank dengan jurnal. |
558 | Consider Tax or Charge for | Set as Default |
559 | Considered as Opening Balance | Piutang Grup |
560 | Considered as an Opening Balance | Sejarah Dalam Perusahaan |
561 | Consultant | PR Detil |
562 | Consulting | Untuk Nama Karyawan |
563 | Consumable | Ditagih |
564 | Consumable Cost | Membatalkan ini Stock Rekonsiliasi akan meniadakan efeknya. |
565 | Consumable cost per hour | Harga untuk Memimpin atau Pelanggan. |
566 | Consumed Qty | Pengiriman Note {0} tidak disampaikan |
567 | Consumer Products | Makanan, Minuman dan Tembakau |
568 | Contact | Jumlah sanksi |
569 | Contact Control | Pesanan Pembelian Trends |
570 | Contact Desc | Alamat email Anda |
571 | Contact Details | Entri terhadap |
572 | Contact Email | Nama Distribusi Anggaran |
573 | Contact HTML | Selesai |
574 | Contact Info | Gudang {0} tidak ada |
575 | Contact Mobile No | Perangkat keras |
576 | Contact Name | Template Default Address tidak bisa dihapus |
577 | Contact No. | Pengaturan POS |
578 | Contact Person | Barang-bijaksana Pembelian Register |
579 | Contact Type | Tambahkan Pajak dan Biaya |
580 | Contact master. | Silakan pilih Barang di mana "Apakah Stock Item" adalah "Tidak" dan "Apakah Penjualan Item" adalah "Ya" dan tidak ada Penjualan BOM lainnya |
581 | Contacts | kapasitas |
582 | Content | Pilih "Ya" jika item ini digunakan untuk tujuan internal perusahaan Anda. |
583 | Content Type | Nilai atau Qty |
584 | Contra Voucher | Dijadwalkan |
585 | Contract | Kriteria Penerimaan |
586 | Contract End Date | Alamat Pelanggan Dan Kontak |
587 | Contract End Date must be greater than Date of Joining | Sebenarnya Faktur Tanggal |
588 | Contribution (%) | Kualifikasi pendidikan |
589 | Contribution to Net Total | Purchase Order Barang Disediakan |
590 | Conversion Factor | misalnya Bank, Kas, Kartu Kredit |
591 | Conversion Factor is required | Doc Type |
592 | Conversion factor cannot be in fractions | Terhadap Voucher Type |
593 | Conversion factor for default Unit of Measure must be 1 in row {0} | Masters |
594 | Conversion rate cannot be 0 or 1 | Paket Item detail |
595 | Convert into Recurring Invoice | Email Terkirim? |
596 | Convert to Group | Komunikasi |
597 | Convert to Ledger | Thread HTML |
598 | Converted | Silakan pilih nilai untuk {0} quotation_to {1} |
599 | Copy From Item Group | Gudang tidak dapat dihapus sebagai entri stok buku ada untuk gudang ini. |
600 | Cosmetics | Apakah Anda benar-benar ingin menghentikan pesanan produksi: |
601 | Cost Center | Private Equity |
602 | Cost Center Details | Menunggu |
603 | Cost Center Name | Pribadi |
604 | Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {0} | Bioteknologi |
605 | Cost Center is required in row {0} in Taxes table for type {1} | Pembayaran gaji untuk bulan {0} dan tahun {1} |
606 | Cost Center with existing transactions can not be converted to group | Penutup Tahun Anggaran |
607 | Cost Center with existing transactions can not be converted to ledger | Bill ada {0} sudah memesan di Purchase Invoice {1} |
608 | Cost Center {0} does not belong to Company {1} | Material Transfer |
609 | Cost of Goods Sold | Default Jual Biaya Pusat |
610 | Costing | Dealer (Pelaku) |
611 | Country | Pay Net |
612 | Country Name | Header |
613 | Country wise default Address Templates | Serial No Layanan Kontrak kadaluarsa |
614 | Country, Timezone and Currency | Kontrak |
615 | Create Bank Voucher for the total salary paid for the above selected criteria | Pengguna Keterangan adalah wajib |
616 | Create Customer | tes |
617 | Create Material Requests | Terretory |
618 | Create New | Jumlah yang luar biasa |
619 | Create Opportunity | Tidak ada catatan ditemukan |
620 | Create Production Orders | Dengan masuknya penutupan periode |
621 | Create Quotation | Tahun keuangan Tanggal Mulai |
622 | Create Receiver List | Kalender Acara |
623 | Create Salary Slip | Mohon masukkan untuk Item {0} |
624 | Create Stock Ledger Entries when you submit a Sales Invoice | Dapatkan Saham dan Tingkat |
625 | Create and manage daily, weekly and monthly email digests. | Tahun keuangan Anda berakhir pada |
626 | Create rules to restrict transactions based on values. | Kontribusi terhadap Net Jumlah |
627 | Created By | Stock Proyeksi Jumlah |
628 | Creates salary slip for above mentioned criteria. | Cerukan Bank Rekening |
629 | Creation Date | Daftar Series Transaksi ini |
630 | Creation Document No | Nasabah Item Code |
631 | Creation Document Type | Impor Log |
632 | Creation Time | Silakan set nilai default {0} di Perusahaan {0} |
633 | Credentials | Bursa Ledger entri |
634 | Credit | Santai Cuti |
635 | Credit Amt | Qty Untuk Industri |
636 | Credit Card | Jumlah Pajak dan Biaya |
637 | Credit Card Voucher | Catatan: {0} |
638 | Credit Controller | Situs Gudang |
639 | Credit Days | POP3 Mail Server |
640 | Credit Limit | Deduction1 |
641 | Credit Note | Set Nilai Default seperti Perusahaan, Mata Uang, Tahun Anggaran Current, dll |
642 | Credit To | Tidak ada karyawan yang ditemukan |
643 | Currency | Aturan Pengiriman Kondisi |
644 | Currency Exchange | Tanggal akhir periode faktur saat ini |
645 | Currency Name | Kualitas Inspeksi diperlukan untuk Item {0} |
646 | Currency Settings | Stock UoM |
647 | Currency and Price List | Toko |
648 | Currency exchange rate master. | Tidak Authroized sejak {0} melebihi batas |
649 | Current Address | Frappe.io Portal |
650 | Current Address Is | Jumlah Total Dialokasikan tidak dapat lebih besar dari jumlah yang tak tertandingi |
651 | Current Assets | Tinggalkan Block List Diizinkan |
652 | Current BOM | Liburan |
653 | Current BOM and New BOM can not be same | Tidak dapat menyaring berdasarkan Account, jika dikelompokkan berdasarkan Rekening |
654 | Current Fiscal Year | Tinggalkan Alokasi |
655 | Current Liabilities | Rincian Beban Klaim |
656 | Current Stock | {0} {1} tidak dalam Tahun Anggaran |
657 | Current Stock UOM | Terhadap |
658 | Current Value | Masukkan Item Code untuk mendapatkan bets tidak |
659 | Custom | Sebuah Lead dengan id email ini harus ada |
660 | Custom Autoreply Message | Ulang Tahun Karyawan |
661 | Custom Message | Seperti Orde Produksi dapat dibuat untuk item ini, itu harus menjadi barang saham. |
662 | Customer | All Contacts. |
663 | Customer (Receivable) Account | Toko bahan makanan |
664 | Customer / Item Name | Pengiriman Dokumen Tidak |
665 | Customer / Lead Address | Disukai Alamat Penagihan |
666 | Customer / Lead Name | Pemohon untuk pekerjaan. |
667 | Customer > Customer Group > Territory | Layanan |
668 | Customer Account Head | C-Form Faktur Detil |
669 | Customer Acquisition and Loyalty | Hubungi Nomor |
670 | Customer Address | Jumlah Pengalaman |
671 | Customer Addresses And Contacts | Grup |
672 | Customer Code | Alokasikan Jumlah otomatis |
673 | Customer Codes | Pemasok Part Number |
674 | Customer Details | Beban Kepala |
675 | Customer Feedback | Voucher Cash |
676 | Customer Group | Rule harga dibuat untuk menimpa Daftar Harga / mendefinisikan persentase diskon, berdasarkan beberapa kriteria. |
677 | Customer Group / Customer | Kantor Sewa |
678 | Customer Group Name | Utama |
679 | Customer Intro | Stock Penuaan |
680 | Customer Issue | Simpan web 900px ramah (w) oleh 100px (h) |
681 | Customer Issue against Serial No. | Berlaku Untuk (Karyawan) |
682 | Customer Name | Membuat Struktur Gaji |
683 | Customer Naming By | Aturan untuk menerapkan harga dan diskon. |
684 | Customer Service | Bercerai |
685 | Customer database. | Debit Untuk |
686 | Customer is required | Silahkan pilih {0} pertama |
687 | Customer master. | Workstation Nama |
688 | Customer required for 'Customerwise Discount' | Level |
689 | Customer {0} does not belong to project {1} | Jumlah Tagihan (Pajak exculsive) |
690 | Customer {0} does not exist | New Stock UOM diperlukan |
691 | Customer's Item Code | Setelah Sale Instalasi |
692 | Customer's Purchase Order Date | Persentase Diskon dapat diterapkan baik terhadap Daftar Harga atau untuk semua List Price. |
693 | Customer's Purchase Order No | Periksa apakah berulang faktur, hapus centang untuk menghentikan berulang atau menempatkan tepat Tanggal Akhir |
694 | Customer's Purchase Order Number | Daftar Harga Nama |
695 | Customer's Vendor | Pengiriman Jumlah |
696 | Customers Not Buying Since Long Time | Mayor / Opsional Subjek |
697 | Customerwise Discount | Gudang tidak dapat diubah untuk Serial Number |
698 | Customize | Berat kotor paket. Berat + kemasan biasanya net berat bahan. (Untuk mencetak) |
699 | Customize the Notification | Untuk kenyamanan pelanggan, kode ini dapat digunakan dalam format cetak seperti Faktur dan Pengiriman Catatan |
700 | Customize the introductory text that goes as a part of that email. Each transaction has a separate introductory text. | Row {0}: Akun tidak sesuai dengan \ \ n Purchase Invoice Kredit Untuk account |
701 | DN Detail | Sales Order Diperlukan |
702 | Daily | Penjualan Mitra Komisi |
703 | Daily Time Log Summary | Pemeliharaan |
704 | Database Folder ID | Itemwise Rekomendasi Reorder Tingkat |
705 | Database of potential customers. | Syarat dan Ketentuan |
706 | Date | Sebagian Disampaikan |
707 | Date Format | Total Penghasilan |
708 | Date Of Retirement | Quotation {0} bukan dari jenis {1} |
709 | Date Of Retirement must be greater than Date of Joining | Buat Laporan |
710 | Date is repeated | Penamaan Pelanggan Dengan |
711 | Date of Birth | Landed Biaya Penerimaan Pembelian |
712 | Date of Issue | Nama Kelompok Pelanggan |
713 | Date of Joining | Dijadwalkan Tanggal |
714 | Date of Joining must be greater than Date of Birth | Tinggalkan Type Nama |
715 | Date on which lorry started from supplier warehouse | Data proyek-bijaksana tidak tersedia untuk Quotation |
716 | Date on which lorry started from your warehouse | Waktu di mana bahan yang diterima |
717 | Dates | misalnya 5 |
718 | Days Since Last Order | Stock Queue (FIFO) |
719 | Days for which Holidays are blocked for this department. | Laba Kotor (%) |
720 | Dealer | % Dari materi yang disampaikan terhadap Sales Order ini |
721 | Debit | Apakah Masuk Membuka |
722 | Debit Amt | Referensi Nama |
723 | Debit Note | Nama dan Deskripsi |
724 | Debit To | Jumlah Cuti Hari |
725 | Debit and Credit not equal for this voucher. Difference is {0}. | Transaksi |
726 | Deduct | Selamat Datang di ERPNext. Selama beberapa menit berikutnya kami akan membantu Anda setup account ERPNext Anda. Cobalah dan mengisi sebanyak mungkin informasi sebagai Anda memiliki bahkan jika dibutuhkan sedikit lebih lama. Ini akan menghemat banyak waktu. Selamat! |
727 | Deduction | Serial ada {0} tidak ada |
728 | Deduction Type | Semua Hari |
729 | Deduction1 | Menghasilkan Jadwal |
730 | Deductions | Ada komentar lain, upaya penting yang harus pergi dalam catatan. |
731 | Default | HR Manager |
732 | Default Account | Purchase Invoice {0} sudah disampaikan |
733 | Default Address Template cannot be deleted | Permintaan Detil Material ada |
734 | Default BOM | Sesuaikan teks pengantar yang berlangsung sebagai bagian dari email itu. Setiap transaksi memiliki teks pengantar yang terpisah. |
735 | Default Bank / Cash account will be automatically updated in POS Invoice when this mode is selected. | Barang pembaruan Selesai |
736 | Default Bank Account | Sumber dan target gudang tidak bisa sama untuk baris {0} |
737 | Default Buying Cost Center | Nama Karyawan |
738 | Default Buying Price List | Jumlah yang dialokasikan tidak bisa lebih besar dari jumlah unadusted |
739 | Default Cash Account | Membuat Maintenance Visit |
740 | Default Company | Unit / Shift |
741 | Default Currency | Milestones |
742 | Default Customer Group | Silahkan menulis sesuatu dalam subjek dan pesan! |
743 | Default Expense Account | Piutang akun / Hutang akan diidentifikasi berdasarkan bidang Guru Type |
744 | Default Income Account | Timbal Nama |
745 | Default Item Group | Masukkan id email dipisahkan dengan koma, invoice akan dikirimkan secara otomatis pada tanggal tertentu |
746 | Default Price List | Penuaan saat ini adalah wajib untuk membuka entri |
747 | Default Purchase Account in which cost of the item will be debited. | Keluar |
748 | Default Selling Cost Center | Reserved Gudang diperlukan untuk stok Barang {0} berturut-turut {1} |
749 | Default Settings | Item {0} telah dimasukkan beberapa kali terhadap operasi yang sama |
750 | Default Source Warehouse | Dapatkan item dari BOM |
751 | Default Stock UOM | Televisi |
752 | Default Supplier | Bulanan |
753 | Default Supplier Type | Bahan yang dibutuhkan (Meledak) |
754 | Default Target Warehouse | Standar Perusahaan |
755 | Default Territory | Silakan tentukan mata uang di Perusahaan |
756 | Default Unit of Measure | Pembaruan Series |
757 | Default Unit of Measure can not be changed directly because you have already made some transaction(s) with another UOM. To change default UOM, use 'UOM Replace Utility' tool under Stock module. | Item {0} harus Layanan Barang |
758 | Default Valuation Method | Membuat dan mengelola harian, mingguan dan bulanan mencerna email. |
759 | Default Warehouse | POP3 Mail Settings |
760 | Default Warehouse is mandatory for stock Item. | Pemberitahuan Alamat Email |
761 | Default settings for accounting transactions. | Quotation Trends |
762 | Default settings for buying transactions. | <h4> default Template </ h4> \ n <p> Menggunakan <a href="http://jinja.pocoo.org/docs/templates/"> Jinja template </ a> dan semua bidang Address (termasuk Custom Fields jika ada) akan tersedia </ p> \ n <pre> <code> {{}} address_line1 <br> \ n {% jika% address_line2} {{}} address_line2 <br> {% endif - \ n%} {{kota}} <br> \ n {% jika negara%} {{negara}} <br> {% endif -%} \ n {% jika pincode%} PIN: {{} kode PIN } <br> {% endif -%} \ n {{negara}} <br> \ n {% jika telepon%} Telepon: {{ponsel}} <br> {% endif - \%} n { % jika faks%} Fax: {{}} fax <br> {% endif -%} \ n {% jika email_id%} Email: {{}} email_id <br> {% endif - \ n%} < / code> </ pre> |
763 | Default settings for selling transactions. | Pilih Distribusi Anggaran untuk merata mendistribusikan target di bulan. |
764 | Default settings for stock transactions. | Dukungan Analtyics |
765 | Defense | Ada lebih dari libur hari kerja bulan ini. |
766 | Define Budget for this Cost Center. To set budget action, see <a href="#!List/Company">Company Master</a> | Terhadap Entri |
767 | Delete | Barang Jadi |
768 | Delete {0} {1}? | Tinggalkan dapat disetujui oleh pengguna dengan Role, "Tinggalkan Approver" |
769 | Delivered | Jika ditentukan, mengirim newsletter menggunakan alamat email ini |
770 | Delivered Items To Be Billed | Parent Situs Route |
771 | Delivered Qty | Senin |
772 | Delivered Serial No {0} cannot be deleted | Biaya Pusat diperlukan berturut-turut {0} dalam tabel Pajak untuk jenis {1} |
773 | Delivery Date | Item {0} sudah dimasukkan beberapa kali dengan deskripsi atau tanggal yang sama |
774 | Delivery Details | Untuk Gudang |
775 | Delivery Document No | Berat Bersih dari setiap Item |
776 | Delivery Document Type | % Dari bahan yang diterima terhadap Purchase Order ini |
777 | Delivery Note | Multiple Item harga. |
778 | Delivery Note Item | Pembaruan Landed Cost |
779 | Delivery Note Items | Manage Group Pelanggan Pohon. |
780 | Delivery Note Message | Transaksi Modal |
781 | Delivery Note No | 'Hari Sejak Orde terakhir' harus lebih besar dari atau sama dengan nol |
782 | Delivery Note Required | Umum |
783 | Delivery Note Trends | Item {0} harus Penjualan atau Jasa Barang di {1} |
784 | Delivery Note {0} is not submitted | Item Code adalah wajib karena Item tidak secara otomatis nomor |
785 | Delivery Note {0} must not be submitted | Toko |
786 | Delivery Notes {0} must be cancelled before cancelling this Sales Order | Pohon rekening finanial. |
787 | Delivery Status | Detail Penjualan |
788 | Delivery Time | Rekening |
789 | Delivery To | Email Id |
790 | Department | Qty to Order |
791 | Department Stores | Penerima |
792 | Depends on LWP | View Ledger |
793 | Depreciation | Nama Kampanye |
794 | Description | Catatan Pengiriman Baru |
795 | Description HTML | Sabun & Deterjen |
796 | Designation | Jumlah Total Kata |
797 | Designer | Harga |
798 | Detailed Breakup of the totals | Biaya Landed berhasil diperbarui |
799 | Details | Berikutnya Tanggal |
800 | Difference (Dr - Cr) | Pengiriman Note Pesan |
801 | Difference Account | Metode Penilaian |
802 | Difference Account must be a 'Liability' type account, since this Stock Reconciliation is an Opening Entry | Penawaran Tanggal |
803 | Different UOM for items will lead to incorrect (Total) Net Weight value. Make sure that Net Weight of each item is in the same UOM. | Untuk referensi saja. |
804 | Direct Expenses | Terhadap Rekening |
805 | Direct Income | Tanggal dimana faktur berikutnya akan dihasilkan. Hal ini dihasilkan di submit. \ N |
806 | Disable | Detail Proyek |
807 | Disable Rounded Total | Daftar harga Master. |
808 | Disabled | Agen |
809 | Discount % | Email berikutnya akan dikirim pada: |
810 | Discount % | Newsletter Status |
811 | Discount (%) | Ini adalah kelompok barang akar dan tidak dapat diedit. |
812 | Discount Amount | Faktur Penjualan {0} harus dibatalkan sebelum membatalkan Sales Order ini |
813 | Discount Fields will be available in Purchase Order, Purchase Receipt, Purchase Invoice | Daftar beberapa pemasok Anda. Mereka bisa menjadi organisasi atau individu. |
814 | Discount Percentage | Diharapkan Tanggal Penyelesaian tidak bisa kurang dari Tanggal Mulai Proyek |
815 | Discount Percentage can be applied either against a Price List or for all Price List. | Row {0}: Qty adalah wajib |
816 | Discount must be less than 100 | Untuk mencakup pajak berturut-turut {0} di tingkat Barang, pajak dalam baris {1} juga harus disertakan |
817 | Discount(%) | Mendarat Penerimaan Biaya Pembelian |
818 | Dispatch | Anda dapat memperbarui baik Quantity atau Tingkat Penilaian atau keduanya. |
819 | Display all the individual items delivered with the main items | Pratayang |
820 | Distribute transport overhead across items. | Pajak dan Biaya Perhitungan |
821 | Distribution | Item Grup |
822 | Distribution Id | Pilih nama perusahaan yang bersangkutan jika Anda memiliki beberapa perusahaan. |
823 | Distribution Name | Serial ada {0} tidak dalam stok |
824 | Distributor | Terpenuhi |
825 | Divorced | Dapatkan Item Dari Penjualan Pesanan |
826 | Do Not Contact | Informasi Kontak |
827 | Do not show any symbol like $ etc next to currencies. | Template Alamat |
828 | Do really want to unstop production order: | |
829 | Do you really want to STOP | |
830 | Do you really want to STOP this Material Request? | Prevdoc Doctype |
831 | Do you really want to Submit all Salary Slip for month {0} and year {1} | Pesanan Produksi |
832 | Do you really want to UNSTOP | |
833 | Do you really want to UNSTOP this Material Request? | Item {0} tidak aktif atau akhir hidup telah tercapai |
834 | Do you really want to stop production order: | |
835 | Doc Name | Row # {0}: Silakan tentukan Serial ada untuk Item {1} |
836 | Doc Type | Aktiva Tetap |
837 | Document Description | Diskon (%) |
838 | Document Type | Tingkat Dasar |
839 | Documents | Masukkan parameter url statis di sini (Misalnya pengirim = ERPNext, username = ERPNext, password = 1234 dll) |
840 | Domain | Item-wise Daftar Penjualan |
841 | Don't send Employee Birthday Reminders | Masukkan penunjukan Kontak ini |
842 | Download Materials Required | Peran yang diperbolehkan untuk mengirimkan transaksi yang melebihi batas kredit yang ditetapkan. |
843 | Download Reconcilation Data | Berikutnya Hubungi Tanggal |
844 | Download Template | Point of Sale |
845 | Download a report containing all raw materials with their latest inventory status | Warna |
846 | Download the Template, fill appropriate data and attach the modified file. | Gol Appraisal Template |
847 | Download the Template, fill appropriate data and attach the modified file. All dates and employee combination in the selected period will come in the template, with existing attendance records | Faktor coversion UOM diperlukan untuk UOM: {0} di Item: {1} |
848 | Draft | C-Form Berlaku |
849 | Dropbox | iklan |
850 | Dropbox Access Allowed | Entah debit atau jumlah kredit diperlukan untuk {0} |
851 | Dropbox Access Key | Membuat Perbedaan Entri |
852 | Dropbox Access Secret | Diharapkan Pengiriman Tanggal tidak bisa sebelum Sales Order Tanggal |
853 | Due Date | Pengaturan Jobs Email |
854 | Due Date cannot be after {0} | Peluang Tanggal |
855 | Due Date cannot be before Posting Date | Komunikasi Baru |
856 | Duplicate Entry. Please check Authorization Rule {0} | Catatan: Backup dan file tidak dihapus dari Dropbox, Anda harus menghapusnya secara manual. |
857 | Duplicate Serial No entered for Item {0} | Dibayar Jumlah |
858 | Duplicate entry | Tabel berikut akan menunjukkan nilai jika item sub - kontrak. Nilai-nilai ini akan diambil dari master "Bill of Material" sub - kontrak item. |
859 | Duplicate row {0} with same {1} | Pemeliharaan Kunjungan {0} harus dibatalkan sebelum membatalkan Sales Order ini |
860 | Duties and Taxes | Profil Job |
861 | ERPNext Setup | Daftar Harga Mata uang tidak dipilih |
862 | Earliest | Biarkan Bill of Material harus 'Ya'. Karena satu atau banyak BOMs aktif hadir untuk item ini |
863 | Earnest Money | Rekening harus menjadi akun neraca |
864 | Earning | Sales Order {0} tidak disampaikan |
865 | Earning & Deduction | Gaji perpisahan berdasarkan Produktif dan Pengurangan. |
866 | Earning Type | Kontroler Kredit |
867 | Earning1 | Dari Penerimaan Pembelian |
868 | Edit | Mailing massa |
869 | Education | Detail lainnya |
870 | Educational Qualification | Jumlah Poin |
871 | Educational Qualification Details | Triwulanan |
872 | Eg. smsgateway.com/api/send_sms.cgi | File Folder ID |
873 | Either debit or credit amount is required for {0} | Biaya Consumable |
874 | Either target qty or target amount is mandatory | Isu |
875 | Either target qty or target amount is mandatory. | Stock Entri |
876 | Electrical | Silakan pilih Mengisi Tipe pertama |
877 | Electricity Cost | Beban Rekening wajib |
878 | Electricity cost per hour | Memilih "Ya" akan memungkinkan Anda untuk membuat Order Produksi untuk item ini. |
879 | Electronics | {0} sekarang default Tahun Anggaran. Silahkan refresh browser Anda untuk perubahan untuk mengambil efek. |
880 | Waktu di mana barang dikirim dari gudang | |
881 | Email Digest | Tanggal Akhir Tahun |
882 | Email Digest Settings | Asisten |
883 | Email Digest: | |
884 | Email Id | Upload Backup ke Google Drive |
885 | Email Id where a job applicant will email e.g. "jobs@example.com" | Bio |
886 | Email Notifications | Periksa ini untuk melarang fraksi. (Untuk Nos) |
887 | Email Sent? | Tanggal Bergabung harus lebih besar dari Tanggal Lahir |
888 | Email id must be unique, already exists for {0} | Jumlah Debit |
889 | Email ids separated by commas. | Tambahkan Pajak |
890 | Email settings to extract Leads from sales email id e.g. "sales@example.com" | Stock Frozen Upto |
891 | Emergency Contact | Anda tidak bisa masuk voucher saat ini di 'Melawan Journal Voucher' kolom |
892 | Emergency Contact Details | Masukkan pesan sebelum mengirim |
893 | Emergency Phone | Gross Margin% |
894 | Employee | Kampanye-.# # # # |
895 | Employee Birthday | Konsep |
896 | Employee Details | Klaim untuk biaya perusahaan. |
897 | Employee Education | Silakan set Cash standar atau rekening Bank Mode Pembayaran {0} |
898 | Employee External Work History | Silakan pilih dari hari mingguan |
899 | Employee Information | Anda adalah Approver Beban untuk catatan ini. Silakan Update 'Status' dan Simpan |
900 | Employee Internal Work History | Biaya |
901 | Employee Internal Work Historys | Rincian Biaya |
902 | Employee Leave Approver | Penjualan BOM Bantuan |
903 | Employee Leave Balance | The Approver Cuti pertama dalam daftar akan ditetapkan sebagai default Tinggalkan Approver |
904 | Employee Name | Semua Addresses. |
905 | Employee Number | Tentukan Anggaran Biaya Pusat ini. Untuk mengatur aksi anggaran, lihat <a href = "#!Daftar / Perusahaan "> Perusahaan Master </ a> |
906 | Employee Records to be created by | {0} {1} harus diserahkan |
907 | Employee Settings | Tunggakan |
908 | Employee Type | Incoming |
909 | Employee designation (e.g. CEO, Director etc.). | Prospek yang lebih baik |
910 | Employee master. | Penilaian kinerja. |
911 | Employee record is created using selected field. | |
912 | Employee records. | UOM Detail Konversi |
913 | Employee relieved on {0} must be set as 'Left' | Tampilkan slide ini di bagian atas halaman |
914 | Employee {0} has already applied for {1} between {2} and {3} | Tingkat di mana pajak ini diterapkan |
915 | Employee {0} is not active or does not exist | Dapatkan Entries Relevan |
916 | Employee {0} was on leave on {1}. Cannot mark attendance. | Disampaikan% |
917 | Employees Email Id | Akar Type |
918 | Employment Details | Penerbitan |
919 | Employment Type | Tidak dapat kembali lebih dari {0} untuk Item {1} |
920 | Enable / disable currencies. | Gudang-bijaksana Barang Reorder |
921 | Enabled | Jumlah (Perusahaan Mata Uang) |
922 | Encashment Date | Fitur Pengaturan |
923 | End Date | Pelanggan / Item Nama |
924 | End Date can not be less than Start Date | Jumlah poin untuk semua tujuan harus 100. Ini adalah {0} |
925 | End date of current invoice's period | Terbaru |
926 | End of Life | Mendistribusikan overhead transportasi di seluruh item. |
927 | Energy | Barang Wise Detil Pajak |
928 | Engineer | Rekening Bank No |
929 | Enter Verification Code | Enquiry Produk |
930 | Enter campaign name if the source of lead is campaign. | Sumber Dana (Kewajiban) |
931 | Enter department to which this Contact belongs | Kedua Gudang harus milik Perusahaan yang sama |
932 | Enter designation of this Contact | Beban lain-lain |
933 | Enter email id separated by commas, invoice will be mailed automatically on particular date | Waktu Log Batch {0} harus 'Dikirim' |
934 | Enter items and planned qty for which you want to raise production orders or download raw materials for analysis. | Update dialokasikan jumlah dalam tabel di atas dan kemudian klik "Alokasikan" tombol |
935 | Enter name of campaign if source of enquiry is campaign | Profil pekerjaan, kualifikasi yang dibutuhkan dll |
936 | Enter static url parameters here (Eg. sender=ERPNext, username=ERPNext, password=1234 etc.) | Tidak diberikan deskripsi |
937 | Enter the company name under which Account Head will be created for this Supplier | Penjualan dan Pembelian |
938 | Enter url parameter for message | Penerapan Dana (Aset) |
939 | Enter url parameter for receiver nos | Pengalaman Kerja Sebelumnya |
940 | Entertainment & Leisure | Pembuatan Dokumen Type |
941 | Entertainment Expenses | Biaya Listrik |
942 | Entries | Pemasok Type induk. |
943 | Entries against | Pengiriman Barang Note |
944 | Entries are not allowed against this Fiscal Year if the year is closed. | Landed Biaya Produk |
945 | Entries before {0} are frozen | Kasus ada (s) sudah digunakan. Coba dari Case ada {0} |
946 | Equity | Ini adalah account root dan tidak dapat diedit. |
947 | Error: {0} > {1} | Tidak bisa membatalkan karena Karyawan {0} sudah disetujui untuk {1} |
948 | Estimated Material Cost | Tinggalkan Aplikasi |
949 | Even if there are multiple Pricing Rules with highest priority, then following internal priorities are applied: | Daftar produk atau jasa yang Anda membeli atau menjual. Pastikan untuk memeriksa Grup Barang, Satuan Ukur dan properti lainnya ketika Anda mulai. |
950 | Everyone can read | Project Tracking Stock bijaksana |
951 | Example: ABCD.##### If series is set and Serial No is not mentioned in transactions, then automatic serial number will be created based on this series. If you always want to explicitly mention Serial Nos for this item. leave this blank. | Jenis Dokumen |
952 | Exchange Rate | Memilih "Ya" akan memungkinkan item ini untuk mencari di Sales Order, Delivery Note |
953 | Excise Page Number | Jumlah Jam |
954 | Excise Voucher | Disampaikan Qty |
955 | Execution | {0} bukan milik Perusahaan {1} |
956 | Executive Search | Pajak dan Biaya |
957 | Exemption Limit | Aturan Harga |
958 | Exhibition | Tidak dapat menghasilkan lebih Barang {0} daripada kuantitas Sales Order {1} |
959 | Existing Customer | Info Statutory dan informasi umum lainnya tentang Pemasok Anda |
960 | Exit | Sebesar Bill |
961 | Exit Interview Details | Total Biaya Operasional |
962 | Expected | Tidak dapat mengubah mata uang default perusahaan, karena ada transaksi yang ada. Transaksi harus dibatalkan untuk mengubah mata uang default. |
963 | Expected Completion Date can not be less than Project Start Date | Dialokasikan Jumlah |
964 | Expected Date cannot be before Material Request Date | Kena PPN |
965 | Expected Delivery Date | Kehadiran Dari Tanggal |
966 | Expected Delivery Date cannot be before Purchase Order Date | Karyawan Tinggalkan Approver |
967 | Expected Delivery Date cannot be before Sales Order Date | Penuaan Tanggal adalah wajib untuk membuka entri |
968 | Expected End Date | Database pelanggan potensial. |
969 | Expected Start Date | Batas Kredit |
970 | Expense | Distribusi |
971 | Expense / Difference account ({0}) must be a 'Profit or Loss' account | Item Grup tidak disebutkan dalam master barang untuk item {0} |
972 | Expense Account | Dfault |
973 | Expense Account is mandatory | Mengurangi Produktif untuk Tinggalkan Tanpa Bayar (LWP) |
974 | Expense Claim | Orang penjualan Anda yang akan menghubungi pelanggan di masa depan |
975 | Expense Claim Approved | Diskon% |
976 | Expense Claim Approved Message | Tidak diizinkan untuk memperbarui entri yang lebih tua dari {0} |
977 | Expense Claim Detail | Peralatan Kantor |
978 | Expense Claim Details | Dari Tanggal |
979 | Expense Claim Rejected | Barang, Garansi, AMC (Tahunan Kontrak Pemeliharaan) detail akan otomatis diambil ketika Serial Number dipilih. |
980 | Expense Claim Rejected Message | Sasaran Detil |
981 | Expense Claim Type | Jumlah weightage ditugaskan harus 100%. Ini adalah {0} |
982 | Expense Claim has been approved. | Target gudang di baris {0} harus sama dengan Orde Produksi |
983 | Expense Claim has been rejected. | Potensi peluang untuk menjual. |
984 | Expense Claim is pending approval. Only the Expense Approver can update status. | Penjualan Saluran |
985 | Expense Date | Persentase total yang dialokasikan untuk tim penjualan harus 100 |
986 | Expense Details | Alamat Detail |
987 | Expense Head | Unduh Template, isi data yang tepat dan melampirkan file dimodifikasi. |
988 | Expense account is mandatory for item {0} | Quotation Items |
989 | Expense or Difference account is mandatory for Item {0} as it impacts overall stock value | Buku Pembantu |
990 | Expenses | Lihat "Rate Of Material Berbasis" dalam Biaya Bagian |
991 | Expenses Booked | Info Dasar |
992 | Expenses Included In Valuation | Quotation Tanggal |
993 | Expenses booked for the digest period | Buat Slip Gaji |
994 | Expiry Date | Furniture dan Fixture |
995 | Exports | Barang atau Gudang untuk baris {0} tidak cocok Material Permintaan |
996 | External | Rounded Jumlah (Perusahaan Mata Uang) |
997 | Extract Emails | Rincian Anggaran |
998 | FCFS Rate | Induk Website Halaman |
999 | Failed: | |
1000 | Family Background | Silahkan lakukan validasi Email Pribadi |
1001 | Fax | Tingkat konversi tidak bisa 0 atau 1 |
1002 | Features Setup | Ditagih |
1003 | Feed | Perangkat lunak |
1004 | Feed Type | Voucher # |
1005 | Feedback | Catatan Pengguna |
1006 | Female | Pengguna dengan peran ini diperbolehkan untuk mengatur account beku dan membuat / memodifikasi entri akuntansi terhadap rekening beku |
1007 | Fetch exploded BOM (including sub-assemblies) | Jumlah yang tak tertandingi |
1008 | Field available in Delivery Note, Quotation, Sales Invoice, Sales Order | Pesanan terbuka Produksi |
1009 | Files Folder ID | Transaksi tidak diperbolehkan berhenti melawan Orde Produksi {0} |
1010 | Fill the form and save it | Standar |
1011 | Filter based on customer | Kami membeli item ini |
1012 | Filter based on item | Atur Ulang Filter |
1013 | Financial / accounting year. | Anggaran Detil |
1014 | Financial Analytics | Pesanan produksi di Progress |
1015 | Financial Services | Informasi Gaji |
1016 | Financial Year End Date | Moving Average Tingkat |
1017 | Financial Year Start Date | Analis |
1018 | Finished Goods | Item Code |
1019 | First Name | Aturan untuk menghitung jumlah pengiriman untuk penjualan |
1020 | First Responded On | Detil UOM Konversi |
1021 | Fiscal Year | Tidak Berlaku |
1022 | Fiscal Year Start Date and Fiscal Year End Date are already set in Fiscal Year {0} | Rincian pembelian |
1023 | Fiscal Year Start Date and Fiscal Year End Date cannot be more than a year apart. | Apakah Membuka |
1024 | Fiscal Year Start Date should not be greater than Fiscal Year End Date | Appraisal Template |
1025 | Fixed Asset | Salah atau Nonaktif BOM {0} untuk Item {1} pada baris {2} |
1026 | Fixed Assets | Silakan pilih jenis charge pertama |
1027 | Follow via Email | Jumlah Pajak dan Biaya (Perusahaan Mata Uang) |
1028 | Following table will show values if items are sub - contracted. These values will be fetched from the master of "Bill of Materials" of sub - contracted items. | Guru Type |
1029 | Food | Bahasa |
1030 | Food, Beverage & Tobacco | Dalam Kata-kata akan terlihat setelah Anda menyimpan Penerimaan Pembelian. |
1031 | For Company | Hanya node daun yang diperbolehkan dalam transaksi |
1032 | For Employee | Item {0} harus stok Barang |
1033 | For Employee Name | Tambah atau Dikurangi |
1034 | For Price List | Account: {0} hanya dapat diperbarui melalui \ \ Transaksi Bursa n |
1035 | For Production | Tahun |
1036 | For Reference Only. | Penilaian |
1037 | For Sales Invoice | Biaya Center dengan transaksi yang ada tidak dapat dikonversi ke buku |
1038 | For Server Side Print Formats | Permintaan Jenis Bahan |
1039 | For Supplier | Status Persetujuan |
1040 | For Warehouse | Pilih Perusahaan ... |
1041 | For Warehouse is required before Submit | 'Sebenarnya Tanggal Mulai' tidak dapat lebih besar dari 'Aktual Tanggal End' |
1042 | For e.g. 2012, 2012-13 | Alamat Penj |
1043 | For reference | Sepenuhnya Selesai |
1044 | For reference only. | Mengubah UOM untuk Item. |
1045 | For the convenience of customers, these codes can be used in print formats like Invoices and Delivery Notes | Contoh |
1046 | Fraction | Inventarisasi |
1047 | Fraction Units | Penilaian {0} diciptakan untuk Karyawan {1} dalam rentang tanggal tertentu |
1048 | Freeze Stock Entries | Item ada dengan nama yang sama ({0}), silakan mengubah nama kelompok barang atau mengubah nama item |
1049 | Freeze Stocks Older Than [Days] | Alamat Pengiriman |
1050 | Freight and Forwarding Charges | Kerja |
1051 | Friday | Secara otomatis mengekstrak Memimpin dari kotak surat misalnya |
1052 | From | Tinggalkan Control Panel |
1053 | From Bill of Materials | Item {0} tidak Pembelian Barang |
1054 | From Company | Retail & Grosir |
1055 | From Currency | Bill of Material |
1056 | From Currency and To Currency cannot be same | Tanggal Lahir |
1057 | From Customer | User Specific |
1058 | From Customer Issue | Varians Anggaran Laporan |
1059 | From Date | Print Format Style |
1060 | From Date must be before To Date | Melawan Bill {0} tanggal {1} |
1061 | From Delivery Note | Pemasok Referensi |
1062 | From Employee | Daftar beberapa pelanggan Anda. Mereka bisa menjadi organisasi atau individu. |
1063 | From Lead | Cabang master organisasi. |
1064 | From Maintenance Schedule | Proyek Milestone |
1065 | From Material Request | Pengajuan cuti telah ditolak. |
1066 | From Opportunity | Silakan pilih Daftar Harga |
1067 | From Package No. | Gandakan entri |
1068 | From Purchase Order | Penulisan Proposal |
1069 | From Purchase Receipt | Operasi Tidak ada |
1070 | From Quotation | Cuti Karyawan Balance |
1071 | From Sales Order | Jumlah Jam (Diharapkan) |
1072 | From Supplier Quotation | Max Hari Cuti Diizinkan |
1073 | From Time | Penyisihan Persen |
1074 | From Value | Item-wise Penjualan Sejarah |
1075 | From and To dates required | Jumlah kata |
1076 | From value must be less than to value in row {0} | Surat Kepala |
1077 | Frozen | Penjualan Kembali |
1078 | Frozen Accounts Modifier | Item Code tidak dapat diubah untuk Serial Number |
1079 | Fulfilled | Penjualan Analytics |
1080 | Full Name | Rincian Kerja |
1081 | Full-time | Tinggalkan Block List Tanggal |
1082 | Fully Billed | Masa haid |
1083 | Fully Completed | C-Form catatan |
1084 | Fully Delivered | Isi formulir dan menyimpannya |
1085 | Furniture and Fixture | Jadwal pemeliharaan {0} harus dibatalkan sebelum membatalkan Sales Order ini |
1086 | Further accounts can be made under Groups but entries can be made against Ledger | Status {0} {1} sekarang {2} |
1087 | Further accounts can be made under Groups, but entries can be made against Ledger | Silakan pilih Carry Teruskan jika Anda juga ingin menyertakan keseimbangan fiskal tahun sebelumnya daun tahun fiskal ini |
1088 | Further nodes can be only created under 'Group' type nodes | Daun untuk jenis {0} sudah dialokasikan untuk Karyawan {1} Tahun Anggaran {0} |
1089 | GL Entry | Terlama |
1090 | Gantt Chart | Kontak |
1091 | Gantt chart of all tasks. | Tanggal Jatuh Tempo |
1092 | Gender | Rincian Tim Penjualan |
1093 | General | Memerintahkan Kuantitas |
1094 | General Ledger | Item Lanjutan |
1095 | Generate Description HTML | Akun Sementara (Aset) |
1096 | Generate Material Requests (MRP) and Production Orders. | Format Tanggal |
1097 | Generate Salary Slips | Item Barcode |
1098 | Generate Schedule | Dimiliki |
1099 | Generates HTML to include selected image in the description | Sumber |
1100 | Get Advances Paid | Syarat dan Ketentuan Konten |
1101 | Get Advances Received | Intro Pelanggan |
1102 | Get Against Entries | Komisi Penjualan |
1103 | Get Current Stock | Nama Item |
1104 | Get Items | Jurnal akuntansi. |
1105 | Get Items From Sales Orders | Kerja-in-Progress Gudang diperlukan sebelum Submit |
1106 | Get Items from BOM | Sejarah Komunikasi |
1107 | Get Last Purchase Rate | Mengalokasikan daun untuk suatu periode. |
1108 | Get Outstanding Invoices | Detail Maintenance |
1109 | Get Relevant Entries | Tidak bisa membatalkan karena disampaikan Stock entri {0} ada |
1110 | Get Sales Orders | Piutang |
1111 | Get Specification Details | Investasi |
1112 | Get Stock and Rate | Tersedia dalam BOM, Pengiriman Catatan, Purchase Invoice, Pesanan Produksi, Purchase Order, Penerimaan Pembelian, Faktur Penjualan, Sales Order, Stock Masuk, Timesheet |
1113 | Get Template | Jumlah Bersih |
1114 | Get Terms and Conditions | Situs Barang Grup |
1115 | Get Weekly Off Dates | BOM {0} tidak disampaikan atau tidak aktif BOM untuk Item {1} |
1116 | Get valuation rate and available stock at source/target warehouse on mentioned posting date-time. If serialized item, please press this button after entering serial nos. | New UOM TIDAK harus dari jenis Whole Number |
1117 | Global Defaults | Jumlah Pajak Barang |
1118 | Global POS Setting {0} already created for company {1} | Operasi Deskripsi |
1119 | Global Settings | Target gudang adalah wajib untuk baris {0} |
1120 | Go to the appropriate group (usually Application of Funds > Current Assets > Bank Accounts and create a new Account Ledger (by clicking on Add Child) of type "Bank" | Tambah / Edit Pajak dan Biaya |
1121 | Go to the appropriate group (usually Source of Funds > Current Liabilities > Taxes and Duties and create a new Account Ledger (by clicking on Add Child) of type "Tax" and do mention the Tax rate. | Untuk melacak item dalam penjualan dan dokumen pembelian berdasarkan nos serial mereka. Hal ini juga dapat digunakan untuk melacak rincian garansi produk. |
1122 | Goal | Realisasi Tanggal Penyelesaian |
1123 | Goals | BOM {0} tidak aktif atau tidak disampaikan |
1124 | Goods received from Suppliers. | Jum'at |
1125 | Google Drive | Pilih Produk |
1126 | Google Drive Access Allowed | Detail Pembelian / Industri |
1127 | Government | Info Pendaftaran |
1128 | Graduate | Komentar |
1129 | Grand Total | Stock rekonsiliasi data |
1130 | Grand Total (Company Currency) | SO No |
1131 | Grid " | Perencanaan |
1132 | Grocery | Sertakan Entri Berdamai |
1133 | Gross Margin % | Laki-laki |
1134 | Gross Margin Value | Receiver List kosong. Silakan membuat Receiver Daftar |
1135 | Gross Pay | Pengiriman Note {0} tidak boleh disampaikan |
1136 | Gross Pay + Arrear Amount +Encashment Amount - Total Deduction | Tidak ada Barang dengan Serial No {0} |
1137 | Gross Profit | Group by Akun |
1138 | Gross Profit (%) | Biaya Pusat Detail |
1139 | Gross Weight | Pembayaran dilakukan selama periode digest |
1140 | Gross Weight UOM | Buat Pesanan Produksi |
1141 | Group | Nasabah Purchase Order Tanggal |
1142 | Group by Account | Jumlah <= |
1143 | Group by Voucher | Jumlah Total Alokasi |
1144 | Group or Ledger | Item {0} bukan merupakan saham Barang |
1145 | Groups | Masukkan Menyetujui Peran atau Menyetujui Pengguna |
1146 | HR Manager | Implementasi Mitra |
1147 | HR Settings | Tidak ada yang meminta |
1148 | HTML / Banner that will show on the top of product list. | Tentukan daftar Territories, yang, Daftar Harga ini berlaku |
1149 | Half Day | Tanda tangan yang akan ditambahkan pada akhir setiap email |
1150 | Half Yearly | Dikonversi |
1151 | Half-yearly | Produsen Part Number |
1152 | Happy Birthday! | Berat Bersih UOM |
1153 | Hardware | Elektronik |
1154 | Has Batch No | Masukkan rekening kelompok orangtua untuk account warehouse |
1155 | Has Child Node | Faktur Penjualan Produk |
1156 | Has Serial No | Daftar Harga {0} dinonaktifkan |
1157 | Head of Marketing and Sales | Silahkan Perbarui Pengaturan SMS |
1158 | Header | Status Perkawinan |
1159 | Health Care | Dukungan Analytics |
1160 | Health Concerns | Skor harus kurang dari atau sama dengan 5 |
1161 | Health Details | {0} adalah alamat email yang tidak valid dalam 'Pemberitahuan Alamat Email' |
1162 | Held On | Item Tax1 |
1163 | Help HTML | Pembayaran untuk Faktur Alat Matching |
1164 | Help: To link to another record in the system, use "#Form/Note/[Note Name]" as the Link URL. (don't use "http://") | Masukkan nos ponsel yang valid |
1165 | Here you can maintain family details like name and occupation of parent, spouse and children | Serial Barang {0} tidak dapat diperbarui \ \ n menggunakan Stock Rekonsiliasi |
1166 | Here you can maintain height, weight, allergies, medical concerns etc | Terhadap Beban Akun |
1167 | Hide Currency Symbol | Wajib jika Stock Item "Yes". Juga gudang standar di mana kuantitas milik diatur dari Sales Order. |
1168 | High | Packing List |
1169 | History In Company | Jika dicentang, total ada. dari Hari Kerja akan mencakup libur, dan ini akan mengurangi nilai Gaji Per Hari |
1170 | Hold | Tanggal instalasi tidak bisa sebelum tanggal pengiriman untuk Item {0} |
1171 | Holiday | Baru Serial ada tidak dapat memiliki Gudang. Gudang harus diatur oleh Bursa Masuk atau Penerimaan Pembelian |
1172 | Holiday List | Entri sebelum {0} dibekukan |
1173 | Holiday List Name | Melacak Pengiriman ini Catatan terhadap Proyek apapun |
1174 | Holiday master. | Tabah |
1175 | Holidays | Faktur Tanggal |
1176 | Home | Pemilik |
1177 | Host | Pajak Penghasilan |
1178 | Host, Email and Password required if emails are to be pulled | Tahun Keuangan Akhir Tanggal |
1179 | Hour | Penilaian Gol |
1180 | Hour Rate | Menilai |
1181 | Hour Rate Labour | Anggaran Dialokasikan |
1182 | Hours | Izin Tanggal |
1183 | How Pricing Rule is applied? | BOM Operasi |
1184 | How frequently? | AMC Tanggal Berakhir |
1185 | How should this currency be formatted? If not set, will use system defaults | Tambahkan Serial No |
1186 | Human Resources | Status diperbarui untuk {0} |
1187 | Identification of the package for the delivery (for print) | Item-wise Daftar Harga Tingkat |
1188 | If Income or Expense | Hubungi Type |
1189 | If Monthly Budget Exceeded | Silakan periksa 'Apakah Muka' terhadap Rekening {0} jika ini adalah sebuah entri muka. |
1190 | If Sale BOM is defined, the actual BOM of the Pack is displayed as table. Available in Delivery Note and Sales Order | Re-Order Tingkat |
1191 | If Supplier Part Number exists for given Item, it gets stored here | Instalasi Waktu |
1192 | If Yearly Budget Exceeded | Pengiriman Note Diperlukan |
1193 | If checked, BOM for sub-assembly items will be considered for getting raw materials. Otherwise, all sub-assembly items will be treated as a raw material. | Masukkan Perusahaan valid Email |
1194 | If checked, Total no. of Working Days will include holidays, and this will reduce the value of Salary Per Day | Pilih "Ya" untuk sub - kontraktor item |
1195 | If checked, the tax amount will be considered as already included in the Print Rate / Print Amount | Unduh Template, isi data yang tepat dan melampirkan file dimodifikasi. \ NSemua tanggal dan kombinasi karyawan dalam jangka waktu yang dipilih akan datang dalam template, dengan catatan kehadiran yang ada |
1196 | If different than customer address | Permanent Alamat |
1197 | If disable, 'Rounded Total' field will not be visible in any transaction | Jenis Pekerjaan |
1198 | If enabled, the system will post accounting entries for inventory automatically. | Bills diajukan oleh Pemasok. |
1199 | If more than one package of the same type (for print) | Farmasi |
1200 | If multiple Pricing Rules continue to prevail, users are asked to set Priority manually to resolve conflict. | Citra Tampilan |
1201 | If no change in either Quantity or Valuation Rate, leave the cell blank. | Wilayah Nama |
1202 | If not applicable please enter: NA | Row # {0}: qty Memerintahkan tidak bisa kurang dari minimum qty pesanan item (didefinisikan dalam master barang). |
1203 | If not checked, the list will have to be added to each Department where it has to be applied. | Induk Pelanggan Grup |
1204 | If selected Pricing Rule is made for 'Price', it will overwrite Price List. Pricing Rule price is the final price, so no further discount should be applied. Hence, in transactions like Sales Order, Purchase Order etc, it will be fetched in 'Rate' field, rather than 'Price List Rate' field. | Batch Waktu Log ini telah ditagih. |
1205 | If specified, send the newsletter using this email address | Entri Stock ada terhadap gudang {0} tidak dapat menetapkan kembali atau memodifikasi 'Guru Nama' |
1206 | If the account is frozen, entries are allowed to restricted users. | Wilayah Induk |
1207 | If this Account represents a Customer, Supplier or Employee, set it here. | Hubungan |
1208 | If two or more Pricing Rules are found based on the above conditions, Priority is applied. Priority is a number between 0 to 20 while default value is zero (blank). Higher number means it will take precedence if there are multiple Pricing Rules with same conditions. | Ref SQ |
1209 | If you follow Quality Inspection. Enables Item QA Required and QA No in Purchase Receipt | Daun harus dialokasikan dalam kelipatan 0,5 |
1210 | If you have Sales Team and Sale Partners (Channel Partners) they can be tagged and maintain their contribution in the sales activity | Aktual Qty (di sumber / target) |
1211 | If you have created a standard template in Purchase Taxes and Charges Master, select one and click on the button below. | Alasan |
1212 | If you have created a standard template in Sales Taxes and Charges Master, select one and click on the button below. | Mengurangi |
1213 | If you have long print formats, this feature can be used to split the page to be printed on multiple pages with all headers and footers on each page | Pemasok Akun Kepala |
1214 | If you involve in manufacturing activity. Enables Item 'Is Manufactured' | Item {0} tidak ada dalam sistem atau telah berakhir |
1215 | Ignore | Perusahaan Email |
1216 | Ignore Pricing Rule | Silakan membuat pelanggan dari Lead {0} |
1217 | Ignored: | |
1218 | Image | Tidak ada saldo cuti cukup bagi Leave Type {0} |
1219 | Image View | Sales Order No |
1220 | Implementation Partner | Beban pos |
1221 | Import Attendance | Guru Nama |
1222 | Import Failed! | Masukkan order penjualan pada tabel di atas |
1223 | Import Log | Dukungan Tiket Baru |
1224 | Import Successful! | Pemasok Type / Pemasok |
1225 | Imports | Waktu Pengiriman |
1226 | In Hours | Pengaturan untuk modul HR |
1227 | In Process | Approver |
1228 | In Qty | Tingkat di mana Pelanggan Mata Uang dikonversi ke mata uang dasar pelanggan |
1229 | In Value | Tanggal truk mulai dari pemasok gudang |
1230 | In Words | Wilayah standar |
1231 | In Words (Company Currency) | Gudang diperlukan untuk stok Barang {0} |
1232 | In Words (Export) will be visible once you save the Delivery Note. | Item {0} dengan Serial No {1} sudah diinstal |
1233 | In Words will be visible once you save the Delivery Note. | Pengaturan untuk mengekstrak Pelamar Kerja dari misalnya mailbox "jobs@example.com" |
1234 | In Words will be visible once you save the Purchase Invoice. | Produk Konsumen |
1235 | In Words will be visible once you save the Purchase Order. | Musiman untuk menetapkan anggaran. |
1236 | In Words will be visible once you save the Purchase Receipt. | Tidak Pemasok Akun ditemukan. Akun pemasok diidentifikasi berdasarkan nilai 'Guru Type' dalam catatan akun. |
1237 | In Words will be visible once you save the Quotation. | Apakah subkontrak |
1238 | In Words will be visible once you save the Sales Invoice. | Memerintahkan Qty: Jumlah memerintahkan untuk pembelian, tetapi tidak diterima. |
1239 | In Words will be visible once you save the Sales Order. | Akun |
1240 | Incentives | Dapatkan Produk |
1241 | Include Reconciled Entries | Jumlah Kredit |
1242 | Include holidays in Total no. of Working Days | Mail Server tidak valid. Harap memperbaiki dan coba lagi. |
1243 | Income | Membeli Diskon |
1244 | Income / Expense | Sejumlah |
1245 | Income Account | Alasan untuk kehilangan |
1246 | Income Booked | Biarkan Bill of Material |
1247 | Income Tax | Garansi / Status AMC |
1248 | Income Year to Date | Tanggal truk mulai dari gudang Anda |
1249 | Income booked for the digest period | Jika Anda memiliki format cetak yang panjang, fitur ini dapat digunakan untuk membagi halaman yang akan dicetak pada beberapa halaman dengan semua header dan footer pada setiap halaman |
1250 | Incoming | Nos |
1251 | Incoming Rate | Harga Barang |
1252 | Incoming quality inspection. | Apakah benar-benar ingin unstop pesanan produksi: |
1253 | Incorrect or Inactive BOM {0} for Item {1} at row {2} | Total Biaya |
1254 | Indicates that the package is a part of this delivery (Only Draft) | Saldo rekening sudah Kredit, Anda tidak diizinkan untuk mengatur 'Balance Harus' sebagai 'Debit' |
1255 | Indirect Expenses | Akan diperbarui saat ditagih. |
1256 | Indirect Income | Blog Subscriber |
1257 | Individual | Website Description |
1258 | Industry | Pemasok Faktur ada |
1259 | Industry Type | Tidak dapat ditetapkan sebagai Hilang sebagai Sales Order dibuat. |
1260 | Inspected By | Untuk tidak berlaku Rule Harga dalam transaksi tertentu, semua Aturan Harga yang berlaku harus dinonaktifkan. |
1261 | Inspection Criteria | Latar Belakang Keluarga |
1262 | Inspection Required | Menyediakan |
1263 | Inspection Type | Tidak ada Pesanan Produksi dibuat |
1264 | Installation Date | Kunjungi laporan untuk panggilan pemeliharaan. |
1265 | Installation Note | [Daerah |
1266 | Installation Note Item | Email Digest Pengaturan |
1267 | Installation Note {0} has already been submitted | Pengiriman Note |
1268 | Installation Status | Bekerja In Progress |
1269 | Installation Time | No Item dengan Barcode {0} |
1270 | Installation date cannot be before delivery date for Item {0} | Nama Halaman |
1271 | Installation record for a Serial No. | Tingkat Stock |
1272 | Installed Qty | Mengatur awalan untuk penomoran seri pada transaksi Anda |
1273 | Instructions | Bank |
1274 | Integrate incoming support emails to Support Ticket | Tingkat Pembelian Terakhir |
1275 | Interested | Penyisihan over-pengiriman / over-billing menyeberang untuk Item {0}. |
1276 | Intern | Sub-currency. Untuk misalnya "Cent " |
1277 | Internal | Sasaran Qty |
1278 | Internet Publishing | Lainnya |
1279 | Introduction | Rincian Pekerjaan |
1280 | Invalid Barcode or Serial No | Hari Kredit |
1281 | Invalid Mail Server. Please rectify and try again. | Batal Bahan Visit {0} sebelum membatalkan ini Issue Pelanggan |
1282 | Invalid Master Name | Closing Date |
1283 | Invalid User Name or Support Password. Please rectify and try again. | Download Template |
1284 | Invalid quantity specified for item {0}. Quantity should be greater than 0. | Efek dan Deposit |
1285 | Inventory | Bank A / C No |
1286 | Inventory & Support | Anggaran belanja |
1287 | Investment Banking | Pelanggan / Lead Alamat |
1288 | Investments | Standar Rekening Kas |
1289 | Invoice Date | Faktur Penjualan {0} telah disampaikan |
1290 | Invoice Details | Tampilkan "In Stock" atau "Tidak di Bursa" didasarkan pada stok yang tersedia di gudang ini. |
1291 | Invoice No | Biaya tidak langsung |
1292 | Invoice Period From Date | 'Pemberitahuan Email Addresses' tidak ditentukan untuk berulang faktur |
1293 | Invoice Period From and Invoice Period To dates mandatory for recurring invoice | Diminta Untuk |
1294 | Invoice Period To Date | Berikutnya Contact By |
1295 | Invoiced Amount (Exculsive Tax) | Pemasok Quotation |
1296 | Is Active | Semua Kontak |
1297 | Is Advance | Rekening Kas / Bank |
1298 | Is Cancelled | Ekstrak Email |
1299 | Is Carry Forward | Standar rekening Bank / Cash akan secara otomatis diperbarui di POS Invoice saat mode ini dipilih. |
1300 | Is Default | Buku besar |
1301 | Is Encash | Ponsel Tidak ada |
1302 | Is Fixed Asset Item | Packing Slip Items |
1303 | Is LWP | Karyawan Kerja internal Sejarah |
1304 | Is Opening | Atas Penghasilan |
1305 | Is Opening Entry | Hari (s) yang Anda lamar untuk cuti adalah liburan. Anda tidak perlu mengajukan cuti. |
1306 | Is POS | Contoh:. ABCD # # # # # \ nJika seri diatur dan Serial yang tidak disebutkan dalam transaksi, maka nomor urut otomatis akan dibuat berdasarkan seri ini. Jika Anda selalu ingin secara eksplisit menyebutkan Serial Nos untuk item ini. biarkan kosong ini. |
1307 | Is Primary Contact | Penjualan team1 |
1308 | Is Purchase Item | Anggaran Dialokasikan |
1309 | Is Sales Item | Industri / Repack |
1310 | Is Service Item | Nama |
1311 | Is Stock Item | Biaya Center dengan transaksi yang ada tidak dapat dikonversi ke grup |
1312 | Is Sub Contracted Item | Menulis Off Berbasis On |
1313 | Is Subcontracted | Hanya Tinggalkan Aplikasi status 'Disetujui' dapat diajukan |
1314 | Is this Tax included in Basic Rate? | tautan halaman situs web |
1315 | Issue | Permintaan Material {0} dibatalkan atau dihentikan |
1316 | Issue Date | Tambah / Hapus Penerima |
1317 | Issue Details | Type Partai Induk |
1318 | Issued Items Against Production Order | General Ledger |
1319 | It can also be used to create opening stock entries and to fix stock value. | Tingkat di mana mata uang Daftar Harga dikonversi ke mata uang dasar perusahaan |
1320 | Item | List Liburan |
1321 | Item Advanced | Dari Mata dan Mata Uang Untuk tidak bisa sama |
1322 | Item Barcode | Berdasarkan |
1323 | Item Batch Nos | Periksa ini jika Anda ingin menunjukkan di website |
1324 | Item Code | Mohon TIDAK membuat Account (Buku Pembantu) untuk Pelanggan dan Pemasok. Mereka diciptakan langsung dari Nasabah / Pemasok master. |
1325 | Item Code > Item Group > Brand | Ditagih Amt |
1326 | Item Code and Warehouse should already exist. | Memiliki Anak Node |
1327 | Item Code cannot be changed for Serial No. | Master barang. |
1328 | Item Code is mandatory because Item is not automatically numbered | Akun {0} tidak dapat Kelompok a |
1329 | Item Code required at Row No {0} | Disampaikan |
1330 | Item Customer Detail | Jumlah Bersih (Perusahaan Mata Uang) |
1331 | Item Description | Terpasang Qty |
1332 | Item Desription | Berlaku Libur |
1333 | Item Details | Qty |
1334 | Item Group | Nasabah Purchase Order No |
1335 | Item Group Name | Kesalahan: {0}> {1} |
1336 | Item Group Tree | Masukkan Piutang / Hutang group in master perusahaan |
1337 | Item Group not mentioned in item master for item {0} | Kredit maksimum yang diijinkan adalah {0} hari setelah tanggal postingan |
1338 | Item Groups in Details | Label |
1339 | Item Image (if not slideshow) | Liburan |
1340 | Item Name | Logo dan Surat Kepala |
1341 | Item Naming By | Ambil rekonsiliasi data |
1342 | Item Price | Seberapa sering? |
1343 | Item Prices | Calling Dingin |
1344 | Item Quality Inspection Parameter | Reserved Qty |
1345 | Item Reorder | Quotation Barang |
1346 | Item Serial No | Min Order Qty |
1347 | Item Serial Nos | Account root tidak bisa dihapus |
1348 | Item Shortage Report | Informasi Dasar |
1349 | Item Supplier | Aerospace |
1350 | Item Supplier Details | Jenis Pohon |
1351 | Item Tax | Anda tidak diizinkan untuk menetapkan nilai Beku |
1352 | Item Tax Amount | Jenis pekerjaan (permanen, kontrak, magang dll). |
1353 | Item Tax Rate | Untuk mengaktifkan <b> Point of Sale </ b> fitur |
1354 | Item Tax Row {0} must have account of type Tax or Income or Expense or Chargeable | Ya |
1355 | Item Tax1 | Item: {0} tidak ditemukan dalam sistem |
1356 | Item To Manufacture | Pengaturan SMS |
1357 | Item UOM | Tanggal Posting |
1358 | Item Website Specification | Satuan |
1359 | Item Website Specifications | Nilai Membuka |
1360 | Item Wise Tax Detail | Pemberitahuan Kontrol |
1361 | Item Wise Tax Detail | |
1362 | Item is required | Gudang {0} bukan milik perusahaan {1} |
1363 | Item is updated | Pemeliharaan Waktu |
1364 | Item master. | Silahkan klik 'Menghasilkan Jadwal' untuk mengambil Serial yang ditambahkan untuk Item {0} |
1365 | Item must be a purchase item, as it is present in one or many Active BOMs | Membuat Entri Pembayaran |
1366 | Item or Warehouse for row {0} does not match Material Request | Memungkinkan pengguna berikut untuk menyetujui Leave Aplikasi untuk blok hari. |
1367 | Item table can not be blank | Pengguna |
1368 | Item to be manufactured or repacked | Plot |
1369 | Item valuation updated | Klik 'Buat Sales Invoice' tombol untuk membuat Faktur Penjualan baru. |
1370 | Item will be saved by this name in the data base. | Tinggalkan Pencairan Jumlah |
1371 | Item {0} appears multiple times in Price List {1} | Permintaan Material yang Pemasok Kutipan tidak diciptakan |
1372 | Item {0} does not exist | Realisasi Tanggal Akhir |
1373 | Item {0} does not exist in the system or has expired | Membuat Pembelian Penerimaan |
1374 | Item {0} does not exist in {1} {2} | Untuk Referensi Only. |
1375 | Item {0} has already been returned | Laporan berkala |
1376 | Item {0} has been entered multiple times against same operation | Tidak Pernah |
1377 | Item {0} has been entered multiple times with same description or date | Tugas |
1378 | Item {0} has been entered multiple times with same description or date or warehouse | Faktor UOM Konversi diperlukan berturut-turut {0} |
1379 | Item {0} has been entered twice | Dari Sales Order |
1380 | Item {0} has reached its end of life on {1} | Izin |
1381 | Item {0} ignored since it is not a stock item | Item Code dan Gudang harus sudah ada. |
1382 | Item {0} is cancelled | Biaya dipesan untuk periode digest |
1383 | Item {0} is not Purchase Item | Rgt |
1384 | Item {0} is not a serialized Item | Parameter Statis |
1385 | Item {0} is not a stock Item | Komponen gaji. |
1386 | Item {0} is not active or end of life has been reached | Ada kesalahan. |
1387 | Item {0} is not setup for Serial Nos. Check Item master | Kota |
1388 | Item {0} is not setup for Serial Nos. Column must be blank | Jenis |
1389 | Item {0} must be Sales Item | Akuisisi Pelanggan dan Loyalitas |
1390 | Item {0} must be Sales or Service Item in {1} | Item {0} telah dimasukkan dua kali |
1391 | Item {0} must be Service Item | Izinkan Pengguna |
1392 | Item {0} must be a Purchase Item | Disampaikan% |
1393 | Item {0} must be a Sales Item | Nama Kontak |
1394 | Item {0} must be a Service Item. | Overhead |
1395 | Item {0} must be a Sub-contracted Item | Packing slip (s) dibatalkan |
1396 | Item {0} must be a stock Item | Semua Produk atau Jasa. |
1397 | Item {0} must be manufactured or sub-contracted | Masukkan mata uang default di Perusahaan Guru |
1398 | Item {0} not found | Re-order Tingkat |
1399 | Item {0} with Serial No {1} is already installed | Segarkan |
1400 | Item {0} with same description entered twice | Issue pelanggan terhadap Serial Number |
1401 | Item, Warranty, AMC (Annual Maintenance Contract) details will be automatically fetched when Serial Number is selected. | Newsletter tidak diperbolehkan untuk pengguna Percobaan |
1402 | Item-wise Price List Rate | Pemegang Saham Dana |
1403 | Item-wise Purchase History | Pengiriman Dokumen Type |
1404 | Item-wise Purchase Register | Ada slip gaji yang ditemukan untuk bulan: |
1405 | Item-wise Sales History | Dukungan Pengaturan Email |
1406 | Item-wise Sales Register | Komentar |
1407 | Item: {0} managed batch-wise, can not be reconciled using \ Stock Reconciliation, instead use Stock Entry | Tanggal dibuat |
1408 | Item: {0} not found in the system | Izinkan Dropbox Access |
1409 | Items | Menyetujui Peran |
1410 | Items To Be Requested | Pengaturan Sudah Selesai!! |
1411 | Items required | Merek |
1412 | Items to be requested which are "Out of Stock" considering all warehouses based on projected qty and minimum order qty | Spesifikasi |
1413 | Items which do not exist in Item master can also be entered on customer's request | Penjualan New Orders |
1414 | Itemwise Discount | Pesanan produksi {0} harus diserahkan |
1415 | Itemwise Recommended Reorder Level | Darurat Kontak |
1416 | Job Applicant | Faktur Periode Dari dan Faktur Period Untuk tanggal wajib untuk berulang faktur |
1417 | Job Opening | Earning & Pengurangan |
1418 | Job Profile | Sales Order {0} dihentikan |
1419 | Job Title | Jumlah Pengurangan |
1420 | Job profile, qualifications required etc. | SO Pending Qty |
1421 | Jobs Email Settings | Tugas |
1422 | Journal Entries | Dari Timbal |
1423 | Journal Entry | Biarkan kosong jika dipertimbangkan untuk semua cabang |
1424 | Journal Voucher | Contra Voucher |
1425 | Journal Voucher Detail | Dianggap sebagai Saldo Pembukaan |
1426 | Journal Voucher Detail No | Gudang Ditolak |
1427 | Journal Voucher {0} does not have account {1} or already matched | Pakan Type |
1428 | Journal Vouchers {0} are un-linked | Rata-rata Usia |
1429 | Keep a track of communication related to this enquiry which will help for future reference. | Master merek. |
1430 | Keep it web friendly 900px (w) by 100px (h) | Dianggap sebagai Membuka Balance |
1431 | Key Performance Area | Item {0} harus Item Sub-kontrak |
1432 | Key Responsibility Area | Tetap Diperbarui |
1433 | Kg | Dapatkan tingkat penilaian dan stok yang tersedia di sumber / target gudang di postingan disebutkan tanggal-waktu. Jika serial barang, silahkan tekan tombol ini setelah memasuki nos serial. |
1434 | LR Date | Jadwal Detail |
1435 | LR No | Pengaturan server masuk untuk email dukungan id. (Misalnya support@example.com) |
1436 | Label | Gudang {0} tidak dapat dihapus sebagai kuantitas ada untuk Item {1} |
1437 | Landed Cost Item | Listrik |
1438 | Landed Cost Items | Segmen Pasar |
1439 | Landed Cost Purchase Receipt | Pengaturan default untuk membeli transaksi. |
1440 | Landed Cost Purchase Receipts | Bahan baku tidak bisa sama dengan Butir utama |
1441 | Landed Cost Wizard | Stock UOM |
1442 | Landed Cost updated successfully | Laju Bahan Berbasis On |
1443 | Language | Account untuk gudang (Inventaris Perpetual) akan dibuat di bawah Rekening ini. |
1444 | Last Name | Jumlah Komisi |
1445 | Last Purchase Rate | Penghasilan Tengah |
1446 | Latest | Mengesahkan |
1447 | Lead | Sales Order Trends |
1448 | Lead Details | Harian Waktu Log Summary |
1449 | Lead Id | Dari Pemasok Quotation |
1450 | Lead Name | Negara bijaksana Alamat bawaan Template |
1451 | Lead Owner | Tanggal |
1452 | Lead Source | Pengaturan saham |
1453 | Lead Status | Karyawan {0} tidak aktif atau tidak ada |
1454 | Lead Time Date | Mode Pembayaran |
1455 | Lead Time Days | Tersesat |
1456 | Lead Time days is number of days by which this item is expected in your warehouse. This days is fetched in Material Request when you select this item. | Jumlah tunggakan |
1457 | Lead Type | Ref Kode |
1458 | Lead must be set if Opportunity is made from Lead | Penjualan Induk Orang |
1459 | Leave Allocation | Beban Klaim Disetujui |
1460 | Leave Allocation Tool | Masukkan detil item |
1461 | Leave Application | Nama Pemohon |
1462 | Leave Approver | Penjualan Faktur ada |
1463 | Leave Approvers | Menulis Off Biaya Pusat |
1464 | Leave Balance Before Application | Peneliti |
1465 | Leave Block List | Tahun keuangan Anda dimulai pada |
1466 | Leave Block List Allow | Diskon (%) |
1467 | Leave Block List Allowed | Setup Wizard |
1468 | Leave Block List Date | Guru Nama adalah wajib jika jenis account adalah Gudang |
1469 | Leave Block List Dates | Menit |
1470 | Leave Block List Name | Jika berbeda dari alamat pelanggan |
1471 | Leave Blocked | Satuan Ukur {0} telah dimasukkan lebih dari sekali dalam Faktor Konversi Tabel |
1472 | Leave Control Panel | Memimpin Baru |
1473 | Leave Encashed? | Pengangkutan dan Forwarding Biaya |
1474 | Leave Encashment Amount | Pajak dan pemotongan gaji lainnya. |
1475 | Leave Type | Valid Dari |
1476 | Leave Type Name | Analytics keuangan |
1477 | Leave Without Pay | Kampanye Penamaan Dengan |
1478 | Leave application has been approved. | Unstop Material Permintaan |
1479 | Leave application has been rejected. | Dari Pelanggan |
1480 | Leave approver must be one of {0} | Modifikasi Jumlah |
1481 | Leave blank if considered for all branches | Quotation {0} dibatalkan |
1482 | Leave blank if considered for all departments | Rencana Qty |
1483 | Leave blank if considered for all designations | misalnya "MC " |
1484 | Leave blank if considered for all employee types | Harap tambahkan beban rincian voucher |
1485 | Leave can be approved by users with Role, "Leave Approver" | Silakan pengaturan grafik Anda account sebelum Anda mulai Entries Akuntansi |
1486 | Leave of type {0} cannot be longer than {1} | Series adalah wajib |
1487 | Leaves Allocated Successfully for {0} | Pilih negara asal Anda dan memeriksa zona waktu dan mata uang. |
1488 | Leaves for type {0} already allocated for Employee {1} for Fiscal Year {0} | Pelanggan Umpan |
1489 | Leaves must be allocated in multiples of 0.5 | Konfirmasi Tanggal |
1490 | Ledger | Apakah LWP |
1491 | Ledgers | Catatan: Barang {0} masuk beberapa kali |
1492 | Left | Pengaturan HR |
1493 | Legal | Item diperbarui |
1494 | Legal Expenses | Standar Rekening Bank |
1495 | Letter Head | Dapatkan Syarat dan Ketentuan |
1496 | Letter Heads for print templates. | Tanggal clearance tidak bisa sebelum tanggal check-in baris {0} |
1497 | Level | Material Permintaan Barang |
1498 | Lft | BOM No untuk jadi baik Barang |
1499 | Liability | Tinggalkan Approver |
1500 | List a few of your customers. They could be organizations or individuals. | Buat aturan untuk membatasi transaksi berdasarkan nilai-nilai. |
1501 | List a few of your suppliers. They could be organizations or individuals. | Tinggalkan Block List Tanggal |
1502 | List items that form the package. | Kampanye |
1503 | List this Item in multiple groups on the website. | Masukkan Planned Qty untuk Item {0} pada baris {1} |
1504 | List your products or services that you buy or sell. Make sure to check the Item Group, Unit of Measure and other properties when you start. | Silahkan pilih Tahun Anggaran |
1505 | List your tax heads (e.g. VAT, Excise; they should have unique names) and their standard rates. This will create a standard template, which you can edit and add more later. | Skor (0-5) |
1506 | Loading... | Pengguna dengan peran ini diperbolehkan untuk membuat / memodifikasi entri akuntansi sebelum tanggal beku |
1507 | Loans (Liabilities) | Masukkan Biaya Pusat |
1508 | Loans and Advances (Assets) | Packing Slip |
1509 | Local | Landed Biaya Barang |
1510 | Login | Hilang Kurs mata uang Tarif untuk {0} |
1511 | Login with your new User ID | Peluang Type |
1512 | Logo | Pengaturan Perusahaan |
1513 | Logo and Letter Heads | Ketentuan kontrak standar untuk Penjualan atau Pembelian. |
1514 | Lost | Dapatkan Uang Muka Diterima |
1515 | Lost Reason | Bill Tanggal |
1516 | Low | Musik |
1517 | Lower Income | Proyek |
1518 | MTN Details | Aktual |
1519 | Main | Pesanan Pembelian Diperlukan |
1520 | Main Reports | Kendaraan Dispatch Tanggal |
1521 | Maintain Same Rate Throughout Sales Cycle | Kredit (Kewajiban) |
1522 | Maintain same rate throughout purchase cycle | Reqd By Date |
1523 | Maintenance | Tambahkan |
1524 | Maintenance Date | Daftar Harga tidak dipilih |
1525 | Maintenance Details | Nama Mata Uang |
1526 | Maintenance Schedule | Pilih Tahun Anggaran ... |
1527 | Maintenance Schedule Detail | Status Penagihan |
1528 | Maintenance Schedule Item | Jumlah negatif tidak diperbolehkan |
1529 | Maintenance Schedule is not generated for all the items. Please click on 'Generate Schedule' | Rule harga pertama dipilih berdasarkan 'Terapkan On' lapangan, yang dapat Barang, Barang Grup atau Merek. |
1530 | Maintenance Schedule {0} exists against {0} | Gudang hanya dapat diubah melalui Bursa Masuk / Delivery Note / Penerimaan Pembelian |
1531 | Maintenance Schedule {0} must be cancelled before cancelling this Sales Order | Diterima Kuantitas |
1532 | Maintenance Schedules | Produk Diterima Akan Ditagih |
1533 | Maintenance Status | Perbarui Izin Tanggal |
1534 | Maintenance Time | Masa Pembayaran Berdasarkan Faktur Tanggal |
1535 | Maintenance Type | Beban Klaim |
1536 | Maintenance Visit | Tanggal posting dan posting waktu adalah wajib |
1537 | Maintenance Visit Purpose | LR Tanggal |
1538 | Maintenance Visit {0} must be cancelled before cancelling this Sales Order | Jumlah Total Tagihan |
1539 | Maintenance start date can not be before delivery date for Serial No {0} | Email Id di mana pelamar pekerjaan akan mengirimkan email misalnya "jobs@example.com" |
1540 | Major/Optional Subjects | Jurnal Entri |
1541 | Make | |
1542 | Make Accounting Entry For Every Stock Movement | Doc Nama |
1543 | Make Bank Voucher | Apakah Penjualan Barang |
1544 | Make Credit Note | Jika Anda telah membuat template standar dalam Pajak Pembelian dan Guru Beban, pilih salah satu dan klik tombol di bawah. |
1545 | Make Debit Note | Voucher Jenis dan Tanggal |
1546 | Make Delivery | Penerimaan Pembelian Barang Disediakan |
1547 | Make Difference Entry | Barang yang diterima dari pemasok. |
1548 | Make Excise Invoice | old_parent |
1549 | Make Installation Note | Jika account beku, entri yang diizinkan untuk pengguna terbatas. |
1550 | Make Invoice | Standar Akun |
1551 | Make Maint. Schedule | Konversikan ke Grup |
1552 | Make Maint. Visit | Nomor registrasi perusahaan untuk referensi Anda. Nomor pajak dll |
1553 | Make Maintenance Visit | Darurat Telepon |
1554 | Make Packing Slip | Penjelasan |
1555 | Make Payment Entry | Tidak dapat mengkonversi Biaya Center untuk buku karena memiliki node anak |
1556 | Make Purchase Invoice | Master Holiday. |
1557 | Make Purchase Order | Biaya Pusat |
1558 | Make Purchase Receipt | Part-time |
1559 | Make Salary Slip | Purchase Order |
1560 | Make Salary Structure | Tidak dapat deactive atau cancle BOM seperti yang dihubungkan dengan BOMs lain |
1561 | Make Sales Invoice | Memilih "Ya" akan memungkinkan item ini muncul di Purchase Order, Penerimaan Pembelian. |
1562 | Make Sales Order | Berat Kotor |
1563 | Make Supplier Quotation | Fixed Asset |
1564 | Male | Tarif Pajak Barang |
1565 | Manage Customer Group Tree. | Tertutup |
1566 | Manage Sales Partners. | Setengah Tahunan |
1567 | Manage Sales Person Tree. | Permintaan Bahan Baru |
1568 | Manage Territory Tree. | Menghilangkan Tanggal |
1569 | Manage cost of operations | Sampai saat ini tidak dapat sebelumnya dari tanggal |
1570 | Management | Silakan pilih file csv |
1571 | Manager | Nomor Cek |
1572 | Mandatory if Stock Item is "Yes". Also the default warehouse where reserved quantity is set from Sales Order. | Blok Tanggal |
1573 | Manufacture against Sales Order | Untuk Perusahaan |
1574 | Manufacture/Repack | Faktur Penjualan Trends |
1575 | Manufactured Qty | Tidak Tersedia |
1576 | Manufactured quantity will be updated in this warehouse | Tidak ada Rekening Nasabah ditemukan. |
1577 | Manufactured quantity {0} cannot be greater than planned quanitity {1} in Production Order {2} | "Tidak ada |
1578 | Manufacturer | Daftar kepala pajak Anda (misalnya PPN, Cukai, mereka harus memiliki nama yang unik) dan tingkat standar mereka. Ini akan membuat template standar, yang dapat Anda edit dan menambahkannya kemudian. |
1579 | Manufacturer Part Number | Anda bisa mengirimkan ini Stock Rekonsiliasi. |
1580 | Manufacturing | Penuaan Tanggal adalah wajib untuk membuka entri |
1581 | Manufacturing Quantity | Untuk Tanggal |
1582 | Manufacturing Quantity is mandatory | Pajak Pembelian dan Biaya |
1583 | Margin | BOM diganti |
1584 | Marital Status | Detail Kesehatan |
1585 | Market Segment | Biaya |
1586 | Marketing | Sesuaikan |
1587 | Marketing Expenses | Identifikasi paket untuk pengiriman (untuk mencetak) |
1588 | Married | Anda dapat memasukkan jumlah minimum dari item ini yang akan dipesan. |
1589 | Mass Mailing | Nama Distribusi |
1590 | Master Name | Perusahaan (tidak Pelanggan atau Pemasok) Master. |
1591 | Master Name is mandatory if account type is Warehouse | Produk Diminta Akan Ditransfer |
1592 | Master Type | simbol |
1593 | Masters | Pilih Waktu Log dan Kirim untuk membuat Faktur Penjualan baru. |
1594 | Match non-linked Invoices and Payments. | Tentukan daftar Territories, yang, Aturan Pengiriman ini berlaku |
1595 | Material Issue | Permintaan Produk Bahan |
1596 | Material Receipt | Kota / Kota |
1597 | Material Request | Re-order Qty |
1598 | Material Request Detail No | Keperluan |
1599 | Material Request For Warehouse | Tidak Aktif |
1600 | Material Request Item | Currency Default |
1601 | Material Request Items | Transportasi |
1602 | Material Request No | Periksa ini jika Anda ingin memaksa pengguna untuk memilih seri sebelum menyimpan. Tidak akan ada default jika Anda memeriksa ini. |
1603 | Material Request Type | Sesuaikan Pemberitahuan |
1604 | Material Request of maximum {0} can be made for Item {1} against Sales Order {2} | Kualifikasi Pendidikan Detail |
1605 | Material Request used to make this Stock Entry | Pemasok Type |
1606 | Material Request {0} is cancelled or stopped | Mengisi tipe 'sebenarnya' berturut-turut {0} tidak dapat dimasukkan dalam Butir Tingkat |
1607 | Material Requests for which Supplier Quotations are not created | Bill ada |
1608 | Material Requests {0} created | Nama Akun |
1609 | Material Requirement | Pembaruan Biaya |
1610 | Material Transfer | Reserved Qty: Jumlah memerintahkan untuk dijual, tapi tidak disampaikan. |
1611 | Materials | Jarak |
1612 | Materials Required (Exploded) | Kontak |
1613 | Max 5 characters | HTML / Banner yang akan muncul di bagian atas daftar produk. |
1614 | Max Days Leave Allowed | Anda dapat mengatur default Rekening Bank di induk Perusahaan |
1615 | Max Discount (%) | Biaya Pusat baru |
1616 | Max Qty | Jumlah Karakter |
1617 | Max discount allowed for item: {0} is {1}% | Tidak bisa memilih jenis biaya sebagai 'Pada Row Sebelumnya Jumlah' atau 'On Sebelumnya Row Jumlah' untuk penilaian. Anda dapat memilih hanya 'Jumlah' pilihan untuk jumlah baris sebelumnya atau total baris sebelumnya |
1618 | Maximum allowed credit is {0} days after posting date | Aset Temporary |
1619 | Maximum {0} rows allowed | Mitra Type |
1620 | Maxiumm discount for Item {0} is {1}% | PPN |
1621 | Medical | Jumlah barang yang diperoleh setelah manufaktur / repacking dari mengingat jumlah bahan baku |
1622 | Medium | Tahun Ditutup |
1623 | Merging is only possible if following properties are same in both records. Group or Ledger, Root Type, Company | Gaji |
1624 | Message | Hari Sejak Orde terakhir |
1625 | Message Parameter | Struktur Gaji lain {0} aktif untuk karyawan {0}. Silakan membuat status 'aktif' untuk melanjutkan. |
1626 | Message Sent | Aset Lancar |
1627 | Message updated | Silakan pilih jenis dokumen pertama |
1628 | Messages | Balance Qty |
1629 | Messages greater than 160 characters will be split into multiple messages | pemerintahan |
1630 | Middle Income | Selamat Datang di ERPNext. Silahkan pilih bahasa Anda untuk memulai Setup Wizard. |
1631 | Milestone | Biaya Operasi |
1632 | Milestone Date | Item Kekurangan Laporan |
1633 | Milestones | Komentar |
1634 | Milestones will be added as Events in the Calendar | Tidak dapat mengkonversi ke Grup karena Guru Ketik atau Rekening Type dipilih. |
1635 | Min Order Qty | Pesan lebih dari 160 karakter akan dipecah menjadi beberapa pesan |
1636 | Min Qty | Pengguna harus selalu pilih |
1637 | Min Qty can not be greater than Max Qty | Judul untuk mencetak template misalnya Proforma Invoice. |
1638 | Minimum Order Qty | Berat UOM |
1639 | Minute | Jumlah Debit harus sama dengan total kredit. Perbedaannya adalah {0} |
1640 | Misc Details | Manufaktur Kuantitas adalah wajib |
1641 | Miscellaneous Expenses | Nama Pengguna |
1642 | Miscelleneous | Pilih Pesanan Penjualan |
1643 | Mobile No | Pengaturan Karyawan |
1644 | Mobile No. | Tentukan operasi, biaya operasi dan memberikan Operation unik ada pada operasi Anda. |
1645 | Mode of Payment | Saldo Rekening jenis "Bank" atau "Cash" |
1646 | Modern | Selesai% |
1647 | Modified Amount | Produktif Type |
1648 | Monday | Komisi Rate (%) |
1649 | Month | Auto-meningkatkan Permintaan Material jika kuantitas berjalan di bawah tingkat re-order di gudang |
1650 | Monthly | New Stock UOM harus berbeda dari UOM saham saat ini |
1651 | Monthly Attendance Sheet | Catatan: Sistem tidak akan memeriksa over-pengiriman dan over-booking untuk Item {0} kuantitas atau jumlah 0 |
1652 | Monthly Earning & Deduction | Karena ada transaksi saham yang ada untuk item ini, Anda tidak dapat mengubah nilai-nilai 'Memiliki Serial No', 'Apakah Stock Barang' dan 'Metode Penilaian' |
1653 | Monthly Salary Register | % Bahan ditagih terhadap Sales Order ini |
1654 | Monthly salary statement. | Pilih Merek ... |
1655 | More Details | Rename Alat |
1656 | More Info | Kuantitas Diproduksi akan diperbarui di gudang ini |
1657 | Motion Picture & Video | Ditolak Serial No |
1658 | Moving Average | Lain-lain |
1659 | Moving Average Rate | Pabrikan |
1660 | Mr | Ms |
1661 | Ms | % Jumlah Ditagih |
1662 | Multiple Item prices. | Pengaturan Payroll |
1663 | Multiple Price Rule exists with same criteria, please resolve \ conflict by assigning priority. Price Rules: {0} | Jumlah total tagihan dikirim ke pelanggan selama periode digest |
1664 | Music | Sebuah Produk atau Jasa |
1665 | Must be Whole Number | Ini akan digunakan untuk menetapkan aturan dalam modul HR |
1666 | Name | Catatan: Tidak ada saldo cuti cukup bagi Leave Type {0} |
1667 | Name and Description | Tahunan |
1668 | Name and Employee ID | Reserved gudang diperlukan untuk item saham {0} |
1669 | Name of new Account. Note: Please don't create accounts for Customers and Suppliers, they are created automatically from the Customer and Supplier master | Akun Penghasilan |
1670 | Name of person or organization that this address belongs to. | Tanggal Bergabung |
1671 | Name of the Budget Distribution | Beberapa Aturan Harga ada dengan kriteria yang sama, silahkan menyelesaikan \ \ n konflik dengan menetapkan prioritas. Aturan Harga: {0} |
1672 | Naming Series | Nama dan ID Karyawan |
1673 | Negative Quantity is not allowed | Valuation |
1674 | Negative Stock Error ({6}) for Item {0} in Warehouse {1} on {2} {3} in {4} {5} | Manager Project |
1675 | Negative Valuation Rate is not allowed | Dasar |
1676 | Negative balance in Batch {0} for Item {1} at Warehouse {2} on {3} {4} | Min Qty tidak dapat lebih besar dari Max Qty |
1677 | Net Pay | Akun {0} tidak ada |
1678 | Net Pay (in words) will be visible once you save the Salary Slip. | Detil Voucher ada |
1679 | Net Total | Entri New Stock |
1680 | Net Total (Company Currency) | Kosmetik |
1681 | Net Weight | Pajak Kategori tidak bisa 'Penilaian' atau 'Penilaian dan Total' karena semua item item non-saham |
1682 | Net Weight UOM | kas |
1683 | Net Weight of each Item | Disampaikan Serial ada {0} tidak dapat dihapus |
1684 | Net pay cannot be negative | Secara otomatis mengekstrak Pelamar Kerja dari kotak surat |
1685 | Never | Detail Darurat Kontak |
1686 | New | |
1687 | New Account | Orang penjualan Anda akan mendapatkan pengingat pada tanggal ini untuk menghubungi pelanggan |
1688 | New Account Name | Pergi ke grup yang sesuai (biasanya Sumber Dana> Kewajiban Lancar> Pajak dan Bea dan membuat Akun baru Ledger (dengan mengklik Tambahkan Child) tipe "Pajak" dan jangan menyebutkan tingkat pajak. |
1689 | New BOM | Silakan tentukan Perusahaan untuk melanjutkan |
1690 | New Communications | Induk Barang Grup |
1691 | New Company | Status Instalasi |
1692 | New Cost Center | Silakan tentukan ID Row berlaku untuk {0} berturut-turut {1} |
1693 | New Cost Center Name | Lft |
1694 | New Delivery Notes | Kode Pelanggan |
1695 | New Enquiries | Group by Voucher |
1696 | New Leads | Gudang Diterima |
1697 | New Leave Application | Akun dengan node anak tidak dapat dikonversi ke buku |
1698 | New Leaves Allocated | Journal Voucher Detil |
1699 | New Leaves Allocated (In Days) | Penerimaan Pembelian {0} tidak disampaikan |
1700 | New Material Requests | Daftar Harga Rate (Perusahaan Mata Uang) |
1701 | New Projects | Pembelian |
1702 | New Purchase Orders | Barang-barang yang tidak ada dalam Butir utama juga dapat dimasukkan pada permintaan pelanggan |
1703 | New Purchase Receipts | Beban standar Akun |
1704 | New Quotations | Rangkai Salindia |
1705 | New Sales Orders | Untuk mengaktifkan <b> Point of Sale </ b> Tampilan |
1706 | New Serial No cannot have Warehouse. Warehouse must be set by Stock Entry or Purchase Receipt | Ikuti via Email |
1707 | New Stock Entries | Bahan baku yang dibutuhkan dikeluarkan ke pemasok untuk memproduksi sub - item yang dikontrak. |
1708 | New Stock UOM | Apakah Muka |
1709 | New Stock UOM is required | Waktu Log |
1710 | New Stock UOM must be different from current stock UOM | Membuat Sales Invoice |
1711 | New Supplier Quotations | Entri Stock sudah diciptakan untuk Orde Produksi |
1712 | New Support Tickets | Kewajiban |
1713 | New UOM must NOT be of type Whole Number | Kuantitas untuk Item {0} harus kurang dari {1} |
1714 | New Workplace | Pajak dan Biaya Jumlah |
1715 | Newsletter | Tinggalkan Nama Block List |
1716 | Newsletter Content | Partner Website |
1717 | Newsletter Status | Item {0} dengan deskripsi yang sama dimasukkan dua kali |
1718 | Newsletter has already been sent | Reserved Gudang di Sales Order / Barang Jadi Gudang |
1719 | Newsletters is not allowed for Trial users | Penjualan |
1720 | Newsletters to contacts, leads. | Sewa Biaya |
1721 | Newspaper Publishers | Pasang Gambar Anda |
1722 | Next | Apakah menjual |
1723 | Next Contact By | Tinggalkan Block List |
1724 | Next Contact Date | Country, Timezone dan Mata Uang |
1725 | Next Date | Pending SO Items Untuk Pembelian Permintaan |
1726 | Next email will be sent on: | Hitung Total Skor |
1727 | No | Kirim Email |
1728 | No Customer Accounts found. | Batch Selesai Tanggal |
1729 | No Customer or Supplier Accounts found | Batch ID |
1730 | No Expense Approvers. Please assign 'Expense Approver' Role to atleast one user | Cocokkan Faktur non-linked dan Pembayaran. |
1731 | No Item with Barcode {0} | Daftar Harga Tukar |
1732 | No Item with Serial No {0} | Saldo Rekening |
1733 | No Items to pack | Silakan set tombol akses Google Drive di {0} |
1734 | No Leave Approvers. Please assign 'Leave Approver' Role to atleast one user | Tinggalkan Tanpa Bayar |
1735 | No Permission | Tetapkan |
1736 | No Production Orders created | Proyek & Sistem |
1737 | No Supplier Accounts found. Supplier Accounts are identified based on 'Master Type' value in account record. | Di sini Anda dapat mempertahankan tinggi, berat, alergi, masalah medis dll |
1738 | No accounting entries for the following warehouses | Row {0}: Untuk mengatur {1} periodisitas, perbedaan antara dari dan sampai saat ini \ \ n harus lebih besar dari atau sama dengan {2} |
1739 | No addresses created | Jenis Pembayaran |
1740 | No contacts created | Misalnya. smsgateway.com / api / send_sms.cgi |
1741 | No default Address Template found. Please create a new one from Setup > Printing and Branding > Address Template. | Info Perusahaan |
1742 | No default BOM exists for Item {0} | Serial Tidak Detail |
1743 | No description given | Berhenti berlangganan |
1744 | No employee found | Item Grup dalam Rincian |
1745 | No employee found! | Pada Sebelumnya Row Jumlah |
1746 | No of Requested SMS | Silahkan pengaturan seri penomoran untuk Kehadiran melalui Pengaturan> Penomoran Series |
1747 | No of Sent SMS | Diskon Maxiumm untuk Item {0} adalah {1}% |
1748 | No of Visits | Weightage |
1749 | No permission | Tim Penjualan |
1750 | No record found | UOM berbeda untuk item akan menyebabkan salah (Total) Nilai Berat Bersih. Pastikan Berat Bersih dari setiap item di UOM sama. |
1751 | No salary slip found for month: | |
1752 | Non Profit | Ot |
1753 | Nos | Syarat dan Ketentuan Detail |
1754 | Not Active | Tidak Ditagih |
1755 | Not Applicable | Bulanan Pendapatan & Pengurangan |
1756 | Not Available | Jadwal pemeliharaan |
1757 | Not Billed | ERPNext Pengaturan |
1758 | Not Delivered | Beban Administrasi |
1759 | Not Set | Membuat Bank Voucher |
1760 | Not allowed to update entries older than {0} | Kartu Kredit |
1761 | Not authorized to edit frozen Account {0} | Terapkan On |
1762 | Not authroized since {0} exceeds limits | Pengaturan situs web |
1763 | Not permitted | Untuk Produksi |
1764 | Note | Silahkan pilih kode barang |
1765 | Note User | Pemeliharaan Tanggal |
1766 | Note: Backups and files are not deleted from Dropbox, you will have to delete them manually. | Total Biaya Bahan Baku |
1767 | Note: Backups and files are not deleted from Google Drive, you will have to delete them manually. | Beban Langsung |
1768 | Note: Due Date exceeds the allowed credit days by {0} day(s) | Diskon Fields akan tersedia dalam Purchase Order, Penerimaan Pembelian, Purchase Invoice |
1769 | Note: Email will not be sent to disabled users | Semua Grup Pelanggan |
1770 | Note: Item {0} entered multiple times | Nomor BOM tidak diperbolehkan untuk non-manufaktur Barang {0} berturut-turut {1} |
1771 | Note: Payment Entry will not be created since 'Cash or Bank Account' was not specified | Bank Voucher |
1772 | Note: System will not check over-delivery and over-booking for Item {0} as quantity or amount is 0 | Sasaran On |
1773 | Note: There is not enough leave balance for Leave Type {0} | [Select] |
1774 | Note: This Cost Center is a Group. Cannot make accounting entries against groups. | Detil Distribusi Anggaran |
1775 | Note: {0} | Di sini Anda dapat mempertahankan rincian keluarga seperti nama dan pekerjaan orang tua, pasangan dan anak-anak |
1776 | Notes | Peraturan Pengiriman Label |
1777 | Notes: | Menguasai nilai tukar mata uang. |
1778 | Nothing to request | Pemasok utama. |
1779 | Notice (days) | Diaktifkan |
1780 | Notification Control | Pesanan Pembelian Baru |
1781 | Notification Email Address | Ini adalah situs contoh auto-dihasilkan dari ERPNext |
1782 | Notify by Email on creation of automatic Material Request | Kehadiran bagi karyawan {0} sudah ditandai |
1783 | Number Format | Catatan: Entry Pembayaran tidak akan dibuat karena 'Cash atau Rekening Bank tidak ditentukan |
1784 | Offer Date | Biaya Nama Pusat |
1785 | Office | FCFS Tingkat |
1786 | Office Equipments | Barang yang akan diminta yang "Out of Stock" mengingat semua gudang berdasarkan qty diproyeksikan dan minimum order qty |
1787 | Office Maintenance Expenses | Barang-bijaksana Riwayat Pembelian |
1788 | Office Rent | Tempat Kerja Baru |
1789 | Old Parent | Item {0} harus diproduksi atau sub-kontrak |
1790 | On Net Total | Catatan pengiriman {0} harus dibatalkan sebelum membatalkan Sales Order ini |
1791 | On Previous Row Amount | Serial ada {0} kuantitas {1} tidak dapat pecahan |
1792 | On Previous Row Total | Masukkan Kode Verifikasi |
1793 | Online Auctions | Download laporan yang berisi semua bahan baku dengan status persediaan terbaru mereka |
1794 | Only Leave Applications with status 'Approved' can be submitted | Karyawan Eksternal Riwayat Pekerjaan |
1795 | Only Serial Nos with status "Available" can be delivered. | Laporan standar |
1796 | Only leaf nodes are allowed in transaction | Penjualan Pajak dan Biaya |
1797 | Only the selected Leave Approver can submit this Leave Application | Gudang Detil |
1798 | Open | Pertama Menanggapi On |
1799 | Open Production Orders | Piutang |
1800 | Open Tickets | Nama perusahaan Anda yang Anda sedang mengatur sistem ini. |
1801 | Opening (Cr) | {0} '{1}' tidak dalam Tahun Anggaran {2} |
1802 | Opening (Dr) | Karyawan internal Kerja historys |
1803 | Opening Date | Keterangan Pengguna |
1804 | Opening Entry | Packing Detail |
1805 | Opening Qty | Mengkonversi menjadi Faktur Berulang |
1806 | Opening Time | Beban Klaim telah ditolak. |
1807 | Opening Value | Dari Perusahaan |
1808 | Opening for a Job. | Tampilkan Website |
1809 | Operating Cost | Out Nilai |
1810 | Operation Description | Kelompok Pelanggan / Pelanggan |
1811 | Operation No | Pajak dan Biaya Ditambahkan |
1812 | Operation Time (mins) | Jadwal pemeliharaan |
1813 | Operation {0} is repeated in Operations Table | Jabatan |
1814 | Operation {0} not present in Operations Table | Per Saham UOM |
1815 | Operations | Appraisal Template Judul |
1816 | Opportunity | Row {0}: Tanggal awal harus sebelum Tanggal Akhir |
1817 | Opportunity Date | Penilaian Goal |
1818 | Opportunity From | Hari bulan yang auto faktur akan dihasilkan misalnya 05, 28 dll |
1819 | Opportunity Item | Id yang unik untuk melacak semua tagihan berulang. Hal ini dihasilkan di submit. |
1820 | Opportunity Items | Rencana Qty: Kuantitas, yang, Orde Produksi telah dibangkitkan, tetapi tertunda akan diproduksi. |
1821 | Opportunity Lost | Detail Pengiriman |
1822 | Opportunity Type | Silakan membuat Struktur Gaji untuk karyawan {0} |
1823 | Optional. This setting will be used to filter in various transactions. | Penyesuaian Stock |
1824 | Order Type | Pengguna Sistem (login) ID. Jika diset, itu akan menjadi default untuk semua bentuk HR. |
1825 | Order Type must be one of {0} | Standar Satuan Ukur |
1826 | Ordered | Pending Ulasan |
1827 | Ordered Items To Be Billed | BOM ada |
1828 | Ordered Items To Be Delivered | BOM rekursi: {0} tidak dapat orang tua atau anak dari {2} |
1829 | Ordered Qty | misalnya. Nomor Cek |
1830 | Ordered Qty: Quantity ordered for purchase, but not received. | Status pesanan produksi adalah {0} |
1831 | Ordered Quantity | Pernyataan gaji bulanan. |
1832 | Orders released for production. | Faktor konversi tidak dapat di fraksi |
1833 | Organization Name | Debet |
1834 | Organization Profile | Penerimaan Pembelian |
1835 | Organization branch master. | Voucher yang tidak valid |
1836 | Organization unit (department) master. | Nama Item Grup |
1837 | Original Amount | Penuaan Berdasarkan |
1838 | Other | Nama Depan |
1839 | Other Details | Stock Balance |
1840 | Others | BOM Operasi |
1841 | Out Qty | Material Requirement |
1842 | Out Value | Sepenuhnya Disampaikan |
1843 | Out of AMC | Amal dan Sumbangan |
1844 | Out of Warranty | Daftar Harga harus berlaku untuk Membeli atau Jual |
1845 | Outgoing | Row # |
1846 | Outstanding Amount | Stok saat ini UOM |
1847 | Outstanding for {0} cannot be less than zero ({1}) | Silakan tentukan Perusahaan |
1848 | Overhead | untuk |
1849 | Overheads | Target Gudang |
1850 | Overlapping conditions found between: | Aktivitas |
1851 | Overview | Faktor konversi untuk Unit default Ukur harus 1 berturut-turut {0} |
1852 | Owned | Tingkat di mana mata uang pemasok dikonversi ke mata uang dasar perusahaan |
1853 | Owner | Diharapkan Tanggal Mulai |
1854 | PL or BS | Id email dipisahkan dengan koma. |
1855 | PO Date | Under Graduate |
1856 | PO No | Operasi |
1857 | POP3 Mail Server | periode |
1858 | POP3 Mail Settings | Pelanggan {0} bukan milik proyek {1} |
1859 | POP3 mail server (e.g. pop.gmail.com) | Maksimum {0} baris diperbolehkan |
1860 | POP3 server e.g. (pop.gmail.com) | Catatan: |
1861 | POS Setting | Debit dan Kredit tidak sama untuk voucher ini. Perbedaan adalah {0}. |
1862 | POS Setting required to make POS Entry | Masukkan Barang pertama |
1863 | POS Setting {0} already created for user: {1} and company {2} | Daun Dialokasikan Berhasil untuk {0} |
1864 | POS View | Produksi |
1865 | PR Detail | Tidak ada Kunjungan |
1866 | Package Item Details | Struktur Gaji |
1867 | Package Items | Bidang yang tersedia di Delivery Note, Quotation, Faktur Penjualan, Sales Order |
1868 | Package Weight Details | Akun orang tua tidak bisa menjadi buku besar |
1869 | Packed Item | Masukkan 'Diharapkan Pengiriman Tanggal' |
1870 | Packed quantity must equal quantity for Item {0} in row {1} | Semua bidang impor terkait seperti mata uang, tingkat konversi, jumlah impor, impor besar jumlah dll tersedia dalam Penerimaan Pembelian, Supplier Quotation, Purchase Invoice, Purchase Order dll |
1871 | Packing Details | Tren pengiriman Note |
1872 | Packing List | Email Kontak |
1873 | Packing Slip | Memegang |
1874 | Packing Slip Item | Realisasi Kuantitas |
1875 | Packing Slip Items | Menghasilkan Permintaan Material (MRP) dan Pesanan Produksi. |
1876 | Packing Slip(s) cancelled | Milestones Proyek |
1877 | Page Break | {0} {1} status unstopped |
1878 | Page Name | Posting Blog |
1879 | Paid Amount | Nomor Paspor |
1880 | Paid amount + Write Off Amount can not be greater than Grand Total | Harga Pokok Penjualan |
1881 | Pair | Inspeksi Kualitas Reading |
1882 | Parameter | Untuk referensi |
1883 | Parent Account | Silakan tentukan |
1884 | Parent Cost Center | Periksa untuk memastikan Alamat Pengiriman |
1885 | Parent Customer Group | Untuk Menghasilkan |
1886 | Parent Detail docname | Anda tidak dapat kredit dan mendebit rekening yang sama pada waktu yang sama |
1887 | Parent Item | Penjualan Kembali |
1888 | Parent Item Group | Memungkinkan pengguna untuk mengedit Daftar Harga Tingkat dalam transaksi |
1889 | Parent Item {0} must be not Stock Item and must be a Sales Item | Mentransfer Bahan Baku |
1890 | Parent Party Type | Masukkan menghilangkan date. |
1891 | Parent Sales Person | Item Description |
1892 | Parent Territory | Nilai Proyek |
1893 | Parent Website Page | Dari nilai harus kurang dari nilai berturut-turut {0} |
1894 | Parent Website Route | Pending Jumlah |
1895 | Parent account can not be a ledger | Agar Berhenti tidak dapat dibatalkan. Unstop untuk membatalkan. |
1896 | Parent account does not exist | Menyiapkan ... |
1897 | Parenttype | Dukungan Sandi |
1898 | Part-time | Tanggal Pengiriman |
1899 | Partially Completed | Baris duplikat {0} dengan sama {1} |
1900 | Partly Billed | File Sumber |
1901 | Partly Delivered | Istirahat Of The World |
1902 | Partner Target Detail | Akan diperbarui bila batched. |
1903 | Partner Type | Grup atau Ledger |
1904 | Partner's Website | Penjual Nasabah |
1905 | Party | Membuat Packing Slip |
1906 | Party Type | Sales Order yang diperlukan untuk Item {0} |
1907 | Party Type Name | Cek Tanggal |
1908 | Passive | Sumber standar Gudang |
1909 | Passport Number | Hapus {0} {1}? |
1910 | Password | Tujuan |
1911 | Pay To / Recd From | Menyetujui Peran tidak bisa sama dengan peran aturan yang Berlaku Untuk |
1912 | Payable | Jumlah Daun Dialokasikan |
1913 | Payables | Cancelled |
1914 | Payables Group | Pengaturan Lengkap |
1915 | Payment Days | Parenttype |
1916 | Payment Due Date | Farmasi |
1917 | Payment Period Based On Invoice Date | Percobaan |
1918 | Payment Type | Penjualan Ekstra |
1919 | Payment of salary for the month {0} and year {1} | Komputer |
1920 | Payment to Invoice Matching Tool | Apakah Anda benar-benar ingin unstop |
1921 | Payment to Invoice Matching Tool Detail | Nama Proyek |
1922 | Payments | Salam |
1923 | Payments Made | Diminta Qty: Jumlah yang diminta untuk pembelian, tetapi tidak memerintahkan. |
1924 | Payments Received | Pembukaan Job |
1925 | Payments made during the digest period | Jumlah Total Disahkan |
1926 | Payments received during the digest period | Pemasok Nama |
1927 | Payroll Settings | Menulis Off Voucher |
1928 | Pending | Grid " |
1929 | Pending Amount | Item {0} harus Pembelian Barang |
1930 | Pending Items {0} updated | Timbal Id |
1931 | Pending Review | Makan varg |
1932 | Pending SO Items For Purchase Request | Ref |
1933 | Pension Funds | Contoh: Hari Berikutnya Pengiriman |
1934 | Percent Complete | Sales Order |
1935 | Percentage Allocation | SMS Gateway URL |
1936 | Percentage Allocation should be equal to 100% | Notifikasi Email |
1937 | Percentage variation in quantity to be allowed while receiving or delivering this item. | Jadwal pemeliharaan Detil |
1938 | Percentage you are allowed to receive or deliver more against the quantity ordered. For example: If you have ordered 100 units. and your Allowance is 10% then you are allowed to receive 110 units. | Resolusi |
1939 | Performance appraisal. | Komunikasi |
1940 | Period | Aktif: Akan mengambil email dari |
1941 | Period Closing Voucher | Rekening Nasabah Kepala |
1942 | Periodicity | Paket Berat Detail |
1943 | Permanent Address | Item Serial No |
1944 | Permanent Address Is | Daun baru Dialokasikan |
1945 | Permission | Untuk Sales Invoice |
1946 | Personal | Referensi # {0} tanggal {1} |
1947 | Personal Details | Silakan tentukan Currency Default di Perusahaan Guru dan Default global |
1948 | Personal Email | misalnya "My Company LLC " |
1949 | Pharmaceutical | Persen Lengkap |
1950 | Pharmaceuticals | Kampanye penjualan. |
1951 | Phone | Silakan Singkatan atau Nama pendek dengan benar karena akan ditambahkan sebagai Suffix kepada semua Kepala Akun. |
1952 | Phone No | Anda dapat memasukkan setiap tanggal secara manual |
1953 | Piecework | Sekretaris |
1954 | Pincode | Pengaturan global |
1955 | Place of Issue | Alamat saat ini |
1956 | Plan for maintenance visits. | Business Development Manager |
1957 | Planned Qty | BOM Detil ada |
1958 | Planned Qty: Quantity, for which, Production Order has been raised, but is pending to be manufactured. | Email id harus unik, sudah ada untuk {0} |
1959 | Planned Quantity | Secara otomatis menulis pesan pada pengajuan transaksi. |
1960 | Planning | Tinggalkan Alokasi Alat |
1961 | Plant | Pesan Terkirim |
1962 | Plant and Machinery | Pilih Project ... |
1963 | Please Enter Abbreviation or Short Name properly as it will be added as Suffix to all Account Heads. | Abaikan Aturan Harga |
1964 | Please Update SMS Settings | Memerintahkan Qty |
1965 | Please add expense voucher details | Jenis kegiatan untuk Waktu Sheets |
1966 | Please check 'Is Advance' against Account {0} if this is an advance entry. | Total |
1967 | Please click on 'Generate Schedule' | Gudang Ditolak adalah wajib terhadap barang regected |
1968 | Please click on 'Generate Schedule' to fetch Serial No added for Item {0} | {0} tidak valid Tinggalkan Approver. Menghapus row # {1}. |
1969 | Please click on 'Generate Schedule' to get schedule | Faktor konversi |
1970 | Please create Customer from Lead {0} | Item: {0} dikelola batch-bijaksana, tidak dapat didamaikan dengan menggunakan \ \ n Stock Rekonsiliasi, sebagai gantinya menggunakan Stock Entri |
1971 | Please create Salary Structure for employee {0} | Instalasi Tanggal |
1972 | Please create new account from Chart of Accounts. | Modus Gaji |
1973 | Please do NOT create Account (Ledgers) for Customers and Suppliers. They are created directly from the Customer / Supplier masters. | Silahkan masukkan nama perusahaan pertama |
1974 | Please enter 'Expected Delivery Date' | Kuantitas Diproduksi {0} tidak dapat lebih besar dari yang direncanakan quanitity {1} dalam Orde Produksi {2} |
1975 | Please enter 'Is Subcontracted' as Yes or No | {0} {1} telah disampaikan |
1976 | Please enter 'Repeat on Day of Month' field value | Beban Klaim telah disetujui. |
1977 | Please enter Account Receivable/Payable group in company master | Dari Purchase Order |
1978 | Please enter Approving Role or Approving User | Kutipan yang diterima dari pemasok. |
1979 | Please enter BOM for Item {0} at row {1} | Diterima dan Diterima |
1980 | Please enter Company | Jumlah Total Untuk Bayar |
1981 | Please enter Cost Center | Akuntan |
1982 | Please enter Delivery Note No or Sales Invoice No to proceed | Buat Daftar Penerima |
1983 | Please enter Employee Id of this sales parson | Silahkan pilih nama Incharge Orang |
1984 | Please enter Expense Account | Tidak Disampaikan |
1985 | Please enter Item Code to get batch no | Kualitas |
1986 | Please enter Item Code. | CoA Bantuan |
1987 | Please enter Item first | Jumlah> = |
1988 | Please enter Maintaince Details first | Selasa |
1989 | Please enter Master Name once the account is created. | Item {0} tidak setup untuk Serial Nos Periksa Barang induk |
1990 | Please enter Planned Qty for Item {0} at row {1} | Hukum |
1991 | Please enter Production Item first | Jam |
1992 | Please enter Purchase Receipt No to proceed | Laba Struktur Gaji |
1993 | Please enter Reference date | Manajemen |
1994 | Please enter Warehouse for which Material Request will be raised | Jika Rule Harga yang dipilih dibuat untuk 'Harga', itu akan menimpa Daftar Harga. Harga Rule harga adalah harga akhir, sehingga tidak ada diskon lebih lanjut harus diterapkan. Oleh karena itu, dalam transaksi seperti Sales Order, Purchase Order dll, itu akan diambil di lapangan 'Tingkat', daripada bidang 'Daftar Harga Tingkat'. |
1995 | Please enter Write Off Account | BOM Ledakan Barang |
1996 | Please enter atleast 1 invoice in the table | Memuat... |
1997 | Please enter company first | Jenis Party Nama |
1998 | Please enter company name first | Dibuat Oleh |
1999 | Please enter default Unit of Measure | Kontak Detail |
2000 | Please enter default currency in Company Master | Pelanggan yang dibutuhkan untuk 'Customerwise Diskon' |
2001 | Please enter email address | Masukkan Item Code. |
2002 | Please enter item details | Log Aktivitas |
2003 | Please enter message before sending | Penjualan Orang Sasaran Variance Barang Group-Wise |
2004 | Please enter parent account group for warehouse account | Purchase Order Items |
2005 | Please enter parent cost center | Kuantitas tidak bisa menjadi fraksi berturut-turut {0} |
2006 | Please enter quantity for Item {0} | Gantt Bagan |
2007 | Please enter relieving date. | Permintaan bahan yang digunakan untuk membuat Masuk Bursa ini |
2008 | Please enter sales order in the above table | Buat Permintaan Material |
2009 | Please enter valid Company Email | Logo |
2010 | Please enter valid Email Id | Memerintahkan Items Akan Disampaikan |
2011 | Please enter valid Personal Email | Cetak Pos |
2012 | Please enter valid mobile nos | Surat Kepala untuk mencetak template. |
2013 | Please install dropbox python module | Dokumen Deskripsi |
2014 | Please mention no of visits required | Peluang Barang |
2015 | Please pull items from Delivery Note | Pembelian Pesanan yang diberikan kepada Pemasok. |
2016 | Please save the Newsletter before sending | Mitra Sasaran Detil |
2017 | Please save the document before generating maintenance schedule | Transfer |
2018 | Please select Account first | Masukkan Write Off Akun |
2019 | Please select Bank Account | Gagal: |
2020 | Please select Carry Forward if you also want to include previous fiscal year's balance leaves to this fiscal year | Membuat Instalasi Note |
2021 | Please select Category first | Kirim ke Ketik |
2022 | Please select Charge Type first | Sertakan liburan di total no. dari Hari Kerja |
2023 | Please select Fiscal Year | Tidak ada dari Diminta SMS |
2024 | Please select Group or Ledger value | {0} bukan id email yang valid |
2025 | Please select Incharge Person's name | Reseller |
2026 | Please select Item where "Is Stock Item" is "No" and "Is Sales Item" is "Yes" and there is no other Sales BOM | Akun Sementara (Kewajiban) |
2027 | Please select Price List | Row # {0}: |
2028 | Please select Start Date and End Date for Item {0} | Komisi |
2029 | Please select a csv file | Dimana operasi manufaktur dilakukan. |
2030 | Please select a valid csv file with data | Pasang Logo |
2031 | Please select a value for {0} quotation_to {1} | Referensi Tanggal |
2032 | Please select an "Image" first | Grand Total (Perusahaan Mata Uang) |
2033 | Please select charge type first | Jumlah Hari Kerja Dalam Bulan |
2034 | Please select company first. | Hari Waktu Timbal adalah jumlah hari dimana item ini diharapkan di gudang Anda. Hari ini diambil di Material Request ketika Anda memilih item ini. |
2035 | Please select item code | Nama UOM |
2036 | Please select month and year | Company Name |
2037 | Please select prefix first | Anda harus mengalokasikan jumlah sebelum mendamaikan |
2038 | Please select the document type first | Minimum Order Qty |
2039 | Please select weekly off day | Email Digest: |
2040 | Please select {0} | Proyeksi Jumlah |
2041 | Please select {0} first | Dari AMC |
2042 | Please set Dropbox access keys in your site config | Uji Email Id |
2043 | Please set Google Drive access keys in {0} | Produk Diminta Akan Memerintahkan |
2044 | Please set default Cash or Bank account in Mode of Payment {0} | Tugas dan Pajak |
2045 | Please set default value {0} in Company {0} | Standar Gudang |
2046 | Please set {0} | Diperlukan Qty |
2047 | Please setup Employee Naming System in Human Resource > HR Settings | Dari Quotation |
2048 | Please setup numbering series for Attendance via Setup > Numbering Series | Biarkan Anak-anak |
2049 | Please setup your chart of accounts before you start Accounting Entries | Pemasok Intro |
2050 | Please specify | Penagihan |
2051 | Please specify Company | Rata-rata Komisi Tingkat |
2052 | Please specify Company to proceed | Rincian pelanggan |
2053 | Please specify Default Currency in Company Master and Global Defaults | Pesan |
2054 | Please specify a | Masukkan nama kampanye jika sumber penyelidikan adalah kampanye |
2055 | Please specify a valid 'From Case No.' | Catatan: Backup dan file tidak dihapus dari Google Drive, Anda harus menghapusnya secara manual. |
2056 | Please specify a valid Row ID for {0} in row {1} | Permintaan Material ada |
2057 | Please specify either Quantity or Valuation Rate or both | Instalasi Note |
2058 | Please submit to update Leave Balance. | Mitra Channel |
2059 | Plot | Rekonsiliasi data |
2060 | Plot By | Tinggalkan Diblokir |
2061 | Point of Sale | Kelompok darah |
2062 | Point-of-Sale Setting | Unit Kapasitas |
2063 | Post Graduate | Entries Journal |
2064 | Postal | Parameter pesan |
2065 | Postal Expenses | Nomor Referensi |
2066 | Posting Date | Eksekusi |
2067 | Posting Time | Rekonsiliasi Bank Detil |
2068 | Posting date and posting time is mandatory | Berikutnya |
2069 | Posting timestamp must be after {0} | Lead |
2070 | Potential opportunities for selling. | Set Status sebagai Tersedia |
2071 | Preferred Billing Address | Customerwise Diskon |
2072 | Preferred Shipping Address | Pengaturan server masuk untuk pekerjaan email id. (Misalnya jobs@example.com) |
2073 | Prefix | Item Code> Barang Grup> Merek |
2074 | Present | Batu |
2075 | Prevdoc DocType | Aturan Harga Bantuan |
2076 | Prevdoc Doctype | Purchase Invoice Barang |
2077 | Preview | Jumlah yang sebenarnya: Kuantitas yang tersedia di gudang. |
2078 | Previous | Daftar Harga Tingkat |
2079 | Previous Work Experience | C-Form |
2080 | Price | Realisasi Anggaran |
2081 | Price / Discount | Apa gunanya? |
2082 | Price List | <a href="#Sales Browser/Customer Group"> Add / Edit </ a> |
2083 | Price List Currency | Bantuan: Untuk link ke catatan lain dalam sistem, gunakan "# Form / Note / [Catatan Nama]" sebagai link URL. (Tidak menggunakan "http://") |
2084 | Price List Currency not selected | Consumable |
2085 | Price List Exchange Rate | Jumlah pajak Setelah Diskon Jumlah |
2086 | Price List Name | Kerusakan |
2087 | Price List Rate | Kontak Kontrol |
2088 | Price List Rate (Company Currency) | Posting timestamp harus setelah {0} |
2089 | Price List master. | Menyimpan melacak komunikasi yang berkaitan dengan penyelidikan ini yang akan membantu untuk referensi di masa mendatang. |
2090 | Price List must be applicable for Buying or Selling | Energi |
2091 | Price List not selected | Pelanggan Issue |
2092 | Price List {0} is disabled | Kelompok Pelanggan |
2093 | Price or Discount | Semua Territories |
2094 | Pricing Rule | Impor Gagal! |
2095 | Pricing Rule Help | Modal Ventura |
2096 | Pricing Rule is first selected based on 'Apply On' field, which can be Item, Item Group or Brand. | {0} {1} terhadap Bill {2} tanggal {3} |
2097 | Pricing Rule is made to overwrite Price List / define discount percentage, based on some criteria. | Trial Balance |
2098 | Pricing Rules are further filtered based on quantity. | Barang Kualitas Parameter Inspeksi |
2099 | Print Format Style | Alamat Pelanggan |
2100 | Print Heading | Hanya dipilih Cuti Approver dapat mengirimkan Aplikasi Cuti ini |
2101 | Print Without Amount | Kegiatan proyek / tugas. |
2102 | Print and Stationary | Anggaran tidak dapat ditetapkan untuk Biaya Pusat Grup |
2103 | Printing and Branding | Jumlah Total Diklaim |
2104 | Priority | Dijadwalkan untuk mengirim ke {0} penerima |
2105 | Private Equity | Pengaturan Penjualan Email |
2106 | Privilege Leave | Gaji Manajer |
2107 | Probation | Pembelian Analytics |
2108 | Process Payroll | Rincian Distribusi Anggaran |
2109 | Produced | Silakan tentukan |
2110 | Produced Quantity | Wilayah / Pelanggan |
2111 | Product Enquiry | {0} dibuat |
2112 | Production | Manufaktur |
2113 | Production Order | Rate (Perusahaan Mata Uang) |
2114 | Production Order status is {0} | Nilai saham |
2115 | Production Order {0} must be cancelled before cancelling this Sales Order | Informasi Karyawan |
2116 | Production Order {0} must be submitted | Serial ada |
2117 | Production Orders | Biarkan kosong jika dipertimbangkan untuk semua sebutan |
2118 | Production Orders in Progress | Quotation Untuk |
2119 | Production Plan Item | Serial ada {0} masih dalam garansi upto {1} |
2120 | Production Plan Items | tujuan |
2121 | Production Plan Sales Order | Medis |
2122 | Production Plan Sales Orders | Sepenuhnya Ditagih |
2123 | Production Planning Tool | Sales Order Tanggal |
2124 | Products | Barang yang dibutuhkan |
2125 | Products will be sorted by weight-age in default searches. More the weight-age, higher the product will appear in the list. | Nama Negara |
2126 | Profit and Loss | Induk tua |
2127 | Project | Journal Voucher {0} tidak memiliki akun {1} atau sudah cocok |
2128 | Project Costing | Gudang yang hilang dalam Purchase Order |
2129 | Project Details | Diabaikan: |
2130 | Project Manager | Harga / Diskon |
2131 | Project Milestone | Surat Pengunduran Diri Tanggal |
2132 | Project Milestones | Re-Order Qty |
2133 | Project Name | Menulis Off Jumlah Outstanding |
2134 | Project Start Date | Set as Hilang |
2135 | Project Type | {0} tidak Nomor Batch berlaku untuk Item {1} |
2136 | Project Value | Membaca 10 |
2137 | Project activity / task. | Telepon |
2138 | Project master. | Stock tidak dapat diperbarui terhadap Delivery Note {0} |
2139 | Project will get saved and will be searchable with project name given | Standar Pemasok Type |
2140 | Project wise Stock Tracking | New Account Name |
2141 | Project-wise data is not available for Quotation | Nama nasabah |
2142 | Projected | Kontrak tambahan |
2143 | Projected Qty | Serial ada {0} telah diterima |
2144 | Projects | Slip Gaji Pengurangan |
2145 | Projects & System | Ketika salah satu transaksi yang diperiksa "Dikirim", email pop-up secara otomatis dibuka untuk mengirim email ke terkait "Kontak" dalam transaksi itu, dengan transaksi sebagai lampiran. Pengguna mungkin atau mungkin tidak mengirim email. |
2146 | Prompt for Email on Submission of | Beban Klaim Detil |
2147 | Proposal Writing | Apakah Pajak ini termasuk dalam Basic Rate? |
2148 | Provide email id registered in company | Standar Membeli Daftar Harga |
2149 | Public | Beban Legal |
2150 | Published on website at: {0} | Item Code dibutuhkan pada Row ada {0} |
2151 | Publishing | Akun dengan transaksi yang ada tidak dapat dikonversi ke buku |
2152 | Pull sales orders (pending to deliver) based on the above criteria | Secara otomatis diperbarui melalui Bursa Masuknya jenis Industri / Repack |
2153 | Purchase | Daftar Harga |
2154 | Purchase / Manufacture Details | Diperiksa Oleh |
2155 | Purchase Analytics | Pada Sebelumnya Row Jumlah |
2156 | Purchase Common | Laba Rugi |
2157 | Purchase Details | Kontak Mobile No |
2158 | Purchase Discounts | Jumlah berturut-turut {0} ({1}) harus sama dengan jumlah yang diproduksi {2} |
2159 | Purchase Invoice | Log komunikasi. |
2160 | Purchase Invoice Advance | Menyerahkan semua slip gaji kriteria pilihan di atas |
2161 | Purchase Invoice Advances | Impor Kehadiran |
2162 | Purchase Invoice Item | Penjualan Orang |
2163 | Purchase Invoice Trends | Menghasilkan Gaji Slips |
2164 | Purchase Invoice {0} is already submitted | Tanaman dan Mesin |
2165 | Purchase Order | Akun {0} tidak aktif |
2166 | Purchase Order Date | Penjualan Mitra |
2167 | Purchase Order Item | Bahan Baku Disediakan |
2168 | Purchase Order Item No | {0} tidak dapat negatif |
2169 | Purchase Order Item Supplied | Pengguna {0} dinonaktifkan |
2170 | Purchase Order Items | Detail Issue |
2171 | Purchase Order Items Supplied | Menunjukkan bahwa paket tersebut merupakan bagian dari pengiriman ini (Hanya Draft) |
2172 | Purchase Order Items To Be Billed | Max Qty |
2173 | Purchase Order Items To Be Received | Cadangan dan Surplus |
2174 | Purchase Order Message | <a href="#Sales Browser/Territory"> Add / Edit </ a> |
2175 | Purchase Order Required | Pemasok Penamaan Dengan |
2176 | Purchase Order Trends | Silakan pilih Rekening Bank |
2177 | Purchase Order number required for Item {0} | Jika tidak diperiksa, daftar harus ditambahkan ke setiap departemen di mana itu harus diterapkan. |
2178 | Purchase Order {0} is 'Stopped' | Pertimbangkan Pajak atau Biaya untuk |
2179 | Purchase Order {0} is not submitted | {0}Para{/0}{1}me{/1}{0}ter{/0} |
2180 | Purchase Orders given to Suppliers. | Status |
2181 | Purchase Receipt | Perancang |
2182 | Purchase Receipt Item | Halaman Istirahat |
2183 | Purchase Receipt Item Supplied | Produk akan diurutkan menurut beratnya usia dalam pencarian default. Lebih berat usia, tinggi produk akan muncul dalam daftar. |
2184 | Purchase Receipt Item Supplieds | Proyek |
2185 | Purchase Receipt Items | Kg |
2186 | Purchase Receipt Message | Untuk Server Side Format Cetak |
2187 | Purchase Receipt No | Penerbit Koran |
2188 | Purchase Receipt Required | Prioritas |
2189 | Purchase Receipt Trends | Kustom Autoreply Pesan |
2190 | Purchase Receipt number required for Item {0} | Laporan Utama |
2191 | Purchase Receipt {0} is not submitted | Penjualan Mitra Nama |
2192 | Purchase Register | Detail Exit Interview |
2193 | Purchase Return | Daftar Barang ini dalam beberapa kelompok di website. |
2194 | Purchase Returned | Masukkan Maintaince Detail pertama |
2195 | Purchase Taxes and Charges | Buka Tiket |
2196 | Purchase Taxes and Charges Master | Catatan kehadiran. |
2197 | Purchse Order number required for Item {0} | Pemeliharaan Visit |
2198 | Purpose | Nonaktifkan |
2199 | Purpose must be one of {0} | Silahkan klik 'Menghasilkan Jadwal' |
2200 | QA Inspection | Semua barang-barang tersebut telah ditagih |
2201 | Qty | Dengan berbagi |
2202 | Qty Consumed Per Unit | Pengiriman Note Items |
2203 | Qty To Manufacture | Efek & Bursa Komoditi |
2204 | Qty as per Stock UOM | 'To Date' diperlukan |
2205 | Qty to Deliver | Purchase Order Pesan |
2206 | Qty to Order | Aset |
2207 | Qty to Receive | Setengah tahun sekali |
2208 | Qty to Transfer | Backup Right Now |
2209 | Qualification | Tidak bisa memilih jenis biaya sebagai 'Pada Row Sebelumnya Jumlah' atau 'On Sebelumnya Row Jumlah' untuk baris pertama |
2210 | Quality | Request for Information |
2211 | Quality Inspection | Membuat Entri Akuntansi Untuk Setiap Gerakan Stock |
2212 | Quality Inspection Parameters | Silakan tentukan baik Quantity atau Tingkat Penilaian atau keduanya |
2213 | Quality Inspection Reading | Template yang salah: Tidak dapat menemukan baris kepala. |
2214 | Quality Inspection Readings | Jenis Beban Klaim. |
2215 | Quality Inspection required for Item {0} | Membuat Slip gaji untuk kriteria yang disebutkan di atas. |
2216 | Quality Management | Berlaku untuk Perusahaan |
2217 | Quantity | Unit pengukuran item ini (misalnya Kg, Unit, No, Pair). |
2218 | Quantity Requested for Purchase | Nama Organisasi |
2219 | Quantity and Rate | Jumlah yang dibayarkan + Write Off Jumlah tidak dapat lebih besar dari Grand Total |
2220 | Quantity and Warehouse | Rename Log |
2221 | Quantity cannot be a fraction in row {0} | Milestone Tanggal |
2222 | Quantity for Item {0} must be less than {1} | Tanggal Penyelesaian |
2223 | Quantity in row {0} ({1}) must be same as manufactured quantity {2} | Sales Invoice Uang Muka |
2224 | Quantity of item obtained after manufacturing / repacking from given quantities of raw materials | Tanggal Berakhir |
2225 | Quantity required for Item {0} in row {1} | Beban Akun |
2226 | Quarter | Pembelian Umum |
2227 | Quarterly | Type Partai |
2228 | Quick Help | Penjualan |
2229 | Quotation | Penjualan Pajak dan Biaya Guru |
2230 | Quotation Date | Alamat Judul adalah wajib. |
2231 | Quotation Item | Uji Newsletter |
2232 | Quotation Items | Buat Maint. Kunjungan |
2233 | Quotation Lost Reason | Sub Assemblies |
2234 | Quotation Message | Reserved |
2235 | Quotation To | Atas |
2236 | Quotation Trends | Penjualan BOM Barang |
2237 | Quotation {0} is cancelled | Motion Picture & Video |
2238 | Quotation {0} not of type {1} | Unstop |
2239 | Quotations received from Suppliers. | Tahun Passing |
2240 | Quotes to Leads or Customers. | Gaji bersih yang belum dapat negatif |
2241 | Raise Material Request when stock reaches re-order level | Jika Anggaran Bulanan Melebihi |
2242 | Raised By | Absen |
2243 | Raised By (Email) | Periksa untuk memastikan alamat utama |
2244 | Random | Debit Amt |
2245 | Range | Sebuah Pemasok ada dengan nama yang sama |
2246 | Rate | Piutang / Hutang |
2247 | Rate | |
2248 | Rate (%) | Selamat Datang |
2249 | Rate (Company Currency) | Disetujui |
2250 | Rate Of Materials Based On | Full-time |
2251 | Rate and Amount | Penyiaran |
2252 | Rate at which Customer Currency is converted to customer's base currency | SO Tanggal |
2253 | Rate at which Price list currency is converted to company's base currency | Diperlukan Tanggal |
2254 | Rate at which Price list currency is converted to customer's base currency | Penghasilan Memesan |
2255 | Rate at which customer's currency is converted to company's base currency | Google Drive |
2256 | Rate at which supplier's currency is converted to company's base currency | Nama Belakang |
2257 | Rate at which this tax is applied | Dapatkan Template |
2258 | Raw Material | Berhenti! |
2259 | Raw Material Item Code | {0} adalah wajib. Mungkin record Kurs Mata Uang tidak diciptakan untuk {1} ke {2}. |
2260 | Raw Materials Supplied | Maaf, Serial Nos tidak dapat digabungkan |
2261 | Raw Materials Supplied Cost | Permintaan Material {0} dibuat |
2262 | Raw material cannot be same as main Item | Waktu dan Anggaran |
2263 | Re-Order Level | Masukkan departemen yang kontak ini milik |
2264 | Re-Order Qty | Slip Gaji |
2265 | Re-order | Docuements |
2266 | Re-order Level | Jenis proyek |
2267 | Re-order Qty | Terhadap Journal Voucher {0} tidak memiliki tertandingi {1} entri |
2268 | Read | Pembayaran Dibuat |
2269 | Reading 1 | Membaca 6 |
2270 | Reading 10 | Purchase Order Item No |
2271 | Reading 2 | Membaca 3 |
2272 | Reading 3 | Membaca 1 |
2273 | Reading 4 | Membaca 5 |
2274 | Reading 5 | 'Berdasarkan' dan 'Group By' tidak bisa sama |
2275 | Reading 6 | Membaca 7 |
2276 | Reading 7 | Membaca 4 |
2277 | Reading 8 | Membaca 9 |
2278 | Reading 9 | Kirim Slip Gaji |
2279 | Real Estate | Row {0}: Akun tidak sesuai dengan \ \ n Faktur Penjualan Debit Untuk account |
2280 | Reason | Dropbox Access Key |
2281 | Reason for Leaving | Membeli Pengaturan |
2282 | Reason for Resignation | 'Dari Tanggal' harus setelah 'To Date' |
2283 | Reason for losing | Diubah Dari |
2284 | Recd Quantity | Membuat Pemasok Quotation |
2285 | Receivable | Pilih "Ya" jika Anda mempertahankan stok item dalam persediaan Anda. |
2286 | Receivable / Payable account will be identified based on the field Master Type | Inspeksi Type |
2287 | Receivables | Permintaan Type |
2288 | Receivables / Payables | Kelola Wilayah Pohon. |
2289 | Receivables Group | Pengguna Pertama: Anda |
2290 | Received Date | Untuk melacak instalasi atau commissioning kerja terkait setelah penjualan |
2291 | Received Items To Be Billed | Tanggal pembaruan clearance Entries Journal ditandai sebagai 'Bank Voucher' |
2292 | Received Qty | Periksa ini untuk menarik email dari kotak surat Anda |
2293 | Received and Accepted | Nota Kredit |
2294 | Receiver List | Sekolah / Universitas |
2295 | Receiver List is empty. Please create Receiver List | Territory Manager |
2296 | Receiver Parameter | Pesan diperbarui |
2297 | Recipients | Masukkan pusat biaya orang tua |
2298 | Reconcile | Pilih nama perusahaan pertama. |
2299 | Reconciliation Data | Half Day |
2300 | Reconciliation HTML | Nomor Format |
2301 | Reconciliation JSON | Untuk Mata |
2302 | Record item movement. | Tuan, Email dan Password diperlukan jika email yang ditarik |
2303 | Recurring Id | bahan materi |
2304 | Recurring Invoice | Pengaturan POS diperlukan untuk membuat POS Entri |
2305 | Recurring Type | Panggilan |
2306 | Reduce Deduction for Leave Without Pay (LWP) | Masukkan Perusahaan |
2307 | Reduce Earning for Leave Without Pay (LWP) | * Akan dihitung dalam transaksi. |
2308 | Ref | Dalam Kata-kata akan terlihat setelah Anda menyimpan Sales Order. |
2309 | Ref Code | Jika Anda mengikuti Inspeksi Kualitas. Memungkinkan Barang QA Diperlukan dan QA ada di Penerimaan Pembelian |
2310 | Ref SQ | Carry Leaves Diteruskan |
2311 | Reference | Mendamaikan |
2312 | Reference #{0} dated {1} | Pengajuan cuti telah disetujui. |
2313 | Reference Date | Harus Nomor Utuh |
2314 | Reference Name | {0} {1} status 'Berhenti' |
2315 | Reference No & Reference Date is required for {0} | Untuk menetapkan masalah ini, gunakan "Assign" tombol di sidebar. |
2316 | Reference No is mandatory if you entered Reference Date | Modern |
2317 | Reference Number | Database Supplier. |
2318 | Reference Row # | Penilaian dan Total |
2319 | Refresh | Purchase Order Items Disediakan |
2320 | Registration Details | Hitung Berbasis On |
2321 | Registration Info | Saldo rekening sudah di Debit, Anda tidak diizinkan untuk mengatur 'Balance Harus' sebagai 'Kredit' |
2322 | Rejected | Terselesaikan Dengan |
2323 | Rejected Quantity | PO No |
2324 | Rejected Serial No | Persentase Alokasi harus sama dengan 100% |
2325 | Rejected Warehouse | Untuk membuat Kepala Rekening bawah perusahaan yang berbeda, pilih perusahaan dan menyimpan pelanggan. |
2326 | Rejected Warehouse is mandatory against regected item | Apakah Anda yakin ingin BERHENTI |
2327 | Relation | Mengatur Tipe Akun membantu dalam memilih Akun ini dalam transaksi. |
2328 | Relieving Date | Dapatkan Terakhir Purchase Rate |
2329 | Relieving Date must be greater than Date of Joining | Sales Order Items |
2330 | Remark | Jumlah tidak boleh nol |
2331 | Remarks | Item {0} harus Layanan Barang. |
2332 | Rename | Hapus |
2333 | Rename Log | Bekukan Saham Lama Dari [Hari] |
2334 | Rename Tool | Kekhawatiran Kesehatan |
2335 | Rent Cost | Serial Nos Diperlukan untuk Serial Barang {0} |
2336 | Rent per hour | Eksternal |
2337 | Rented | Agriculture |
2338 | Repeat on Day of Month | Induk Barang |
2339 | Replace | Harga atau Diskon |
2340 | Replace Item / BOM in all BOMs | Pengaturan default untuk transaksi saham. |
2341 | Replied | Penghasilan Langsung |
2342 | Report Date | Untuk melacak barang dalam penjualan dan pembelian dokumen dengan bets nos <br> <b> Preferred Industri: Kimia etc </ b> |
2343 | Report Type | BOM {0} untuk Item {1} berturut-turut {2} tidak aktif atau tidak disampaikan |
2344 | Report Type is mandatory | Balance harus |
2345 | Reports to | Jumlah Cukai Halaman |
2346 | Reqd By Date | Gantt chart dari semua tugas. |
2347 | Request Type | Kuantitas |
2348 | Request for Information | Spesifikasi Detail |
2349 | Request for purchase. | Kas atau Rekening Bank wajib untuk membuat entri pembayaran |
2350 | Requested | Beban akun / Difference ({0}) harus akun 'Laba atau Rugi' |
2351 | Requested For | Jenis dokumen untuk mengubah nama. |
2352 | Requested Items To Be Ordered | Penjualan Orang-bijaksana Rangkuman Transaksi |
2353 | Requested Items To Be Transferred | Pengaturan POS global {0} sudah dibuat untuk perusahaan {1} |
2354 | Requested Qty | The BOM baru setelah penggantian |
2355 | Requested Qty: Quantity requested for purchase, but not ordered. | Apakah Dibatalkan |
2356 | Requests for items. | Sewa per jam |
2357 | Required By | Alamat Penagihan Nama |
2358 | Required Date | dan tahun: |
2359 | Required Qty | Pemasaran |
2360 | Required only for sample item. | Nomor registrasi perusahaan untuk referensi Anda. Contoh: Pendaftaran PPN Nomor dll |
2361 | Required raw materials issued to the supplier for producing a sub - contracted item. | Silahkan pengaturan Penamaan Sistem Karyawan di Sumber Daya Manusia> Pengaturan SDM |
2362 | Research | Faktur Berulang |
2363 | Research & Development | Catatan |
2364 | Researcher | Tidak ada pelanggan, atau pemasok Akun ditemukan |
2365 | Reseller | Pengaturan Series |
2366 | Reserved | Unstop Purchase Order |
2367 | Reserved Qty | Ulangi pada Hari Bulan |
2368 | Reserved Qty: Quantity ordered for sale, but not delivered. | Kuantitas Diminta Pembelian |
2369 | Reserved Quantity | Beban atau Selisih akun adalah wajib untuk Item {0} karena dampak keseluruhan nilai saham |
2370 | Reserved Warehouse | SMS Center |
2371 | Reserved Warehouse in Sales Order / Finished Goods Warehouse | Jam Tingkat Buruh |
2372 | Reserved Warehouse is missing in Sales Order | Semua bidang ekspor terkait seperti mata uang, tingkat konversi, jumlah ekspor, total ekspor dll besar tersedia dalam Pengiriman Catatan, POS, Quotation, Faktur Penjualan, Sales Order dll |
2373 | Reserved Warehouse required for stock Item {0} in row {1} | Operasi {0} diulangi dalam Operasi Tabel |
2374 | Reserved warehouse required for stock item {0} | Tarik pesanan penjualan (pending untuk memberikan) berdasarkan kriteria di atas |
2375 | Reserves and Surplus | Dropbox Access Diizinkan |
2376 | Reset Filters | Puntung |
2377 | Resignation Letter Date | Pengiklanan |
2378 | Resolution | Induk Detil docname |
2379 | Resolution Date | {0} harus kurang dari atau sama dengan {1} |
2380 | Resolution Details | Jika dua atau lebih Aturan Harga yang ditemukan berdasarkan kondisi di atas, Prioritas diterapkan. Prioritas adalah angka antara 0 sampai 20, sementara nilai default adalah nol (kosong). Jumlah yang lebih tinggi berarti akan didahulukan jika ada beberapa Aturan Harga dengan kondisi yang sama. |
2381 | Resolved By | Account Frozen Upto |
2382 | Rest Of The World | Komersial |
2383 | Retail | Bagaimana Rule Harga diterapkan? |
2384 | Retail & Wholesale | Beban Klaim Disetujui Pesan |
2385 | Retailer | Item yang mewakili Paket tersebut. Barang ini harus "Apakah Stock Item" sebagai "Tidak" dan "Apakah Penjualan Item" sebagai "Ya" |
2386 | Review Date | Jika Anggaran Tahunan Melebihi |
2387 | Rgt | Pemeriksaan mutu yang masuk. |
2388 | Role Allowed to edit frozen stock | Bagikan |
2389 | Role that is allowed to submit transactions that exceed credit limits set. | Departemen |
2390 | Root Type | Masukkan nama perusahaan di mana Akun Kepala akan dibuat untuk Pemasok ini |
2391 | Root Type is mandatory | Isi Halaman |
2392 | Root account can not be deleted | Tanggal akhir tidak boleh kurang dari Tanggal Mulai |
2393 | Root cannot be edited. | Judul |
2394 | Root cannot have a parent cost center | Happy Birthday! |
2395 | Rounded Off | Parameter Inspeksi Kualitas |
2396 | Rounded Total | {0} {1} telah dimodifikasi. Silahkan refresh. |
2397 | Rounded Total (Company Currency) | Kuantitas tidak valid untuk item {0}. Jumlah harus lebih besar dari 0. |
2398 | Row # | |
2399 | Row # {0}: | |
2400 | Row #{0}: Ordered qty can not less than item's minimum order qty (defined in item master). | Standar Pembelian Akun di mana biaya tersebut akan didebet. |
2401 | Row #{0}: Please specify Serial No for Item {1} | Izin Tanggal tidak disebutkan |
2402 | Row {0}: Account does not match with \ Purchase Invoice Credit To account | Buat Bursa Ledger Entries ketika Anda mengirimkan Faktur Penjualan |
2403 | Row {0}: Account does not match with \ Sales Invoice Debit To account | Bawaan Stock UOM |
2404 | Row {0}: Credit entry can not be linked with a Purchase Invoice | Apakah Pembelian Barang |
2405 | Row {0}: Debit entry can not be linked with a Sales Invoice | Perusahaan |
2406 | Row {0}: Qty is mandatory | Periksa untuk mengaktifkan |
2407 | Row {0}: Qty not avalable in warehouse {1} on {2} {3}. Available Qty: {4}, Transfer Qty: {5} | Proyek akan diselamatkan dan akan dicari dengan nama proyek yang diberikan |
2408 | Row {0}: To set {1} periodicity, difference between from and to date \ must be greater than or equal to {2} | Transaksi Tanggal |
2409 | Row {0}:Start Date must be before End Date | Dropbox Access Rahasia |
2410 | Rules for adding shipping costs. | Weightage (%) |
2411 | Rules for applying pricing and discount. | Masukkan Pengiriman Note ada atau Faktur Penjualan Tidak untuk melanjutkan |
2412 | Rules to calculate shipping amount for a sale | Pada Jam |
2413 | S.O. No. | Pesanan Pembelian {0} 'Berhenti' |
2414 | SMS Center | Garansi Tanggal Berakhir |
2415 | SMS Gateway URL | Pesanan Type harus menjadi salah satu {0} |
2416 | SMS Log | Dikonsumsi Qty |
2417 | SMS Parameter | Bacaan Inspeksi Kualitas |
2418 | SMS Sender Name | Persentase Anda diijinkan untuk menerima atau memberikan lebih terhadap kuantitas memerintahkan. Misalnya: Jika Anda telah memesan 100 unit. dan Tunjangan Anda adalah 10% maka Anda diperbolehkan untuk menerima 110 unit. |
2419 | SMS Settings | Aktif |
2420 | SO Date | Milestones akan ditambahkan sebagai Acara di Kalender |
2421 | SO Pending Qty | Semua Jenis Pemasok |
2422 | SO Qty | Pengirim Nama |
2423 | Salary | Penamaan Series |
2424 | Salary Information | Kata sandi |
2425 | Salary Manager | Detail Invoice |
2426 | Salary Mode | Pertahanan |
2427 | Salary Slip | Biaya listrik per jam |
2428 | Salary Slip Deduction | Hari yang Holidays diblokir untuk departemen ini. |
2429 | Salary Slip Earning | Disukai Alamat Pengiriman |
2430 | Salary Slip of employee {0} already created for this month | Pajak Jumlah (Perusahaan Mata Uang) |
2431 | Salary Structure | Melacak Pesanan Penjualan ini terhadap Proyek apapun |
2432 | Salary Structure Deduction | Pesanan Produksi |
2433 | Salary Structure Earning | Deskripsi |
2434 | Salary Structure Earnings | tidak diperbolehkan. |
2435 | Salary breakup based on Earning and Deduction. | Margin Nilai Gross |
2436 | Salary components. | Earning |
2437 | Salary template master. | PO Tanggal |
2438 | Sales | Dalam Kata-kata (Perusahaan Mata Uang) |
2439 | Sales Analytics | {0} Serial Number diperlukan untuk Item {0}. Hanya {0} disediakan. |
2440 | Sales BOM | Lain-lain Detail |
2441 | Sales BOM Help | Dalam Kata-kata akan terlihat setelah Anda menyimpan Quotation tersebut. |
2442 | Sales BOM Item | Mengurangi Pengurangan untuk Tinggalkan Tanpa Bayar (LWP) |
2443 | Sales BOM Items | Jika lebih dari satu paket dari jenis yang sama (untuk mencetak) |
2444 | Sales Browser | Dapatkan Posisi Faktur |
2445 | Sales Details | Menyetujui Pengguna |
2446 | Sales Discounts | Tanggal Of Pensiun |
2447 | Sales Email Settings | Semua Penjualan Orang |
2448 | Sales Expenses | Rekening lebih lanjut dapat dibuat di bawah Grup, namun entri dapat dilakukan terhadap Ledger |
2449 | Sales Extras | Posting Waktu |
2450 | Sales Funnel | Jika Pemasok Part Number ada untuk keterberian Barang, hal itu akan disimpan di sini |
2451 | Sales Invoice | Diproduksi |
2452 | Sales Invoice Advance | Jika diaktifkan, sistem akan posting entri akuntansi untuk persediaan otomatis. |
2453 | Sales Invoice Item | Sasaran Detail |
2454 | Sales Invoice Items | Menetapkan anggaran Group-bijaksana Barang di Wilayah ini. Anda juga bisa memasukkan musiman dengan menetapkan Distribusi. |
2455 | Sales Invoice Message | Struktur Gaji Produktif |
2456 | Sales Invoice No | Jumlah Total |
2457 | Sales Invoice Trends | Buat Quotation |
2458 | Sales Invoice {0} has already been submitted | Tidak ada yang mengedit. |
2459 | Sales Invoice {0} must be cancelled before cancelling this Sales Order | Berhenti Ulang Tahun Pengingat |
2460 | Sales Order | Gross Pay + + Pencairan tunggakan Jumlah Jumlah - Total Pengurangan |
2461 | Sales Order Date | Cuti Sakit |
2462 | Sales Order Item | Menulis Off Akun |
2463 | Sales Order Items | Pilih Penerimaan Pembelian |
2464 | Sales Order Message | Kasus No tidak bisa 0 |
2465 | Sales Order No | Biarkan kosong jika dipertimbangkan untuk semua jenis karyawan |
2466 | Sales Order Required | Jika Anda telah membuat template standar dalam Penjualan Pajak dan Biaya Guru, pilih salah satu dan klik tombol di bawah. |
2467 | Sales Order Trends | Semua item telah ditagih |
2468 | Sales Order required for Item {0} | Point-of-Sale Pengaturan |
2469 | Sales Order {0} is not submitted | Penciptaan Dokumen Tidak |
2470 | Sales Order {0} is not valid | Nama Guru tidak valid |
2471 | Sales Order {0} is stopped | Ubah nama |
2472 | Sales Partner | Memilih "Ya" akan memungkinkan Anda untuk membuat Bill of Material yang menunjukkan bahan baku dan biaya operasional yang dikeluarkan untuk memproduksi item ini. |
2473 | Sales Partner Name | Beban Klaim Type |
2474 | Sales Partner Target | Jenis Kegiatan |
2475 | Sales Partners Commission | Status harus menjadi salah satu {0} |
2476 | Sales Person | Domain |
2477 | Sales Person Name | Dapatkan Uang Muka Dibayar |
2478 | Sales Person Target Variance Item Group-Wise | Tahun Anggaran Tanggal Mulai dan Akhir Tahun Fiskal Tanggal sudah ditetapkan pada Tahun Anggaran {0} |
2479 | Sales Person Targets | Key Responsibility area |
2480 | Sales Person-wise Transaction Summary | Ini adalah orang penjualan akar dan tidak dapat diedit. |
2481 | Sales Register | Pajak Barang |
2482 | Sales Return | Tidak bisa mengurangi ketika kategori adalah untuk 'Penilaian' atau 'Penilaian dan Total' |
2483 | Sales Returned | Pihak |
2484 | Sales Taxes and Charges | Semua Timbal (Open) |
2485 | Sales Taxes and Charges Master | Menulis Off Jumlah <= |
2486 | Sales Team | Serial ada {0} dibuat |
2487 | Sales Team Details | Layanan Pelanggan |
2488 | Sales Team1 | Prevdoc DocType |
2489 | Sales and Purchase | Ulasan Tanggal |
2490 | Sales campaigns. | Kehadiran To Date |
2491 | Salutation | Jika tidak ada perubahan baik Quantity atau Tingkat Penilaian, biarkan kosong sel. |
2492 | Sample Size | Persentase Alokasi |
2493 | Sanctioned Amount | Max 5 karakter |
2494 | Saturday | Peringatan: Tinggalkan aplikasi berisi tanggal blok berikut |
2495 | Schedule | Semua Penjualan Partner Kontak |
2496 | Schedule Date | Pohon Item Grup. |
2497 | Schedule Details | Alat Perencanaan Produksi |
2498 | Scheduled | Aturan Pengiriman Kondisi |
2499 | Scheduled Date | Akun Pendapatan standar |
2500 | Scheduled to send to {0} | Entah sasaran qty atau jumlah target wajib |
2501 | Scheduled to send to {0} recipients | Apakah Kontak Utama |
2502 | Scheduler Failed Events | Tujuan harus menjadi salah satu {0} |
2503 | School/University | Tinggalkan Aplikasi Baru |
2504 | Score (0-5) | Jual Beli & |
2505 | Score Earned | Masukkan 'Ulangi pada Hari Bulan' nilai bidang |
2506 | Score must be less than or equal to 5 | Beban Pemasaran |
2507 | Scrap % | % Bahan memerintahkan terhadap Permintaan Material ini |
2508 | Seasonality for setting budgets. | Pajak dan Biaya Ditambahkan (Perusahaan Mata Uang) |
2509 | Secretary | Perusahaan penerbangan |
2510 | Secured Loans | Akun baru |
2511 | Securities & Commodity Exchanges | POP3 server mail (misalnya pop.gmail.com) |
2512 | Securities and Deposits | Masukkan parameter url untuk penerima nos |
2513 | See "Rate Of Materials Based On" in Costing Section | Item {0} telah mencapai akhir hidupnya pada {1} |
2514 | Select "Yes" for sub - contracting items | Kirim ke daftar ini |
2515 | Select "Yes" if this item is used for some internal purpose in your company. | Harap menyimpan dokumen sebelum menghasilkan jadwal pemeliharaan |
2516 | Select "Yes" if this item represents some work like training, designing, consulting etc. | Entri |
2517 | Select "Yes" if you are maintaining stock of this item in your Inventory. | Masukkan minimal 1 faktur dalam tabel |
2518 | Select "Yes" if you supply raw materials to your supplier to manufacture this item. | Periode Faktur To Date |
2519 | Select Brand... | Tanggal diulang |
2520 | Select Budget Distribution to unevenly distribute targets across months. | Tergantung pada LWP |
2521 | Select Budget Distribution, if you want to track based on seasonality. | Gudang |
2522 | Select Company... | Untuk Pemasok |
2523 | Select DocType | Akhir Kehidupan |
2524 | Select Fiscal Year... | Timbal Type |
2525 | Select Items | Tampilkan slideshow di bagian atas halaman |
2526 | Select Project... | Dalam Proses |
2527 | Select Purchase Receipts | Unit Fraksi |
2528 | Select Sales Orders | Alamat |
2529 | Select Sales Orders from which you want to create Production Orders. | Standar List Harga |
2530 | Select Time Logs and Submit to create a new Sales Invoice. | {0} diperlukan |
2531 | Select Transaction | Newsletter ke kontak, memimpin. |
2532 | Select Warehouse... | Tingkat Dasar (Perusahaan Mata Uang) |
2533 | Select Your Language | Menjawab |
2534 | Select account head of the bank where cheque was deposited. | Dana pensiun |
2535 | Select company name first. | Tahunan |
2536 | Select template from which you want to get the Goals | Rounded Jumlah |
2537 | Select the Employee for whom you are creating the Appraisal. | Aturan untuk menambahkan biaya pengiriman. |
2538 | Select the period when the invoice will be generated automatically | Kurs Mata Uang |
2539 | Select the relevant company name if you have multiple companies | Jadwal pemeliharaan tidak dihasilkan untuk semua item. Silahkan klik 'Menghasilkan Jadwal' |
2540 | Select the relevant company name if you have multiple companies. | Jumlah yang dialokasikan tidak dapat negatif |
2541 | Select who you want to send this newsletter to | {0} limit kredit {0} menyeberangi |
2542 | Select your home country and check the timezone and currency. | Dalam Kata-kata akan terlihat setelah Anda menyimpan Faktur Penjualan. |
2543 | Selecting "Yes" will allow this item to appear in Purchase Order , Purchase Receipt. | BOM Ganti Alat |
2544 | Selecting "Yes" will allow this item to figure in Sales Order, Delivery Note | Penjualan Diskon |
2545 | Selecting "Yes" will allow you to create Bill of Material showing raw material and operational costs incurred to manufacture this item. | Wilayah |
2546 | Selecting "Yes" will allow you to make a Production Order for this item. | Jangan mengirim Karyawan Ulang Tahun Pengingat |
2547 | Selecting "Yes" will give a unique identity to each entity of this item which can be viewed in the Serial No master. | Nomor Transporter truk |
2548 | Selling | Barang Pelanggan Detil |
2549 | Selling Settings | Hutang |
2550 | Selling must be checked, if Applicable For is selected as {0} | Apakah default |
2551 | Send | Rekening pengeluaran adalah wajib untuk item {0} |
2552 | Send Autoreply | Tahun Produk Terhadap Orde Produksi |
2553 | Send Email | Jadwal |
2554 | Send From | Rate (%) |
2555 | Send Notifications To | Voucher ID |
2556 | Send Now | Diperbarui |
2557 | Send SMS | Silakan pilih bulan dan tahun |
2558 | Send To | Menyetujui Pengguna tidak bisa sama dengan pengguna aturan yang Berlaku Untuk |
2559 | Send To Type | Tidak dapat mengatur otorisasi atas dasar Diskon untuk {0} |
2560 | Send mass SMS to your contacts | Apakah Fixed Asset Barang |
2561 | Send to this list | Rencana Produksi Barang |
2562 | Sender Name | Tidak bisa overbill untuk Item {0} berturut-turut {0} lebih dari {1}. Untuk memungkinkan mark up, atur di Bursa Settings |
2563 | Sent On | Menutup Akun Kepala |
2564 | Separate production order will be created for each finished good item. | Menilai |
2565 | Serial No | Tanaman |
2566 | Serial No / Batch | Standar Biaya Membeli Pusat |
2567 | Serial No Details | Pinjaman Aman |
2568 | Serial No Service Contract Expiry | Deskripsi HTML |
2569 | Serial No Status | Beban Klaim Ditolak |
2570 | Serial No Warranty Expiry | Tidak dapat menyetujui cuti karena Anda tidak berwenang untuk menyetujui daun di Blok Dates |
2571 | Serial No is mandatory for Item {0} | Silakan set tombol akses Dropbox di situs config Anda |
2572 | Serial No {0} created | Referensi ada adalah wajib jika Anda memasukkan Referensi Tanggal |
2573 | Serial No {0} does not belong to Delivery Note {1} | Bahan Baku |
2574 | Serial No {0} does not belong to Item {1} | Perempuan |
2575 | Serial No {0} does not belong to Warehouse {1} | Terhadap Dokumen Tidak |
2576 | Serial No {0} does not exist | Jam |
2577 | Serial No {0} has already been received | Tahun Fiskal |
2578 | Serial No {0} is under maintenance contract upto {1} | Catatan: Email tidak akan dikirim ke pengguna cacat |
2579 | Serial No {0} is under warranty upto {1} | Row {0}: entry Kredit tidak dapat dihubungkan dengan Faktur Pembelian |
2580 | Serial No {0} not in stock | Nama Akun baru. Catatan: Tolong jangan membuat account untuk Pelanggan dan Pemasok, mereka dibuat secara otomatis dari Nasabah dan Pemasok utama |
2581 | Serial No {0} quantity {1} cannot be a fraction | Perbedaan Akun |
2582 | Serial No {0} status must be 'Available' to Deliver | Pengiriman |
2583 | Serial Nos Required for Serialized Item {0} | Item Desription |
2584 | Serial Number Series | Gambar |
2585 | Serial number {0} entered more than once | Tanggal dimana berulang faktur akan berhenti |
2586 | Serialized Item {0} cannot be updated \ using Stock Reconciliation | Membagi Pengiriman Catatan ke dalam paket. |
2587 | Series | Membaca 2 |
2588 | Series List for this Transaction | Sedang |
2589 | Series Updated | Izinkan Google Drive Access |
2590 | Series Updated Successfully | Rekening Induk |
2591 | Series is mandatory | Batched untuk Billing |
2592 | Series {0} already used in {1} | Dalam Kata |
2593 | Service | Silahkan klik 'Menghasilkan Jadwal' untuk mendapatkan jadwal |
2594 | Service Address | Status Timbal |
2595 | Services | Pembayaran Diterima |
2596 | Set | Pengguna pertama akan menjadi System Manager (Anda dapat mengubah nanti). |
2597 | Set Default Values like Company, Currency, Current Fiscal Year, etc. | rgt |
2598 | Set Item Group-wise budgets on this Territory. You can also include seasonality by setting the Distribution. | Tinggalkan Block List Izinkan |
2599 | Set Status as Available | Tahun Anggaran saat ini |
2600 | Set as Default | Diskon% |
2601 | Set as Lost | Membuka Entri |
2602 | Set prefix for numbering series on your transactions | Kewajiban saham |
2603 | Set targets Item Group-wise for this Sales Person. | Layanan Pelanggan |
2604 | Setting Account Type helps in selecting this Account in transactions. | Menulis Off Jumlah |
2605 | Setting this Address Template as default as there is no other default | Jual Pengaturan |
2606 | Setting up... | Masukkan BOM untuk Item {0} pada baris {1} |
2607 | Settings | Permintaan Material Untuk Gudang |
2608 | Settings for HR Module | Standar Satuan Ukur tidak dapat diubah secara langsung karena Anda telah membuat beberapa transaksi (s) dengan UOM lain. Untuk mengubah UOM default, gunakan 'UOM Ganti Utilitas' alat di bawah modul Stock. |
2609 | Settings to extract Job Applicants from a mailbox e.g. "jobs@example.com" | Melawan Docname |
2610 | Setup | Semua Pemasok Kontak |
2611 | Setup Already Complete!! | DN Detil |
2612 | Setup Complete | Semua Karyawan (Active) |
2613 | Setup SMS gateway settings | Permintaan dukungan dari pelanggan. |
2614 | Setup Series | Pelanggan (Piutang) Rekening |
2615 | Setup Wizard | Jumlah Penagihan Tahun ini: |
2616 | Setup incoming server for jobs email id. (e.g. jobs@example.com) | Bagan Nama |
2617 | Setup incoming server for sales email id. (e.g. sales@example.com) | Journal Voucher Detil ada |
2618 | Setup incoming server for support email id. (e.g. support@example.com) | Memperingatkan |
2619 | Share | Penjualan BOM Items |
2620 | Share With | Penghasilan tidak langsung |
2621 | Shareholders Funds | Tidak dapat menyaring berdasarkan Voucher Tidak, jika dikelompokkan berdasarkan Voucher |
2622 | Shipments to customers. | Dari Karyawan |
2623 | Shipping | Jika Sale BOM didefinisikan, BOM sebenarnya Pack ditampilkan sebagai tabel. Tersedia dalam Pengiriman Note dan Sales Order |
2624 | Shipping Account | Berlaku Untuk (Peran) |
2625 | Shipping Address | Material Issue |
2626 | Shipping Amount | Kimia |
2627 | Shipping Rule | Tentukan Daftar Harga yang berlaku untuk Wilayah |
2628 | Shipping Rule Condition | Items Akan Diminta |
2629 | Shipping Rule Conditions | Unduh Bahan yang dibutuhkan |
2630 | Shipping Rule Label | Detail Pendaftaran |
2631 | Shop | Produk |
2632 | Shopping Cart | <a href="#Sales Browser/Territory"> Add / Edit </ a> |
2633 | Short biography for website and other publications. | BOM Lancar dan New BOM tidak bisa sama |
2634 | Show "In Stock" or "Not in Stock" based on stock available in this warehouse. | Rencana Produksi Pesanan Penjualan |
2635 | Show / Hide features like Serial Nos, POS etc. | Mulai |
2636 | Show In Website | Dijadwalkan untuk mengirim ke {0} |
2637 | Show a slideshow at the top of the page | Perbedaan Akun harus rekening jenis 'Kewajiban', karena ini Stock Rekonsiliasi adalah sebuah entri Opening |
2638 | Show in Website | Telekomunikasi |
2639 | Show this slideshow at the top of the page | Kepala akun {0} dibuat |
2640 | Sick Leave | Hari Pembayaran |
2641 | Signature | Kualifikasi |
2642 | Signature to be appended at the end of every email | Transporter Nama |
2643 | Single | Alat-alat |
2644 | Single unit of an Item. | Untuk melacak nama merek di berikut dokumen Delivery Note, Peluang, Permintaan Bahan, Barang, Purchase Order, Voucher Pembelian, Pembeli Penerimaan, Quotation, Faktur Penjualan, Penjualan BOM, Sales Order, Serial No |
2645 | Sit tight while your system is being setup. This may take a few moments. | Detail Karyawan |
2646 | Slideshow | Alamat saat ini adalah |
2647 | Soap & Detergent | Operasi Waktu (menit) |
2648 | Software | Rate dan Jumlah |
2649 | Software Developer | Mengintegrasikan email dukungan yang masuk untuk Mendukung Tiket |
2650 | Sorry, Serial Nos cannot be merged | Default global |
2651 | Sorry, companies cannot be merged | Tidak dapat merujuk nomor baris yang lebih besar dari atau sama dengan nomor baris saat ini untuk jenis Biaya ini |
2652 | Source | Kirim |
2653 | Source File | Pembelian Register |
2654 | Source Warehouse | Membuat Debit Note |
2655 | Source and target warehouse cannot be same for row {0} | Filter berdasarkan pada item |
2656 | Source of Funds (Liabilities) | Saham UOM updatd untuk Item {0} |
2657 | Source warehouse is mandatory for row {0} | Gudang Nama |
2658 | Spartan | Membuka Qty |
2659 | Special Characters except "-" and "/" not allowed in naming series | Waktu tersisa |
2660 | Specification Details | Freeze Entries Stock |
2661 | Specifications | Bantuan Cepat |
2662 | Specify a list of Territories, for which, this Price List is valid | Untuk menambahkan node anak, mengeksplorasi pohon dan klik pada node di mana Anda ingin menambahkan lebih banyak node. |
2663 | Specify a list of Territories, for which, this Shipping Rule is valid | Qty untuk Menerima |
2664 | Specify a list of Territories, for which, this Taxes Master is valid | Dari Mata |
2665 | Specify the operations, operating cost and give a unique Operation no to your operations. | Tanggal Laporan |
2666 | Split Delivery Note into packages. | Item {0} tidak ada di {1} {2} |
2667 | Sports | Node lebih lanjut dapat hanya dibuat di bawah tipe node 'Grup' |
2668 | Standard | Karyawan {0} telah diterapkan untuk {1} antara {2} dan {3} |
2669 | Standard Buying | Komisi Tingkat |
2670 | Standard Reports | {0} adalah wajib untuk Item {1} |
2671 | Standard Selling | Voucher Type |
2672 | Standard contract terms for Sales or Purchase. | Fetch meledak BOM (termasuk sub-rakitan) |
2673 | Start | Kirim Pemberitahuan Untuk |
2674 | Start Date | "Apakah ada Serial 'tidak bisa' Ya 'untuk item non-saham |
2675 | Start date of current invoice's period | Diskon Max diperbolehkan untuk item: {0} {1}% |
2676 | Start date should be less than end date for Item {0} | Resolusi Tanggal |
2677 | State | Jenis Laporan |
2678 | Statement of Account | Anda harus Simpan formulir sebelum melanjutkan |
2679 | Static Parameters | Id Distribusi |
2680 | Status | Jumlah Diskon |
2681 | Status must be one of {0} | Target Set Barang Group-bijaksana untuk Penjualan Orang ini. |
2682 | Status of {0} {1} is now {2} | Dimana item disimpan. |
2683 | Status updated to {0} | Abbr |
2684 | Statutory info and other general information about your Supplier | Tidak bisa langsung menetapkan jumlah. Untuk 'sebenarnya' jenis biaya, menggunakan kolom tingkat |
2685 | Stay Updated | Bank Draft |
2686 | Stock | Pembayaran yang diterima selama periode digest |
2687 | Stock Adjustment | Pembelian Faktur Muka |
2688 | Stock Adjustment Account | Permintaan untuk item. |
2689 | Stock Ageing | POS View |
2690 | Stock Analytics | Slip Gaji karyawan {0} sudah diciptakan untuk bulan ini |
2691 | Stock Assets | Batch Sisa log untuk penagihan. |
2692 | Stock Balance | Purchase Order Barang |
2693 | Stock Entries already created for Production Order | |
2694 | Stock Entry | Stock Masuk Detil |
2695 | Stock Entry Detail | Pelanggan> Grup Pelanggan> Wilayah |
2696 | Stock Expenses | Klaim Jumlah |
2697 | Stock Frozen Upto | Pembaruan Series Number |
2698 | Stock Ledger | Pajak dan Biaya Dikurangi (Perusahaan Mata Uang) |
2699 | Stock Ledger Entry | Tabel barang tidak boleh kosong |
2700 | Stock Ledger entries balances updated | Packing Slip Barang |
2701 | Stock Level | Manajer |
2702 | Stock Liabilities | Bantuan HTML |
2703 | Stock Projected Qty | Deduksi |
2704 | Stock Queue (FIFO) | Pelanggan Anda |
2705 | Stock Received But Not Billed | Penerimaan Pembelian ada |
2706 | Stock Reconcilation Data | Key Bidang Kinerja |
2707 | Stock Reconcilation Template | Tingkat komisi tidak dapat lebih besar dari 100 |
2708 | Stock Reconciliation | Silahkan pilih {0} |
2709 | Stock Reconciliation can be used to update the stock on a particular date, usually as per physical inventory. | Tersedia |
2710 | Stock Settings | Custom Pesan |
2711 | Stock UOM | Kode Pelanggan |
2712 | Stock UOM Replace Utility | Konsultan |
2713 | Stock UOM updatd for Item {0} | Entri Akuntansi dapat dilakukan terhadap node daun, yang disebut |
2714 | Stock Uom | User ID tidak ditetapkan untuk Karyawan {0} |
2715 | Stock Value | Apakah Anda benar-benar ingin BERHENTI Permintaan Bahan ini? |
2716 | Stock Value Difference | Terhadap Dokumen Detil ada |
2717 | Stock balances updated | Apakah Anda benar-benar ingin Menyerahkan semua Slip Gaji untuk bulan {0} dan tahun {1} |
2718 | Stock cannot be updated against Delivery Note {0} | Kontribusi (%) |
2719 | Stock entries exist against warehouse {0} cannot re-assign or modify 'Master Name' | C-Form ada |
2720 | Stop | Laporan untuk |
2721 | Stop Birthday Reminders | Dalam Kata-kata akan terlihat setelah Anda menyimpan Delivery Note. |
2722 | Stop Material Request | Sistem |
2723 | Stop users from making Leave Applications on following days. | Realisasi Qty Setelah Transaksi |
2724 | Stop! | Memiliki Batch ada |
2725 | Stopped | Pasangkan |
2726 | Stopped order cannot be cancelled. Unstop to cancel. | Item {0} tidak ada |
2727 | Stores | Sebagian Ditagih |
2728 | Stub | Item Price |
2729 | Sub Assemblies | Template untuk penilaian kinerja. |
2730 | Sub-currency. For e.g. "Cent" | Membaca |
2731 | Subcontract | Piutang |
2732 | Subject | Masukkan Satuan default Ukur |
2733 | Submit Salary Slip | Seri |
2734 | Submit all salary slips for the above selected criteria | Pelanggan Tidak Membeli Sejak Long Time |
2735 | Submit this Production Order for further processing. | Untuk membuat Rekening Bank: |
2736 | Submitted | Kehadiran tidak dapat ditandai untuk tanggal di masa depan |
2737 | Subsidiary | Profil Organisasi |
2738 | Successful: | |
2739 | Successfully allocated | Item Reorder |
2740 | Suggestions | Tinggalkan jenis {0} tidak boleh lebih dari {1} |
2741 | Sunday | Keuangan / akuntansi tahun. |
2742 | Supplier | Penghasilan |
2743 | Supplier (Payable) Account | Perbarui |
2744 | Supplier (vendor) name as entered in supplier master | Kehadiran Dari Tanggal dan Kehadiran To Date adalah wajib |
2745 | Supplier > Supplier Type | Mengelola Penjualan Partners. |
2746 | Supplier Account Head | Kewajiban Lancar |
2747 | Supplier Address | BOM Barang |
2748 | Supplier Addresses and Contacts | Keterangan |
2749 | Supplier Details | Perbankan |
2750 | Supplier Intro | Referensi |
2751 | Supplier Invoice Date | Serial No Garansi kadaluarsa |
2752 | Supplier Invoice No | Masukkan Id Karyawan pendeta penjualan ini |
2753 | Supplier Name | Item penilaian diperbarui |
2754 | Supplier Naming By | Beban Dipesan |
2755 | Supplier Part Number | Stok saat ini |
2756 | Supplier Quotation | 'Update Stock' untuk Sales Invoice {0} harus diatur |
2757 | Supplier Quotation Item | Kompensasi Off |
2758 | Supplier Reference | Peran Diizinkan untuk mengedit saham beku |
2759 | Supplier Type | % Diterima |
2760 | Supplier Type / Supplier | Nomor Penerimaan Pembelian diperlukan untuk Item {0} |
2761 | Supplier Type master. | ID Pemakai |
2762 | Supplier Warehouse | Akun dengan transaksi yang ada tidak dapat dikonversi ke grup. |
2763 | Supplier Warehouse mandatory for sub-contracted Purchase Receipt | Periksa apakah Anda ingin mengirim Slip gaji mail ke setiap karyawan saat mengirimkan Slip gaji |
2764 | Supplier database. | Buat Pelanggan |
2765 | Supplier master. | Beban Hiburan |
2766 | Supplier warehouse where you have issued raw materials for sub - contracting | Pohon Pusat Biaya finanial. |
2767 | Supplier-Wise Sales Analytics | Aktif |
2768 | Support | Masukkan Nama Guru setelah account dibuat. |
2769 | Support Analtyics | Serial ada {0} bukan milik Gudang {1} |
2770 | Support Analytics | Inventarisasi & Dukungan |
2771 | Support Email | Faktur Penjualan Barang |
2772 | Support Email Settings | siska_chute34@yahoo.com |
2773 | Support Password | Hutang Grup |
2774 | Support Ticket | Pelanggan diwajibkan |
2775 | Support queries from customers. | Kesempatan |
2776 | Symbol | Weekly Off |
2777 | Sync Support Mails | Laba Kotor |
2778 | Sync with Dropbox | Membeli harus diperiksa, jika Berlaku Untuk dipilih sebagai {0} |
2779 | Sync with Google Drive | Anda mungkin perlu memperbarui: {0} |
2780 | System | Distribusi anggaran |
2781 | System Settings | Buka |
2782 | System User (login) ID. If set, it will become default for all HR forms. | Barang Dikemas |
2783 | Target Amount | Dari dan Untuk tanggal yang Anda inginkan |
2784 | Target Detail | Tanggal Kontrak Akhir harus lebih besar dari Tanggal Bergabung |
2785 | Target Details | Terhadap Akun Penghasilan |
2786 | Target Details1 | Permintaan pembelian. |
2787 | Target Distribution | Pada Bersih Jumlah |
2788 | Target On | Direncanakan Kuantitas |
2789 | Target Qty | Seri Diperbarui Berhasil |
2790 | Target Warehouse | Berhenti |
2791 | Target warehouse in row {0} must be same as Production Order | Akun {0} telah dimasukkan lebih dari sekali untuk tahun fiskal {1} |
2792 | Target warehouse is mandatory for row {0} | Peringatan: Material Diminta Qty kurang dari Minimum Order Qty |
2793 | Task | Penggabungan hanya mungkin jika sifat berikut sama di kedua catatan. Grup atau Ledger, Akar Type, Perusahaan |
2794 | Task Details | Salin Dari Barang Grup |
2795 | Tasks | Berdasarkan Jaminan |
2796 | Tax | Tarif Pajak |
2797 | Tax Amount After Discount Amount | Hutang |
2798 | Tax Assets | Penyusutan |
2799 | Tax Category can not be 'Valuation' or 'Valuation and Total' as all items are non-stock items | Pratinjau |
2800 | Tax Rate | Industri melawan Sales Order |
2801 | Tax and other salary deductions. | Membuat Purchase Invoice |
2802 | Tax detail table fetched from item master as a string and stored in this field. Used for Taxes and Charges | Template pajak untuk membeli transaksi. |
2803 | Tax template for buying transactions. | Kode |
2804 | Tax template for selling transactions. | Ramah |
2805 | Taxable | Diminta Qty |
2806 | Taxes and Charges | Setiap orang dapat membaca |
2807 | Taxes and Charges Added | Beban Penjualan |
2808 | Taxes and Charges Added (Company Currency) | Detail Term |
2809 | Taxes and Charges Calculation | Stock |
2810 | Taxes and Charges Deducted | Diperlukan hanya untuk item sampel. |
2811 | Taxes and Charges Deducted (Company Currency) | Dari Pelanggan Issue |
2812 | Taxes and Charges Total | Beban Telepon |
2813 | Taxes and Charges Total (Company Currency) | Internal |
2814 | Technology | Item Grup Pohon |
2815 | Telecommunications | Anda adalah Leave Approver untuk catatan ini. Silakan Update 'Status' dan Simpan |
2816 | Telephone Expenses | Pendidikan Karyawan |
2817 | Television | Jika beberapa Aturan Harga terus menang, pengguna akan diminta untuk mengatur Prioritas manual untuk menyelesaikan konflik. |
2818 | Template | Membuka untuk Job. |
2819 | Template for performance appraisals. | Semua Kontak Pelanggan |
2820 | Template of terms or contract. | Chart of Account |
2821 | Temporary Accounts (Assets) | Nilai |
2822 | Temporary Accounts (Liabilities) | Jika Anda memiliki Tim Penjualan dan Penjualan Mitra (Mitra Channel) mereka dapat ditandai dan mempertahankan kontribusi mereka dalam aktivitas penjualan |
2823 | Temporary Assets | Moving Average |
2824 | Temporary Liabilities | Berat bersih paket ini. (Dihitung secara otomatis sebagai jumlah berat bersih item) |
2825 | Term Details | Pilih nama perusahaan yang bersangkutan jika Anda memiliki beberapa perusahaan |
2826 | Terms | Pengendalian Otorisasi |
2827 | Terms and Conditions | Pembukaan (Cr) |
2828 | Terms and Conditions Content | Tidak diijinkan |
2829 | Terms and Conditions Details | Produk atau Jasa |
2830 | Terms and Conditions Template | Ditolak |
2831 | Terms and Conditions1 | Membuat Sales Order |
2832 | Terretory | Pajak dan Biaya Jumlah (Perusahaan Mata Uang) |
2833 | Territory | Faktor konversi diperlukan |
2834 | Territory / Customer | Barcode valid atau Serial No |
2835 | Territory Manager | Project Costing |
2836 | Territory Name | Contact Info |
2837 | Territory Target Variance Item Group-Wise | Diminta |
2838 | Territory Targets | Dukungan Email |
2839 | Test | Pengaturan Mata Uang |
2840 | Test Email Id | Pencarian eksekutif |
2841 | Test the Newsletter | Rincian Kehadiran |
2842 | The BOM which will be replaced | Layanan |
2843 | The First User: You | Izinkan Pesanan Produksi |
2844 | The Item that represents the Package. This Item must have "Is Stock Item" as "No" and "Is Sales Item" as "Yes" | Pemeliharaan Visit Tujuan |
2845 | The Organization | Tidak ada item untuk berkemas |
2846 | The account head under Liability, in which Profit/Loss will be booked | Dalam Qty |
2847 | The date on which next invoice will be generated. It is generated on submit. | Seri {0} sudah digunakan dalam {1} |
2848 | The date on which recurring invoice will be stop | Kode PIN |
2849 | The day of the month on which auto invoice will be generated e.g. 05, 28 etc | |
2850 | The day(s) on which you are applying for leave are holiday. You need not apply for leave. | Izin Bank Summary |
2851 | The first Leave Approver in the list will be set as the default Leave Approver | Root tidak dapat diedit. |
2852 | The first user will become the System Manager (you can change that later). | Tingkat di mana mata uang pelanggan dikonversi ke mata uang dasar perusahaan |
2853 | The gross weight of the package. Usually net weight + packaging material weight. (for print) | Stock rekonsiliasi Template |
2854 | The name of your company for which you are setting up this system. | Jika Anda terlibat dalam aktivitas manufaktur. Memungkinkan Barang 'Apakah Diproduksi' |
2855 | The net weight of this package. (calculated automatically as sum of net weight of items) | Kehadiran |
2856 | The new BOM after replacement | Koma daftar alamat email dipisahkan |
2857 | The rate at which Bill Currency is converted into company's base currency | Tinggi |
2858 | The unique id for tracking all recurring invoices. It is generated on submit. | Email Pribadi |
2859 | Then Pricing Rules are filtered out based on Customer, Customer Group, Territory, Supplier, Supplier Type, Campaign, Sales Partner etc. | Pecahan |
2860 | There are more holidays than working days this month. | Tanggal Pembuatan |
2861 | There can only be one Shipping Rule Condition with 0 or blank value for "To Value" | Item {0} tidak ditemukan |
2862 | There is not enough leave balance for Leave Type {0} | Baru Nama Biaya Pusat |
2863 | There is nothing to edit. | Purchase Order Tanggal |
2864 | There was an error. One probable reason could be that you haven't saved the form. Please contact support@erpnext.com if the problem persists. | Catatan instalasi untuk No Serial |
2865 | There were errors. | Penunjukan Karyawan (misalnya CEO, Direktur dll). |
2866 | This Currency is disabled. Enable to use in transactions | Uang Muka Pembelian Faktur |
2867 | This Leave Application is pending approval. Only the Leave Apporver can update status. | Terhenti |
2868 | This Time Log Batch has been billed. | Jelas Table |
2869 | This Time Log Batch has been cancelled. | Periksa bagaimana newsletter terlihat dalam email dengan mengirimkannya ke email Anda. |
2870 | This Time Log conflicts with {0} | Masukkan perusahaan pertama |
2871 | This format is used if country specific format is not found | Ketika disampaikan, sistem menciptakan entri perbedaan untuk mengatur saham yang diberikan dan penilaian pada tanggal ini. |
2872 | This is a root account and cannot be edited. | Percetakan dan Branding |
2873 | This is a root customer group and cannot be edited. | Serial ada {0} bukan milik Pengiriman Note {1} |
2874 | This is a root item group and cannot be edited. | Dapatkan Terhadap Entri |
2875 | This is a root sales person and cannot be edited. | Berat Kotor UOM |
2876 | This is a root territory and cannot be edited. | Tren Penerimaan Pembelian |
2877 | This is an example website auto-generated from ERPNext | Max Diskon (%) |
2878 | This is the number of the last created transaction with this prefix | Izinkan Bursa Negatif |
2879 | This will be used for setting rule in HR module | Peringatan: Sistem tidak akan memeriksa overbilling karena jumlahnya untuk Item {0} pada {1} adalah nol |
2880 | Thread HTML | Harap kirimkan untuk memperbarui Leave Balance. |
2881 | Thursday | Silahkan pilih Grup atau Ledger nilai |
2882 | Time Log | {0} harus memiliki peran 'Leave Approver' |
2883 | Time Log Batch | Terhadap Sales Order |
2884 | Time Log Batch Detail | Ini adalah jumlah transaksi yang diciptakan terakhir dengan awalan ini |
2885 | Time Log Batch Details | Pilih kepala rekening bank mana cek diendapkan. |
2886 | Time Log Batch {0} must be 'Submitted' | Daftar Belanja |
2887 | Time Log for tasks. | Pembelian Faktur Trends |
2888 | Time Log {0} must be 'Submitted' | Tidak dapat menghapus Serial ada {0} di saham. Pertama menghapus dari saham, kemudian hapus. |
2889 | Time Zone | Pengiriman Untuk |
2890 | Time Zones | Induk Barang {0} harus tidak Stock Barang dan harus Item Penjualan |
2891 | Time and Budget | Alamat Judul |
2892 | Time at which items were delivered from warehouse | Dibesarkan Oleh (Email) |
2893 | Time at which materials were received | Gross Bayar |
2894 | Title | Scrap% |
2895 | Titles for print templates e.g. Proforma Invoice. | Individu |
2896 | To | Pencairan Tanggal |
2897 | To Currency | Target Wilayah |
2898 | To Date | Membuat Purchase Order |
2899 | To Date should be same as From Date for Half Day leave | Akan diperbarui setelah Faktur Penjualan yang Dikirim. |
2900 | To Discuss | Tampilkan / Sembunyikan fitur seperti Serial Nos, POS dll |
2901 | To Do List | Magang |
2902 | To Package No. | Mengelola Penjualan Orang Pohon. |
2903 | To Produce | Biaya Pusat {0} bukan milik Perusahaan {1} |
2904 | To Time | Kirim Dari |
2905 | To Value | Journal Voucher |
2906 | To Warehouse | Serial ada {0} bukan milik Barang {1} |
2907 | To add child nodes, explore tree and click on the node under which you want to add more nodes. | Qty per Saham UOM |
2908 | To assign this issue, use the "Assign" button in the sidebar. | Pengurangan |
2909 | To create a Bank Account: | Tipe Karyawan |
2910 | To create a Tax Account: | Kuantitas yang dibutuhkan untuk Item {0} berturut-turut {1} |
2911 | To create an Account Head under a different company, select the company and save customer. | Masukkan parameter url untuk pesan |
2912 | To date cannot be before from date | Real Estate |
2913 | To enable <b>Point of Sale</b> features | Tinggalkan yang menyetujui |
2914 | To enable <b>Point of Sale</b> view | Margin |
2915 | To get Item Group in details table | Tanggal faktur periode saat ini mulai |
2916 | To include tax in row {0} in Item rate, taxes in rows {1} must also be included | Dapatkan Weekly Off Tanggal |
2917 | To merge, following properties must be same for both items | Tidak dapat mengubah Tahun Anggaran Tanggal Mulai dan Tanggal Akhir Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran disimpan. |
2918 | To not apply Pricing Rule in a particular transaction, all applicable Pricing Rules should be disabled. | Satuan Ukur |
2919 | To set this Fiscal Year as Default, click on 'Set as Default' | Barcode {0} sudah digunakan dalam Butir {1} |
2920 | To track any installation or commissioning related work after sales | Realisasi Tanggal |
2921 | To track brand name in the following documents Delivery Note, Opportunity, Material Request, Item, Purchase Order, Purchase Voucher, Purchaser Receipt, Quotation, Sales Invoice, Sales BOM, Sales Order, Serial No | Batch-Wise Balance Sejarah |
2922 | To track item in sales and purchase documents based on their serial nos. This is can also used to track warranty details of the product. | Pengiriman ke pelanggan. |
2923 | To track items in sales and purchase documents with batch nos<br><b>Preferred Industry: Chemicals etc</b> | Kelas / Persentase |
2924 | To track items using barcode. You will be able to enter items in Delivery Note and Sales Invoice by scanning barcode of item. | Catatan karyawan. |
2925 | Tools | Apakah Sub Kontrak Barang |
2926 | Total | Tambahkan baris untuk mengatur anggaran tahunan Accounts. |
2927 | Total Advance | Recd Kuantitas |
2928 | Total Allocated Amount | Earning1 |
2929 | Total Allocated Amount can not be greater than unmatched amount | Neraca |
2930 | Total Amount | Diharapkan Tanggal Akhir |
2931 | Total Amount To Pay | Tingkat yang masuk |
2932 | Total Amount in Words | Timbal Owner |
2933 | Total Billing This Year: | |
2934 | Total Characters | Dari Waktu |
2935 | Total Claimed Amount | Disesuaikan |
2936 | Total Commission | SMS Log |
2937 | Total Cost | Detail Lebih |
2938 | Total Credit | Pekerjaan yg dibayar menurut hasil yg dikerjakan |
2939 | Total Debit | Sebuah Pelanggan ada dengan nama yang sama |
2940 | Total Debit must be equal to Total Credit. The difference is {0} | Ganti Barang / BOM di semua BOMs |
2941 | Total Deduction | Breakup rinci dari total |
2942 | Total Earning | Pembayaran untuk Faktur Matching Alat Detil |
2943 | Total Experience | Alasan Meninggalkan |
2944 | Total Hours | Hanya Serial Nos status "Available" dapat disampaikan. |
2945 | Total Hours (Expected) | Pengaturan POS {0} sudah diciptakan untuk pengguna: {1} dan perusahaan {2} |
2946 | Total Invoiced Amount | barcode |
2947 | Total Leave Days | 1.5. Untuk menjaga pelanggan bijaksana kode barang dan membuat mereka dicari berdasarkan penggunaan kode mereka pilihan ini |
2948 | Total Leaves Allocated | Akan dihitung secara otomatis ketika Anda memasukkan rincian |
2949 | Total Message(s) | Penelitian & Pengembangan |
2950 | Total Operating Cost | `Freeze Saham Lama Dari` harus lebih kecil dari% d hari. |
2951 | Total Points | Akun anak ada untuk akun ini. Anda tidak dapat menghapus akun ini. |
2952 | Total Raw Material Cost | Panggilan |
2953 | Total Sanctioned Amount | Pilih DocType |
2954 | Total Score (Out of 5) | Barang Gambar (jika tidak slideshow) |
2955 | Total Tax (Company Currency) | Jenis Laporan adalah wajib |
2956 | Total Taxes and Charges | Jumlah Karyawan |
2957 | Total Taxes and Charges (Company Currency) | Rendah |
2958 | Total Working Days In The Month | Uang Earnest |
2959 | Total allocated percentage for sales team should be 100 | Item Situs Spesifikasi |
2960 | Total amount of invoices received from suppliers during the digest period | Membuat Pengiriman |
2961 | Total amount of invoices sent to the customer during the digest period | Tahun Anggaran Tanggal Mulai tidak boleh lebih besar dari Fiscal Year End Tanggal |
2962 | Total cannot be zero | Penerbitan Internet |
2963 | Total in words | Sinkron dengan Dropbox |
2964 | Total points for all goals should be 100. It is {0} | Tanggal Issue |
2965 | Total valuation for manufactured or repacked item(s) can not be less than total valuation of raw materials | Masukkan Beban Akun |
2966 | Total weightage assigned should be 100%. It is {0} | Pengguna {0} sudah ditugaskan untuk Karyawan {1} |
2967 | Totals | Pengurangan Type |
2968 | Track Leads by Industry Type. | Penghasilan rendah |
2969 | Track this Delivery Note against any Project | Gaji Bulanan Daftar |
2970 | Track this Sales Order against any Project | Pos |
2971 | Transaction | Kredit dan Uang Muka (Aset) |
2972 | Transaction Date | Pemasok Faktur Tanggal |
2973 | Transaction not allowed against stopped Production Order {0} | Kirim Produksi ini Order untuk diproses lebih lanjut. |
2974 | Transfer | Pesanan dirilis untuk produksi. |
2975 | Transfer Material | Nilai saham Perbedaan |
2976 | Transfer Raw Materials | Klik link untuk mendapatkan opsi untuk memperluas pilihan get |
2977 | Transferred Qty | Buat New |
2978 | Transportation | Default Item Grup |
2979 | Transporter Info | Teknologi |
2980 | Transporter Name | {0} {1}: Biaya Pusat adalah wajib untuk Item {2} |
2981 | Transporter lorry number | Beban saham |
2982 | Travel | Diharapkan |
2983 | Travel Expenses | Propinsi |
2984 | Tree Type | Alamat & Kontak |
2985 | Tree of Item Groups. | Template Pajak menjual transaksi. |
2986 | Tree of finanial Cost Centers. | Barang Wise Detil Pajak |
2987 | Tree of finanial accounts. | Unit tunggal Item. |
2988 | Trial Balance | Penutup Nilai |
2989 | Tuesday | Pesanan Type |
2990 | Type | Menjaga Tingkat Sama Sepanjang Siklus Penjualan |
2991 | Type of document to rename. | Perusahaan Email ID tidak ditemukan, maka surat tidak terkirim |
2992 | Type of leaves like casual, sick etc. | Alamat Kontak |
2993 | Types of Expense Claim. | Nama dari orang atau organisasi yang alamat ini milik. |
2994 | Types of activities for Time Sheets | Pagu Awal |
2995 | Types of employment (permanent, contract, intern etc.). | Kantor |
2996 | UOM Conversion Detail | Saran |
2997 | UOM Conversion Details | Telepon yang |
2998 | UOM Conversion Factor | Akun {0} beku |
2999 | UOM Conversion factor is required in row {0} | Mengatur Template Alamat ini sebagai default karena tidak ada standar lainnya |
3000 | UOM Name | Item Situs Spesifikasi |
3001 | UOM coversion factor required for UOM: {0} in Item: {1} | Nama Pengguna atau Dukungan Sandi hilang. Silakan masuk dan coba lagi. |
3002 | Under AMC | Journal Voucher {0} yang un-linked |
3003 | Under Graduate | Organisasi |
3004 | Under Warranty | Nama Lengkap |
3005 | Unit | Jika Akun ini merupakan Pelanggan, Pemasok atau Karyawan, mengaturnya di sini. |
3006 | Unit of Measure | 1 Currency = [?] Fraksi \ nUntuk misalnya 1 USD = 100 Cent |
3007 | Unit of Measure {0} has been entered more than once in Conversion Factor Table | Selesai Qty |
3008 | Unit of measurement of this item (e.g. Kg, Unit, No, Pair). | Pajak dan Biaya Dikurangi |
3009 | Units/Hour | Login dengan User ID baru Anda |
3010 | Units/Shifts | Rincian Tugas |
3011 | Unmatched Amount | Akun Kepala |
3012 | Unpaid | Pasang Gambar |
3013 | Unscheduled | Pilih "Ya" jika Anda memasok bahan baku ke pemasok Anda untuk memproduksi item ini. |
3014 | Unsecured Loans | Referensi ada & Referensi Tanggal diperlukan untuk {0} |
3015 | Unstop | Biaya Bahan Baku Disediakan |
3016 | Unstop Material Request | Melawan Journal Voucher |
3017 | Unstop Purchase Order | Data Pribadi |
3018 | Unsubscribed | Email Digest |
3019 | Update | Backup akan di-upload ke |
3020 | Update Clearance Date | Pengaturan gerbang Pengaturan SMS |
3021 | Update Cost | Waktu Log untuk tugas-tugas. |
3022 | Update Finished Goods | Quotation Kehilangan Alasan |
3023 | Update Landed Cost | Karyawan lega pada {0} harus ditetapkan sebagai 'Kiri' |
3024 | Update Series | Perusahaan hilang di gudang {0} |
3025 | Update Series Number | {0} anggaran untuk Akun {1} terhadap Biaya Pusat {2} akan melebihi oleh {3} |
3026 | Update Stock | Master Karyawan. |
3027 | Update allocated amount in the above table and then click "Allocate" button | Wilayah yang berlaku |
3028 | Update bank payment dates with journals. | Bahan Baku Item Code |
3029 | Update clearance date of Journal Entries marked as 'Bank Vouchers' | Bagan Pusat Biaya |
3030 | Updated | Silahkan menulis sesuatu |
3031 | Updated Birthday Reminders | Rekaman Karyawan yang akan dibuat oleh |
3032 | Upload Attendance | Catatan: Biaya Pusat ini adalah Group. Tidak bisa membuat entri akuntansi terhadap kelompok-kelompok. |
3033 | Upload Backups to Dropbox | Jenis daun seperti kasual, dll sakit |
3034 | Upload Backups to Google Drive | Tingkat Penilaian |
3035 | Upload HTML | Out of Garansi |
3036 | Upload a .csv file with two columns: the old name and the new name. Max 500 rows. | Sales Order Pesan |
3037 | Upload attendance from a .csv file | Gudang. |
3038 | Upload stock balance via csv. | Software Developer |
3039 | Upload your letter head and logo - you can edit them later. | Ada kesalahan. Salah satu alasan yang mungkin bisa jadi Anda belum menyimpan formulir. Silahkan hubungi support@erpnext.com jika masalah terus berlanjut. |
3040 | Upper Income | Jumlah dan Tingkat |
3041 | Urgent | Silakan pilih Akun pertama |
3042 | Use Multi-Level BOM | Biaya Perjalanan |
3043 | Use SSL | Pendidikan |
3044 | User | Add to Cart |
3045 | User ID | Kutipan Baru |
3046 | User ID not set for Employee {0} | Status Penyelesaian |
3047 | User Name | Sebuah simbol untuk mata uang ini. Untuk misalnya $ |
3048 | User Name or Support Password missing. Please enter and try again. | Anda dapat memulai dengan memilih frekuensi backup dan memberikan akses untuk sinkronisasi |
3049 | User Remark | Pemasok Gudang wajib untuk Pembelian Penerimaan sub-kontrak |
3050 | User Remark will be added to Auto Remark | Tidak dapat mendeklarasikan sebagai hilang, karena Quotation telah dibuat. |
3051 | User Remarks is mandatory | Cetak Tanpa Jumlah |
3052 | User Specific | Master pelanggan. |
3053 | User must always select | Biaya Pusat diperlukan untuk akun 'Laba Rugi' {0} |
3054 | User {0} is already assigned to Employee {1} | Saldo Rekening {0} harus selalu {1} |
3055 | User {0} is disabled | Membaca 8 |
3056 | Username | Jasa Keuangan |
3057 | Users with this role are allowed to create / modify accounting entry before frozen date | Pilih Karyawan untuk siapa Anda menciptakan Appraisal. |
3058 | Users with this role are allowed to set frozen accounts and create / modify accounting entries against frozen accounts | Ini Waktu Log bertentangan dengan {0} |
3059 | Utilities | Uang Muka |
3060 | Utility Expenses | (Half Day) |
3061 | Valid For Territories | Sasaran Details1 |
3062 | Valid From | Voucher Kartu Kredit |
3063 | Valid Upto | Angkat Permintaan Bahan ketika saham mencapai tingkat re-order |
3064 | Valid for Territories | Item {0} sudah dimasukkan beberapa kali dengan deskripsi atau tanggal atau gudang yang sama |
3065 | Validate | Eceran |
3066 | Valuation | Nomor Purchase Order yang diperlukan untuk Item {0} |
3067 | Valuation Method | Bank / Cash Balance |
3068 | Valuation Rate | Masukkan nama kampanye jika sumber timbal adalah kampanye. |
3069 | Valuation Rate required for Item {0} | Hasilkan Deskripsi HTML |
3070 | Valuation and Total | Buat Maint. Jadwal |
3071 | Value | Total Pesan (s) |
3072 | Value or Qty | Bursa Ledger |
3073 | Vehicle Dispatch Date | Penerimaan Pembelian Diperlukan |
3074 | Vehicle No | Gunakan Multi-Level BOM |
3075 | Venture Capital | Jumlah muka |
3076 | Verified By | Diperlukan Oleh |
3077 | View Ledger | Tidak Diatur |
3078 | View Now | Detail Perusahaan |
3079 | Visit report for maintenance call. | Batal Kunjungan Material {0} sebelum membatalkan ini Maintenance Visit |
3080 | Voucher # | Saldo saham diperbarui |
3081 | Voucher Detail No | Lihat Sekarang |
3082 | Voucher ID | Bill of Material (BOM) |
3083 | Voucher No | Perkiraan Biaya Material |
3084 | Voucher No is not valid | Silahkan lakukan validasi Email Id |
3085 | Voucher Type | Singkatan tidak dapat memiliki lebih dari 5 karakter |
3086 | Voucher Type and Date | Item yang akan diproduksi atau dikemas ulang |
3087 | Walk In | Upload Backup ke Dropbox |
3088 | Warehouse | Pameran |
3089 | Warehouse Contact Info | Menyediakan email id yang terdaftar di perusahaan |
3090 | Warehouse Detail | Rincian Account |
3091 | Warehouse Name | Sumber Daya Manusia |
3092 | Warehouse and Reference | Untuk Waktu |
3093 | Warehouse can not be deleted as stock ledger entry exists for this warehouse. | Pemasok |
3094 | Warehouse can only be changed via Stock Entry / Delivery Note / Purchase Receipt | Pelanggan yang sudah ada |
3095 | Warehouse cannot be changed for Serial No. | Purchase Order {0} tidak disampaikan |
3096 | Warehouse is mandatory for stock Item {0} in row {1} | Pengaturan Sistem |
3097 | Warehouse is missing in Purchase Order | Zona Waktu |
3098 | Warehouse not found in the system | Memberitahu melalui Email pada penciptaan Permintaan Bahan otomatis |
3099 | Warehouse required for stock Item {0} | Gudang Info Kontak |
3100 | Warehouse where you are maintaining stock of rejected items | Cabang |
3101 | Warehouse {0} can not be deleted as quantity exists for Item {1} | Kotak |
3102 | Warehouse {0} does not belong to company {1} | Receiver Parameter |
3103 | Warehouse {0} does not exist | Kehadiran Tanggal |
3104 | Warehouse-Wise Stock Balance | Aturan Pengiriman |
3105 | Warehouse-wise Item Reorder | Hubungi HTML |
3106 | Warehouses | QA Inspeksi |
3107 | Warehouses. | Ditampilkan di website di: {0} |
3108 | Warn | Perusahaan diwajibkan |
3109 | Warning: Leave application contains following block dates | Parent Biaya Pusat |
3110 | Warning: Material Requested Qty is less than Minimum Order Qty | Akun dengan transaksi yang ada tidak dapat dihapus |
3111 | Warning: Sales Order {0} already exists against same Purchase Order number | UOM Faktor Konversi |
3112 | Warning: System will not check overbilling since amount for Item {0} in {1} is zero | Diterima Qty |
3113 | Warranty / AMC Details | Biaya konsumsi per jam |
3114 | Warranty / AMC Status | Insentif |
3115 | Warranty Expiry Date | Jumlah |
3116 | Warranty Period (Days) | Dibebankan |
3117 | Warranty Period (in days) | Target Jumlah |
3118 | We buy this Item | Dan |
3119 | We sell this Item | Akar Type adalah wajib |
3120 | Website | Serial No / Batch |
3121 | Website Description | Pemasok gudang di mana Anda telah mengeluarkan bahan baku untuk sub - kontraktor |
3122 | Website Item Group | Perdagangan perantara |
3123 | Website Item Groups | Tentukan daftar Territories, yang, ini Pajak Guru berlaku |
3124 | Website Settings | Tidak ada alamat dibuat |
3125 | Website Warehouse | Surat kepercayaan |
3126 | Wednesday | Receiver Daftar |
3127 | Weekly | Penerapan |
3128 | Weekly Off | Rounded Off |
3129 | Weight UOM | Berhenti Material Permintaan |
3130 | Weight is mentioned,\nPlease mention "Weight UOM" too | |
3131 | Weightage | Purchase Invoice |
3132 | Weightage (%) | Variasi persentase kuantitas yang diizinkan saat menerima atau memberikan item ini. |
3133 | Welcome | Penuaan Tanggal |
3134 | Welcome to ERPNext. Over the next few minutes we will help you setup your ERPNext account. Try and fill in as much information as you have even if it takes a bit longer. It will save you a lot of time later. Good Luck! | Entri tidak diperbolehkan melawan Tahun Anggaran ini jika tahun ditutup. |
3135 | Welcome to ERPNext. Please select your language to begin the Setup Wizard. | Mempertahankan tingkat yang sama sepanjang siklus pembelian |
3136 | What does it do? | Item Pemasok |
3137 | When any of the checked transactions are "Submitted", an email pop-up automatically opened to send an email to the associated "Contact" in that transaction, with the transaction as an attachment. The user may or may not send the email. | Gudang Reserved |
3138 | When submitted, the system creates difference entries to set the given stock and valuation on this date. | Unit Organisasi (kawasan) menguasai. |
3139 | Where items are stored. | Pengaturan default untuk transaksi akuntansi. |
3140 | Where manufacturing operations are carried out. | Sumber utama |
3141 | Widowed | Min Qty |
3142 | Will be calculated automatically when you enter the details | Item Penamaan Dengan |
3143 | Will be updated after Sales Invoice is Submitted. | Anda tidak diizinkan untuk menambah atau memperbarui entri sebelum {0} |
3144 | Will be updated when batched. | Berhasil dialokasikan |
3145 | Will be updated when billed. | 2. Payment (Pembayaran) |
3146 | Wire Transfer | Proyek Baru |
3147 | With Operations | Silakan pilih Tanggal Mulai dan Tanggal Akhir untuk Item {0} |
3148 | With period closing entry | Tahun Tanggal Mulai |
3149 | Work Details | Tanda Tangan |
3150 | Work Done | Stock Diterima Tapi Tidak Ditagih |
3151 | Work In Progress | Re-order |
3152 | Work-in-Progress Warehouse | Ditransfer Qty |
3153 | Work-in-Progress Warehouse is required before Submit | Diterima |
3154 | Working | Account Pengiriman |
3155 | Workstation | Manajemen Kualitas |
3156 | Workstation Name | Nama Kampanye diperlukan |
3157 | Write Off Account | Mengganti |
3158 | Write Off Amount | Rinci tabel pajak diambil dari master barang sebagai string dan disimpan dalam bidang ini. \ NDigunakan Pajak dan Biaya |
3159 | Write Off Amount <= | Cek |
3160 | Write Off Based On | Auto Material Permintaan |
3161 | Write Off Cost Center | Tingkat Penilaian negatif tidak diperbolehkan |
3162 | Write Off Outstanding Amount | Buat Peluang |
3163 | Write Off Voucher | Dapatkan Pesanan Penjualan |
3164 | Wrong Template: Unable to find head row. | Gerakan barang Rekam. |
3165 | Year | Status Persetujuan harus 'Disetujui' atau 'Ditolak' |
3166 | Year Closed | Gudang |
3167 | Year End Date | Diizinkan Peran ke Sunting Entri Sebelum Frozen Tanggal |
3168 | Year Name | Notice (hari) |
3169 | Year Start Date | Dropbox |
3170 | Year of Passing | Dikemas kuantitas harus sama kuantitas untuk Item {0} berturut-turut {1} |
3171 | Yearly | Standard Membeli |
3172 | Yes | Pasca Sarjana |
3173 | You are not authorized to add or update entries before {0} | Auto Akuntansi Untuk Stock Pengaturan |
3174 | You are not authorized to set Frozen value | Gudang di mana Anda mempertahankan stok item ditolak |
3175 | You are the Expense Approver for this record. Please Update the 'Status' and Save | Rekening Bank |
3176 | You are the Leave Approver for this record. Please Update the 'Status' and Save | Info Selengkapnya |
3177 | You can enter any date manually | Dari |
3178 | You can enter the minimum quantity of this item to be ordered. | Mata Uang dan Daftar Harga |
3179 | You can not assign itself as parent account | Bursa Ledger entri saldo diperbarui |
3180 | You can not change rate if BOM mentioned agianst any item | Petugas Administrasi |
3181 | You can not enter both Delivery Note No and Sales Invoice No. Please enter any one. | Apakah Anda benar-benar ingin unstop Permintaan Bahan ini? |
3182 | You can not enter current voucher in 'Against Journal Voucher' column | Kuantitas dan Gudang |
3183 | You can set Default Bank Account in Company master | Untuk mendapatkan Barang Group di tabel rincian |
3184 | You can start by selecting backup frequency and granting access for sync | Dari Peluang |
3185 | You can submit this Stock Reconciliation. | Upload kehadiran dari file csv. |
3186 | You can update either Quantity or Valuation Rate or both. | Alamat Penagihan |
3187 | You cannot credit and debit same account at the same time | Backup Manager |
3188 | You have entered duplicate items. Please rectify and try again. | Beban Pemeliharaan Kantor |
3189 | You may need to update: {0} | Metode standar Penilaian |
3190 | You must Save the form before proceeding | Inspeksi Kualitas |
3191 | You must allocate amount before reconcile | Modal |
3192 | Your Customer's TAX registration numbers (if applicable) or any general information | Daftar Harga Mata uang |
3193 | Your Customers | Item {0} muncul beberapa kali dalam Daftar Harga {1} |
3194 | Your Login Id | Catatan karyawan dibuat menggunakan bidang yang dipilih. |
3195 | Your Products or Services | Pakaian & Aksesoris |
3196 | Your Suppliers | Daftar Penjualan |
3197 | Your email address | Negara |
3198 | Your financial year begins on | Ini adalah wilayah akar dan tidak dapat diedit. |
3199 | Your financial year ends on | Pemasok Alamat |
3200 | Your sales person who will contact the customer in future | Penelitian |
3201 | Your sales person will get a reminder on this date to contact the customer | Alamat utama. |
3202 | Your setup is complete. Refreshing... | Dukungan email id Anda - harus email yang valid - ini adalah di mana email akan datang! |
3203 | Your support email id - must be a valid email - this is where your emails will come! | Anda tidak dapat menetapkan dirinya sebagai rekening induk |
3204 | [Select] | Pemohon Job |
3205 | `Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days. | Plot By |
3206 | and | Maaf, perusahaan tidak dapat digabungkan |
3207 | are not allowed. | Silakan set {0} |
3208 | assigned by | Item Pajak Row {0} harus memiliki akun Pajak jenis atau Penghasilan atau Beban atau Dibebankan |
3209 | e.g. "Build tools for builders" | Karakter khusus kecuali "-" dan "/" tidak diperbolehkan dalam penamaan seri |
3210 | e.g. "MC" | Qty untuk Menyampaikan |
3211 | e.g. "My Company LLC" | Awalan |
3212 | e.g. 5 | Memilih "Ya" akan memberikan identitas unik untuk setiap entitas dari produk ini yang dapat dilihat dalam Serial No guru. |
3213 | e.g. Bank, Cash, Credit Card | Pemasok Anda |
3214 | e.g. Kg, Unit, Nos, m | Penerimaan Pembelian Baru |
3215 | e.g. VAT | Qty Dikonsumsi Per Unit |
3216 | eg. Cheque Number | Standar Pemasok |
3217 | example: Next Day Shipping | Ulang tahun |
3218 | lft | Untuk melacak item menggunakan barcode. Anda akan dapat memasukkan item dalam Pengiriman Note dan Faktur Penjualan dengan memindai barcode barang. |
3219 | old_parent | Dari Tanggal harus sebelum To Date |
3220 | rgt | Purchase Order Items Akan Diterima |
3221 | website page link | Silakan instal modul python dropbox |
3222 | {0} '{1}' not in Fiscal Year {2} | Situs Web |
3223 | {0} Credit limit {0} crossed | Membuat Cukai Faktur |
3224 | {0} Serial Numbers required for Item {0}. Only {0} provided. | Item {0} harus Penjualan Barang |
3225 | {0} budget for Account {1} against Cost Center {2} will exceed by {3} | Tanggal mulai harus kurang dari tanggal akhir untuk Item {0} |
3226 | {0} can not be negative | Database Folder ID |
3227 | {0} created | Akun {0} bukan milik Perusahaan {1} |
3228 | {0} does not belong to Company {1} | Nonaktifkan Rounded Jumlah |
3229 | {0} entered twice in Item Tax | Rekening lebih lanjut dapat dibuat di bawah Grup tetapi entri dapat dilakukan terhadap Ledger |
3230 | {0} is an invalid email address in 'Notification Email Address' | Tanggal jatuh tempo tidak boleh setelah {0} |
3231 | {0} is mandatory | Membuat Nota Kredit |
3232 | {0} is mandatory for Item {1} | Jika dicentang, jumlah pajak akan dianggap sebagai sudah termasuk dalam Jumlah Tingkat Cetak / Print |
3233 | {0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}. | Gunakan SSL |
3234 | {0} is not a stock Item | Mingguan |
3235 | {0} is not a valid Batch Number for Item {1} | Akun orang tua tidak ada |
3236 | {0} is not a valid Leave Approver. Removing row #{1}. | Tanggal Of Pensiun harus lebih besar dari Tanggal Bergabung |
3237 | {0} is not a valid email id | Jangan Hubungi |
3238 | {0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect. | Untuk tanggal harus sama dengan Dari Tanggal untuk cuti Half Day |
3239 | {0} is required | Aktifkan Keranjang Belanja |
3240 | {0} must be a Purchased or Sub-Contracted Item in row {1} | Prompt untuk Email pada Penyampaian |
3241 | {0} must be less than or equal to {1} | To Do List |
3242 | {0} must have role 'Leave Approver' | Proses Payroll |
3243 | {0} valid serial nos for Item {1} | Melacak Memimpin menurut Industri Type. |
3244 | {0} {1} against Bill {2} dated {3} | Bagaimana seharusnya mata uang ini akan diformat? Jika tidak diatur, akan menggunakan default sistem |
3245 | {0} {1} against Invoice {2} | Perbarui Stock |
3246 | {0} {1} has already been submitted | Pelanggan {0} tidak ada |
3247 | {0} {1} has been modified. Please refresh. | Silakan tentukan valid 'Dari Kasus No' |
3248 | {0} {1} is not submitted | Harap menyimpan Newsletter sebelum mengirim |
3249 | {0} {1} must be submitted | Pesan |
3250 | {0} {1} not in any Fiscal Year | Izinkan Pengguna |
3251 | {0} {1} status is 'Stopped' | Terhadap Purchase Invoice |
3252 | {0} {1} status is Stopped | Dalam Kata-kata akan terlihat setelah Anda menyimpan Faktur Pembelian. |
3253 | {0} {1} status is Unstopped | Item detail |
3254 | {0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2} | {0} harus dibeli atau Sub-Kontrak Barang berturut-turut {1} |